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Informe Auditoria´ ensayos gratis y trabajos

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Documentos 451 - 500 de 37.704 (mostrando primeros 1.000 resultados)

Actualizado: 6 de Agosto de 2015
  • INFORME FINAL DE AUDITORIA

    INFORME FINAL DE AUDITORIA

    Una caricatura de una persona Descripción generada automáticamente con confianza baja Logotipo, nombre de la empresa Descripción generada automáticamente INFORME FINAL DE AUDITORIA SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE CHIA VIGENCIA ENERO Y FEBRERO 2022 25 DE MAYO 2022, CHIA CUND C&ASAS No. 250520 Texto, Carta Descripción generada automáticamente Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación Descripción generada automáticamente CONTENIDO INTRODUCCION 4 OBJETIVO GENERAL 4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 ALCANCE Y DELIMITACIÓN 5 METODOLOGIA 5 INSTRUMENTOS 6 RIESGOS

    Enviado por aristubulo / 1.636 Palabras / 7 Páginas
  • Informe 02 Auditoría ambiental

    Informe 02 Auditoría ambiental

    PROYECTO HIPOTÉTICO – GRUPO 11 1. Alex - MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE De acuerdo al expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CHIHUIPAMPA - SANTA CRUZ Y LAGUNA DE WILCACOCHA PROVINCIA DE HUARAZ - REGION ANCASH". Se está realizando el monitoreo de la variable ambiental aire para determinar el nivel de partículas que se emiten a la atmosfera y comprobar si las medidas implementadas en el expediente técnico están dando resultados. La

    Enviado por Roberth HO / 2.503 Palabras / 11 Páginas
  • ELABORAREMOS INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL

    ELABORAREMOS INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL

    C:\Users\Diana\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\992XJMOF\Logo_Areandina[1].jpg AUDITORIA INTEGRAL EJE 4 TEMA: ELABORAREMOS INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL ESTUDIANTE ROSA ALEJANDRA AROCA, KELLY HOYOS PARDO, ELIANA REY LOPERA, DIANA BALLESTEROS RIVERA, NATALIA GARZÓN ZARATE PROFESOR HERNAN DARIO BERNAL GOMEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA FORENSE FECHA, Junio/2022 Introducción En ejes anteriores identificamos la metodología para aplicar una auditoría integral a la empresa POSTOBON, allí pudimos determinar que las áreas

    Enviado por Rosa Aroca / 1.852 Palabras / 8 Páginas
  • INFORME DE PLANIFICACION DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA XY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

    INFORME DE PLANIFICACION DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA XY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001

    Inicio – 10 - Universidad Tecnológica del Perú - UTP – Colegio Anglo Americano Prescott UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Curso : AUDITORIA FINANCIERA Tema : PC-2 Docente : LUIS MARTIN CABRERA Integrantes : ISMAEL RICARDO ESCUDERO RIOJA U20204119 MARIA ALESSANDRA QUIROZ RAINERO U18303895 JORGE FERNANDO MENDO PUICAN U20240074 Año 2022 INFORME DE PLANIFICACION DE AUDITORIA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA XY S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 1. TERMINOS DE REFERENCIA 1.

    Enviado por ismaelescudero / 3.878 Palabras / 16 Páginas
  • INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ABBA MOTOS

    INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ABBA MOTOS

    AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO Corporación Universitaria Minuto De Dios Gerley Varela Saldarriaga, Rafael Julio Betancourt, Zamira Ramírez Caicedo, María Alejandra Muños Notas de Autor Rafael Julio Betancourt Corporación Universitaria Minuto de Dios Pregrado de Administración en Salud Ocupacional Cali 2022 Contacto rbetancourt8@uniminuto.edu.co INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ABBA MOTOS SEPTIEMBRE/15/2022 Descripción de la empresa ABBA motos ABBA motos empresa dedicada a la prestación de servicio en asesoría técnica en venta de repuestos, mantenimiento

    Enviado por rafita2022 / 3.003 Palabras / 13 Páginas
  • INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

    INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

    CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PROCESO AUDITOR 100-21-288 VERSIÓN : 01 NTC ISO 9001:2015 INFORME DE AUDITORIA AC PÁGINA DE INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO VIGENCIA FISCAL 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Barrancabermeja, Noviembre 10 de 2022 INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO GESTION FISCAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO Contralora Municipal: DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA Director Técnico de Fiscalización: JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA Supervisor Equipo de Auditoria: JOSE ANTONIO RIAÑO GALVIS Profesional Universitario, Líder

