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DICTAMEN FINANCIERO. DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIVEL VII A-2015


Enviado por   •  8 de Noviembre de 2015  •  Apuntes  •  1.294 Palabras (6 Páginas)  •  177 Visitas

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                                                                                                                                P/T BAF -10

                                                                                                                                04/06/2015

                   

DICTAMEN FINANCIERO

Señores

DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NIVEL VII A-2015

Estimados señores:

            Hemos auditado el componente Banco reflejado en el Balance General que se acompañan de la Compañía NIVEL VII A-2015, al 31 de diciembre de 2014, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

La preparación y presentación de estos estados financieros constituyen la responsabilidad de la Administración, de acuerdo con normas internacionales de información financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar; implementar y mantener el control relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas , y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

       

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre  estos estados financieros con base a nuestra auditoría. El examen fue practicado de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Tales Normas requieren que planifiquemos y realicemos el examen con el objeto de obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 

 Una Auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias que respaldan las cifras y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a fraude  o error.  Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Además incluye la evaluación de los Principios y Normas de Contabilidad usados y de las estimaciones contables significativas hechas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación  general de los estados financieros. 

El componente a diciembre 31 del 2014 presenta una variación  de más entre el  saldo contable y el auditado por  $8847,00, que representa 3,09%, la cual se justifica en el siguiente detalle:

  • N/C no registradas contablemente por                         $  1900,00
  • N/D no registradas contablemente por                         $10547,00
  • Diferencia en registro contable Cheque N°1814                        $    200,00

Salvo la situación señalada en el párrafo anterior, el Balance General presenta razonabilidad en sus demás componentes, así como en la situación financiera de la Compañía NIVEL VII A-2015 al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, aplicadas uniformemente durante el período examinado.

AUDITORES NIVEL VII A S.A.

Julio 23 del 2015

Dirección

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Firma Auditor

DICTAMEN CON SALVEDADES

AUDITORES S.A.

Señores

DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LATUN S.A.

Estimados señores:

            Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de la Compañía LATUNS.A. ,  que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2011, y el estado de resultados por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

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