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Evaluación de control interno con base a riesgos, en el área de tesorería


Enviado por   •  7 de Septiembre de 2014  •  202 Palabras (1 Páginas)  •  338 Visitas

Evaluación de control interno con base a riesgos, en el área de tesorería

Programa General de Evaluación de Control Interno del Área de Tesorería

Objetivo:

Se examinará el área de tesorería delMinisterio de Educación, con el objeto de emitir, al finalizar un informe de control, en el cual se encontraran las deficiencias determinadasdurante nuestro trabajo y adicional las recomendaciones para solucionar dichas deficiencias.

Evaluación del control interno:

Derivado del estudio y de la evaluación del control interno con base a riesgos, a través de las visitas preliminares y entrevistas con los funcionarios, se podría establecer que el control interno es confiable o no, lo cual constituye una adecuada programación de revisión y supervisión por la Dirección Departamental.

Trabajo a realizar:

Para poder evaluar el control interno vigente con base a riesgos en el área de tesorería se realizaran entrevistas al personal o encargado de cada departamento que se vincule con el área sujeta a revisión, los cuales son: comprasy contabilidad., el cual nos ayudará a evidenciar las deficiencias encontradas en el control interno.

Por último se entregará informe de control, que contendrá las deficiencias encontradas, y recomendaciones, para que posteriormente se diseñe el sistema de control interno del área de inventarios, de acuerdo a las necesidades del Ministerio.

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