    Enviado por luislozanoc / 5.317 Palabras / 22 Páginas
  • Modelo informe de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa

    Modelo informe de Auditoria de Cumplimiento Institución Educativa

    CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PROCESO AUDITOR 100-21-288 VERSIÓN : 01 NTC ISO 9001:2015 ESTRUCTURA INFORME DE AUDITORIA AC PÁGINA DE INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL DE MARES VIGENCIA FISCAL 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Barrancabermeja, Noviembre 10 de 2022 INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO GESTION FISCAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA REAL DE MARES Contralora Municipal: DANNY MARCELA GÓMEZ PUERTA Director Técnico de Fiscalización: JOSÉ MIGUEL QUINTANA ZAPATA Coordinador Equipo de Auditoria: ÁLVARO CARRASCAL MORALES Profesional

    Enviado por luislozanoc / 7.822 Palabras / 32 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ENFASIS EN REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

    INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ENFASIS EN REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR

    INFORME DE AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON ENFASIS EN REVISION DE LAS CUENTAS POR COBRAR A los accionistas Compañía, CONFECCIONES Y DISEÑOS J. ORTIZ & CIA LTDA. Informe sobre la auditoría de los estados financieros Opinión Luego de haber auditado los estados financieros de CONFECCIONES Y DISEÑOS J. ORTIZ & CIA LTDA, incluyendo el estado de situación financiera por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre de

    Enviado por gabrielmarttinez / 1.116 Palabras / 5 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

    INFORME DE AUDITORIA DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE

    INFORME DE AUDITORIA DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE Al Consejo de Administración y a los Accionistas TRANSPORTE 0,70 PK, C.A. RIF: J-50007746-7 He auditado los estados financieros adjuntos de Compañía TRANSPORTE 0,70 PK, C.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultados, de cambios en el capital contable y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020, así como un

    Enviado por Roswen22 / 2.048 Palabras / 9 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA Empresa Zapatos Cómodos S. A.

    INFORME DE AUDITORIA Empresa Zapatos Cómodos S. A.

    DANIELA Y ASOCIADOS Empresa Zapatos Cómodos S. A. Fecha: 18 de nov. de 22 Señor Juan Raúl Vélez Apoderado del representante legal empresa Zapatos Cómodos S.A. Dirección: CRA 15 No. 127 – 16 Ciudad: Bogotá D.C. Asunto : Reporte de Resultados Auditoría Forense 1. Origen del examen Por medio de la Auditoria forense realizada por nuestro grupo de trabajo DANIELA Y ASOCIADOS. Cumpliendo con el contrato firmado con la junta de socios de Zapatos cómodos

    Enviado por EOHRECUERDOS / 1.045 Palabras / 5 Páginas
  • Dictamen e Informes de Auditoría 2022

    Dictamen e Informes de Auditoría 2022

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL IPN Logo | significado del logotipo, png, vector Escuela Superior de Comercio y Administración - IPN ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN MODALIDAD A DISTANCIA UNIDAD DE APRENDIZAJE: DICTAMEN E INFORMES DE ESTADOS FINANCIEROS. DOCENTE: SALAS SANCHEZ PABLO RAMON CUESTIONARIO PRACTICA 1 ALUMNAS: CALIXTO MARTINEZ MARIA ISABEL FARFAN SIXTO SALMA GRUPO: 4CX34 Dictamen e Informes de Auditoría 2022 Cuestionario Práctica 1. Nombre: CALIXTO MARTINEZ MARIA ISABEL Nombre: FARFAN SIXTO SALMA Fecha: 7

    Enviado por Humberto Alpizar / 2.136 Palabras / 9 Páginas
  • Informe de auditoria ejemplo

    Informe de auditoria ejemplo

    INFORME DE AUDITORÍA Empresa: Idioma: Español Instalaciones Fecha: 26.Agosto.2020 Hora: 9:00 a 17:00 HRS. Auditor Responsable: Nº Aud.: 02-2020 Auditoría: Auditoría Interna Norma(s): ISO 9001:2015 GRUPO AUDITOR No. TIPO DE AUDITOR Nombres de Auditores 1 Auditor Líder Durante la auditoría interna se incluyeron las áreas donde se llevan a cabo las actividades relacionadas con los procesos dentro del alcance del Sistema de Gestión Calidad, las cuales fueron de acuerdo con la siguiente tabla: NOMBRE ÀREA

    Enviado por joswalrt / 1.133 Palabras / 5 Páginas
  • Informe de auditoria SCI

    Informe de auditoria SCI

    Santiago de Cali, 20 de marzo del 2022 Señores: Junta Directiva Todo Se Puede S.A.S Dando cumplimiento a la solicitud realizada por la Junta Directiva de la empresa “Todo se Puede SAS”, se realizo auditoría al SCI de la compañía. Esta visita se realizó en el mes de febrero del 2022, y en cumplimiento con nuestras obligaciones como auditores, hemos preparado el siguiente informe, con los hallazgos más relevantes y nuestras recomendaciones. Para lo anterior,

    Enviado por sarayandrea / 651 Palabras / 3 Páginas
  • Elaboración del Informe de la auditoría Administrativa

    Elaboración del Informe de la auditoría Administrativa

    Elaboración del Informe de la auditoría Administrativa Programa de Administración de Empresas, Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Financieras, Fundación Universitaria del Área Andina 202260-6A-603, Auditoría Administrativa, Virtual Fabián Alejandro Sanabria Agudelo 30 de septiembre de 2022 Tabla de Contenido 1 Introducción 3 2 Objetivo General 3 2.1 Objetivos Específicos 4 3 Método de Análisis Factorial 4 3.1 Planeación de la auditoría 4 3.1.1 Objetivo de la Auditoría 4 3.1.2 Tiempo de Trabajo 5 3.1.3

    Enviado por MARIACARDENAS7 / 7.873 Palabras / 32 Páginas
  • Informe de auditoria interna

    Informe de auditoria interna

    Perufarma S.A. | LinkedIn INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Área de oficina Auditada: Planeamiento y presupuesto Medio de Auditoria: Virtual Alcance de la Auditoria: Criterios de la ISO 9001-2015 – Liderazgo y Planificación Auditados: Jefe de planeamiento/ Jefe de Asesoría Jurídica E-mail: crishuaquino@gmail.com RPM / Celular: 964583214 E-mail: saulrojasr@gmail.com RPM/ Celular: 982555579 Origen: • Auditoría Interna Programada Fecha de 08 de mayo del 2023 • Auditoría Externa. • Otros (Especificar): Auditor: Coordinador de la Auditoria: Auditor

    Enviado por Frank Odon Aguirre Rivera / 428 Palabras / 2 Páginas
  • Ejemplo de informe de auditoria Liverpool, S.A. de C.V

    Ejemplo de informe de auditoria Liverpool, S.A. de C.V

    Informe Teziutlán, Puebla a 20 de junio del 2022 Lic. Roberto Pineda Juárez Gerente general de Liverpool, S.A. de C.V. P R E S E N T E: He examinado los estados financieros de la compañía Liverpool, S.A. de C.V. por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2021. Por tal motivo me permito informar lo siguiente: Para comenzar el estudio de la empresa se realizo un resumen del archivo permanente donde se obtuvo

    Enviado por manunn / 959 Palabras / 4 Páginas
  • Elabora un informe de auditoría de estados financieros

    Elabora un informe de auditoría de estados financieros

    COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CONALEP CUAUTLA 173. MODULO. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE AUDITORÍA. MTRA. MARISOL AMPARO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. R.A 2.2 IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS. A.E 2.2.1 ELABORA UN INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS. INTEGRANTES. KEYRI ALEJANDRA SOTO CONDE. HENRY ROMAN ABARCA. MELANY VANESA LIMA GARCÍA. ANA IDALIA TAPIA VILLA. GRUPO. 4101. INTRODUCCIÓN. En este trabajo que se

    Enviado por 553526772 / 682 Palabras / 3 Páginas
  • Elementos básicos del informe de auditoría

    Elementos básicos del informe de auditoría

    ELEMENTOS BÁSICOS DEL INFORME DE AUDITORÍA. PRESENTADO POR: MARIA LIZETH DUARTE VANEGAS CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA FACULTAD DE CIENCIAs EMPRESARIALES PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUDITORÍA FINANCIERA BOGOTA D.C 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ELEMENTOS BÁSICOS DEL INFORME DE AUDITORÍA. DOCENTE: JUAN URREA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA FACULTAD DE CIENCIAs EMPRESARIALES PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUDITORÍA FINANCIERA BOGOTA D.C 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CUESTIONARIO CONTROL INTERNO ¿Existe una persona que vigile el cumplimiento de las obligaciones fiscales?

    Enviado por AnGelica OlaYa / 808 Palabras / 4 Páginas
  • Estructura de Informe de Auditoría

    Estructura de Informe de Auditoría

    INFORME GENERAL DE AUDITORIA FINANCIERA ÁREA DE ACTIVOS NOMBRE DE LA EMPRESA CLIENTE AUDITADO PERIODO AUDITADO ÍNDICE Pág. I. Introducción………………………………………………………… 2 II. Antecedentes………………………………………………………... 2 III. Objetivos……………………………………………………………... 3 IV. Fundamento Legal…………………………………………………. 4 V. Alcance………………………………………………….…………….. 4 VI. Procedimientos de Auditoría……………………….……………… 4 VII. Hallazgos…………………………………………….………………... 6 VIII. Conclusión………………………………………….……………….... 8 IX. Recomendación…………………………………….………………... 8 I. Introducción Los Activos constituyen uno de los rubros más importantes dentro de las empresas de transformación por lo que se requiere un mayor cuidado para su

    Enviado por Nickuoyf / 1.509 Palabras / 7 Páginas
  • Informe de auditoría de rendimiento en el programa vivir mejor en el ministerio de las ciudades

    Informe de auditoría de rendimiento en el programa vivir mejor en el ministerio de las ciudades

    INFORME DE AUDITORÍA DE RENDIMIENTO EN EL PROGRAMA VIVIR MEJOR EN EL MINISTERIO DE LAS CIUDADES Ministro Relator: Julio Arenas Barros Modalidad: Auditoría de desempeño Acto originario: Auditoría programada en el Plan Anual de Control. Objetivo: Realizar auditoría de rendimiento en el Programa Vivir Mejor en el Ministerio de las Ciudades, con el objetivo de evaluar si Los municipios están pudiendo administrar adecuadamente la ejecución de los proyectos desde el punto de vista físico-financiero. Acto

    Enviado por miguelasb / 1.091 Palabras / 5 Páginas
  • Ejercicio Informe de Auditoría

    Ejercicio Informe de Auditoría

    Ejercicio Informe de Auditoría Integrantes del Grupo: Grupo 5 * Antonia Ynfanzon * Arturo Moreno * Carlos Sanchez * Karen Martínez Pregunta 1 Redacte las observaciones y recomendaciones en base a las situaciones identificadas. Observación 1: Con respecto al área de Relaciones Públicas, no cuenta con material importante del sector minero. Asimismo, no se evidencian las autorizaciones por la Gerencia para las publicaciones de notas de prensa a la comunidad. Recomendaciones: * Evaluar la suscripción

    Enviado por Carlos Sanchez / 502 Palabras / 3 Páginas
  • Informe sobre auditoria 3

    Informe sobre auditoria 3

    INFORME SOBRE AUDITORIA 3 La auditoria es una revision de los procedimientos que se llevan en una empresa a nivel contable o laboral, para comprobar que se reune una serie de requisitos establecidos y que todo este funcionando correctamente. Dentro del ambito de la auditoria el muestreo es una herramienta para la seleccion de informacion en una poblacion mayor para poder conocer mas sobre el funcionamiento del proceso a auditar Asi mismo, existe la auditoria

    Enviado por Fatality 01 / 294 Palabras / 2 Páginas
  • Informe final de auditoria administrativa

    Informe final de auditoria administrativa

    INFORME FINAL DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Por medio de este documento Auditores, Consultores, Expertos Independientes se dirige a la empresa CONSTRUCTORES, CONSULTORES Y PROVEEDORES ALE S.R.L. con el objetivo de informar la situación actual de la empresa derivada de la auditoría realizada en las diferentes áreas y entregar nuestras recomendaciones para mejorar la gestión que tienen como objetivo subsanar las debilidades encontradas en las etapas de esta auditoría que fueron calificadas como hallazgos y fueron validados

    Enviado por supito / 3.274 Palabras / 14 Páginas
  • Informe de auditoria administrativa a la empresa distribuidora Arlac

    Informe de auditoria administrativa a la empresa distribuidora Arlac

    INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Nº 001-2021 INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO A LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ARLAC. “INFORME DE AUDITORIA ADMINISTRATIVO AL AREA DE COBRANZA DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA ARLAC.; PERÍODO 11 DE OCTUBRE DE 2021 AL 6 DE DICIEMBRE DEL 2021” INTRODUCCIÓN: De manera resumida se expresa la opinión general del estudio efectuado (a quien se dirige la auditoria al más alto nivel – a los señores Accionistas de la Empresa ARLAC S.A.C., aspectos más relevantes

    Enviado por LESLY REYES ESPINOZA / 2.401 Palabras / 10 Páginas
  • NORMAS DE AUDITORIA

    NORMAS DE AUDITORIA

    Materia AUDITORIA I NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS Material recopilado por MSc. Manlio Benito Reyes Díaz FUENTE: UNIVERSIDAD DEL CAUCA - COLOMBIA 4.1 CONCEPTO DE NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Las Declaraciones de Normas de Auditoría o SAS (Statements on Auditing Standards) son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas que tienen obligatoriedad para los socios del American Institute of Certified Public Accountants AICPA, pero se han convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro continente.

    Enviado por andreapdiaz / 8.580 Palabras / 35 Páginas
  • Informe Medico Ocupacional

    Informe Medico Ocupacional

    INFORME MEDICO OCUPACIONAL I. Resumen de la entrevista con el trabajador: El Sr Julio Blanco de 31 años de edad, con domicilio en el Guarataro trabaja para el Ministerio Ambiental, contratado desde hace dos años, como Lavador de camiones recolectores, "chivitas" y compactadoras en La Unidad Operativa de Desechos Sólidos, que se encuentra ubicada en el Municipio La Libertad, Parroquia San Jacinto, Sector Artigosa, es enviado al Servicio de Seguridad y Salud Laboral de la

    Enviado por marachai / 1.662 Palabras / 7 Páginas
  • Informe De Gerencia

    Informe De Gerencia

    GERENCIA EN TIEMPO DE GLOBABILIZACIÓN. La gestión directiva: En las organizaciones contemporáneas comienzan a transitar por nuevos caminos que impone el mercado y obliga a ver la organización como un todo y no solo como un conjunto de partes que unidas entregan productos o servicios a sus clientes. Las tendencias organizacionales exigen nuevos modelos y herramientas que3 le permitan a la organización generar valores agregados y diferenciados. La gestión gerencial: Debe enfocarse también en los

    Enviado por josmelis / 985 Palabras / 4 Páginas
  • Auditorías Internas

    Auditorías Internas

    ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 GRUPO No. 2 DENISSE MARIA CASTRO DIAZ KAREN SILVANA BERDEJO CARRILLO GLENYS DEL CARMEN BERRIO IZQUIERDO SENA VIRTUAL PROGRAMA SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO9001:2008 MODULO AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD REGIONAL SANTANDER ABRIL DE 2011 ACTIVIDAD GRUPAL SEMANA 4 GRUPO No. 2 DENISSE MARIA CASTRO DIAZ KAREN SILVANA BERDEJO CARRILLO GLENYS DEL CARMEN BERRIO IZQUIERDO Trabajo Grupal presentado para obtener el Crédito ISO9001:2008 Módulo V Auditorias Internas De Calidad Administradora

    Enviado por Carmencita16 / 9.275 Palabras / 38 Páginas
  • Responsabilidades Y Objetivos De La Auditoría

    Responsabilidades Y Objetivos De La Auditoría

    Responsabilidades y Objetivos de la Auditoria El objetivo de una auditoria común de estados financieros por parte de un auditor independiente es la expresión de una opinión que presenta razonablemente, la posición financiera, los resultados de operaciones y sus flujos de efectivo de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Responsabilidad de la administración Adoptar políticas sólidas de contabilidad, conservar una adecuada estructura del control interno y hacer declaraciones objetivas en los estados financieros

    Enviado por reneloya / 604 Palabras / 3 Páginas
  • Contabilidad Y Auditoría

    Contabilidad Y Auditoría

    PLANEACIÓN Y CONTENIDO DE LOS PAPELES DE TRABAJO La preparación adecuada de los papeles de trabajo, requiere una cuidadosa planeación antes y durante el curso del trabajo. A medida que se va desarrollando el proceso de verificación la persona debe revisar el material por cubrir, tratando de visualizar el tipo de papel de trabajo que presente la evidencia en la forma más efectiva. Dado que los papeles de trabajo incluyen toda la información obtenida por

    Enviado por Juliojose / 4.260 Palabras / 18 Páginas
  • Película Mariposa Negra Informe

    Película Mariposa Negra Informe

    1. ¿QUE PERIODO DEL PERU RECREA LA PELICULA? El video se realiza en uno de los mandatos del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori (Ken’ya Fujimori), en su primer mandato Vladimiro Lenin Montesinos Torres es ascendido a asesor del jefe del servicio de inteligencia nacional del Perú (sin), desde ese momento es implicado en varios casos de corrupción, los cuales son demostrados luego con la aparición de los vladivideos y los vladiaudios, del mismo modo también

    Enviado por xecmitarx / 653 Palabras / 3 Páginas
  • Ejemplos De Informes De Investigación Científica

    Ejemplos De Informes De Investigación Científica

    Título del proyecto Debe describir el contenido de forma específica, clara y concisa en unas 15 o 20 palabras, de manera que permita identificar el tema fácilmente, ejemplo: "Autotransplante de células madre hematopoyéticas adultas en pacientes con arteriosclerosis obliterante crítica". Se deben evitar los títulos demasiado generales, así como el uso de siglas, abreviaturas y palabras ambiguas.7,9,10,13,15,18 Clasificación del proyecto: Los proyectos se clasificarán de acuerdo con los siguientes criterios: ● Según CITMA: básicos o

    Enviado por GilOrellano / 5.253 Palabras / 22 Páginas
  • Informe FODA

    Informe FODA

    Análisis F.O.D.A Autor (es) : Pedro Manriquez ÍNDICE Contenido Pág. Introducción 03 I. ¿Qué es un Análisis Foda 04 II. Matriz Foda 05 III. Análisis Interno 06 a) Fortalezas 06 b) Debilidades 07 IV. Análisis Externo 08 a) Oportunidades 08 b) Amenazas 08 V. Componentes 10 VI. Formato de Matriz Foda 14 VII. Formato de Análisis Foda 15 Conclusiones 17 Introducción Un análisis FODA juicioso y ajustado a la realidad nos proveerá de excelente Información

    Enviado por elfelino_gp4 / 2.600 Palabras / 11 Páginas
  • Auditoría Informática

    Auditoría Informática

    Incontrovertibles Jueves, 14 de mayo de 2009 AUDITORIA Concepto: Evaluación permanente, metódica e intelectual de procesar registros, tareas y resultados de una organización, para llegar a medir en forma global las actividades y operaciones de una empresa. Tipos de auditoria Tipos de auditoria.- • Auditoria al lugar de origen (aplicación) o A. interna: Auditor no tiene vínculo con la organización (mayor credibilidad e independencia). o A. externa: Auditor hace la propia auditoria a su organización.

    Enviado por bloodyroard / 3.603 Palabras / 15 Páginas
  • Auditoría Preguntas Resueltas

    Auditoría Preguntas Resueltas

    1.- Que es auditoria? Revisión de los estados financieros de una entidad para expresar una opinión sobre los mismos, mediante un dictamen. 2.- Que son las normas de auditoría? Son requisitos mínimos de calidad que se deben de cumplir en la realización de una auditoria. 3.- Clasificación de las normas de auditoría? Normas personales, normas de ejecución de trabajo y normas de información. 4.- Cuales son las normas personales? Entretenimiento técnico: conocimientos adquiridos de la

    Enviado por anaestherpruneda / 636 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoría

    Auditoría

    1. Cuando se analizan los flujos de efectivo relevantes de un proyecto ¿Por qué se deduce primero el incremento de la depreciación fiscal y luego se vuelve a sumar cuando se calcula el flujo de efectivo durante un periodo? Debido a que las deducciones por depreciación en la declaración de impuestos de las empresas se consideran como gastos, la depreciación disminuye el ingreso gravable. Si todo lo demás se mantiene constante, mientras más elevados sean

    Enviado por brendaerika / 510 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoría En El Procesamiento De Nómina

    Auditoría En El Procesamiento De Nómina

    erá comprobar dichas erogaciones. b) Comprobar que todas las obligaciones contractuales y legales, relativas a remuneraciones y sus deducciones, se hayan registrado y valuado en el ejercicio correspondiente. Control interno El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificara la confiabilidad de los datos contables. Pero cuando existen empresas que tienen más

    Enviado por Yaffer / 272 Palabras / 2 Páginas
  • CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO

    CONTROL INTERNO BASADO EN EL INFORME COSO INFORME COSO I INFORME COSO  En 1992, COSO publicó el Sistema Integrado de Control Interno, un informe que establece una definición común de control interno y proporciona un estándar mediante el cual las organizaciones pueden evaluar y mejorar sus sistemas de control. EL OBJETIVO DE COSO  Mejorar la calidad de la información financiera concentrándose en el manejo corporativo, las normas éticas y el control interno. 

    Enviado por monadremp / 6.171 Palabras / 25 Páginas
  • Auditoría

    Auditoría

    # Metodología de la Auditoria Operativa # Necesidad de una Metodología Propia La metodología se define como la ciencia del método, según el diccionario, es un modo razonado de obrar o hablar, aplicado en forma habitual. En este sentido, la metodología propuesta es un conjunto armónico de métodos debidamente estudiados para el desarrollo de la auditoria operativa. Es un programa de acción, un camino a utilizar por el auditor para el logro, de los objetivos

    Enviado por javierguev / 8.207 Palabras / 33 Páginas
  • Preguntas Resueltas Proceso De Auditoría

    Preguntas Resueltas Proceso De Auditoría

    Módulo 1: Introducción al proceso de auditoria. Actividad 1: La función de auditoria de los sistemas de información. Fecha: 11 de noviembre de 2008 Bibliografía: The Information Audit & Control Association, www.isaca.org © 2008 ISACA All rights reserved. 3701 Algonquin Road, Suite 1010, Rolling Meadows, Illinois 60008 USA Título: ISACA. Contenido: 1. ¿Que significa ISACA? Es la Asociación de Auditoria y Control de Sistemas de Información. 2. ¿Año y como comenzó la ISACA? En el

    Enviado por hhinc / 330 Palabras / 2 Páginas
  • Marcas De Auditoría

    Marcas De Auditoría

    Todo hecho, técnica o procedimiento que el Auditor efectúe en la realización del examen debe quedar consignado en la respectiva cédula (analítica o subanalítica generalmente), pero esto llenaría demasiado espacio de la misma haciéndola prácticamente ilegible no solo para los terceros, sino aún para el mismo Auditor. Para dejar comprobación de los hechos, técnicas y procedimientos utilizados en las cédulas o planillas, con ahorro de espacio y tiempo, se usan marcas de Auditoría, las cuales

    Enviado por nahayn / 249 Palabras / 1 Páginas
  • Programa De Auditoría De Proyectos

    Programa De Auditoría De Proyectos

    GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ENTRE RIOS AUDITORIA ESPECIAL DE OBRAS Practicado del 1 de enero del 2009 al 30 de abril del 2010 PROGRAMA DE AUDITORIA Pruebas Sustantivas Objetivos de Auditoria.- 1.- Determinar que la contratación de obras se haya realizado previa versificación de la existencia de disponibilidad suficiente de recursos económicos. 2.- Que las transacciones estén debidamente autorizadas y aprobadas. 3.- Que las obras existan físicamente y cumplan con las características técnicas

    Enviado por alex25 / 575 Palabras / 3 Páginas
  • FLUJOGRAMA DE AUDITORIA

    FLUJOGRAMA DE AUDITORIA

    PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (P.C.G.A). PRINCIPIOS BÀSICOS: Clasificación y contabilización.- Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados 'son hechos económicos cuantificables que. deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o verificables. Las fuentes de registro de los recursos, de las obligaciones y de los resultados son hechos económicos cuantificables que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados

    Enviado por nealarconm / 3.669 Palabras / 15 Páginas
  • Auditoría

    Auditoría

    La Administración de Costos se integra de informaciones indispensables para la gestión de una empresa. Él análisis de los costos empresariales es sumamente importante, principalmente desde el punto de vista práctico, puesto que su desconocimiento puede acarrear riesgos para la empresa, e incluso, como ha sucedido en muchos casos, llevarla a su desaparición. Conocer no sólo que pasó, sino también dónde, cuándo, en qué medida (cuánto), cómo y porqué pasó, permite corregir los desvíos del

    Enviado por franklin318 / 252 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría Interna

    Auditoría Interna

    O: Oportunidad de mejora NC: No conformidad Proceso auditado: Gestión de recursos y liderazgo y mejoramiento (oficina de archivo) Fecha de Realización 05 y 06 05 2010 Responsable del proceso: Rectora de la IETP, Profesional universitario, Secretaria académica y Jefe de archivo Auditor: Álvaro Avendaño Trocha Isidora Reyes Cañate Luz Marina Agamez Cervantes Virgenis Ramos Salazar Francisco Gómez Pinto Objetivo: Determinar el grado de conformidad, adecuación, conveniencia y eficacia del sistema de gestión de calidad

    Enviado por nvargasbravo / 1.340 Palabras / 6 Páginas
  • Auditoría Gubernamental

    Auditoría Gubernamental

    I. PRESENTACION I.- DATOS INFORMATIVOS: 1.1.- Practicantes 1.2.- Lugar de prácticas 1.3.- Duración de las prácticas 1.4.- Fecha d inicio y de termino. II.- RESEÑA HISTORICA III.- MISION IV.- VISION V.-VALORES VI.- OBJETIVOS 6.1.- Generales 6.2.- Específicos a.- Objetivos a corto plazo b.- objetivos a mediano plazo c.- Objetivos a largo plazo VII.- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 7.1 ANALISIS Y DESCRIPCION DEL ORGANIGRAMA 7.2 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 7.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 7.4

    Enviado por sbayesg / 2.541 Palabras / 11 Páginas
  • AUDITORIA ADMINISTRATIVA, Cuestionario

    AUDITORIA ADMINISTRATIVA, Cuestionario

    AUDITORIA ADMINISTRATIVA TIPO A 1. Define el concepto de Auditoria Administrativa. Se define como la evaluación así como la revisión de las actividades de toda organización con la finalidad de detectar deficiencias, proponer cambios para mejorar su desarrollo. 2. Cómo se clasifica la Auditoria Administrativa de acuerdo a su periodicidad. Mes, semestral, anual. 3. Cuál es la diferencia entre Auditoria Administrativa y Auditoria Contables o Financiera. Auditoría Administrativa o No es numérica. o Utiliza los

    Enviado por sccervantes10 / 2.753 Palabras / 12 Páginas
  • Importancia En Auditoría De Tecnologías De Información

    Importancia En Auditoría De Tecnologías De Información

    Este Curso de Auditoria de Tecnología de Información está diseñado para ser impartido a los alumnos en el penúltimo semestre de la carrera de Licenciados en Sistemas de Computación Administrativa, en conjunto con materias como Política Informática y previa a Dirección Estratégica de TI, y su objetivo es profundizar en un área de la administración de las Tecnologías de Información que es indispensable en los niveles de importancia que tanto la información como su manejo

    Enviado por angel_valdez / 351 Palabras / 2 Páginas
  • Los Informes

    Los Informes

    Hoy puede que te sientas incapaz de encontrar la ayuda o los recursos que necesites, o que pienses que las ... Ver más: apps.facebook.com/horoscopo_diario Las Enseñanzas de Buda: para ti... Sabiduría sarcástica: Aquí. ZodGeneralmente, el propósito del informe, como su propio nombre indica, es informar. Sin embargo, los informes pueden incluir elementos persuasivos, tales como recomendaciones, sugerencias u otras conclusiones motivacionales que indican posibles acciones futuras que el lector del informe pudiera adoptar. Los informes

    Enviado por AlbertoLindo / 267 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoría, MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

    Auditoría, MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN

    MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ PERÍODO ENERO – MARZO 2010 I. MOTIVO DEL EXAMEN El Examen Especial a la Oficina De Contabilidad de La M.P.H se efectúa en cumplimiento del Plan Anual de Control 2010 del Área de Auditoría II. II. OBJETIVOS DEL EXAMEN Objetivo General: El presente Examen tiene como objetivo determinar; el grado en que MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ, ha alcanzado sus

    Enviado por goran / 1.093 Palabras / 5 Páginas