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Informe Auditoria´ ensayos gratis y trabajos

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Documentos 1 - 50 de 37.704 (mostrando primeros 1.000 resultados)

Actualizado: 6 de Agosto de 2015
  • Informe Auditorias Iso 9001

    Informe Auditorias Iso 9001

    SEDE PUERTO MONTT INFORME AUDITORIA “NORMA ISO 9001” DOCENTE JAIME VEGA INTEGRANTE: LUIS VIDAL Notificación de Auditorías internas Fecha de Notificación 15-06-2011 Área Auditada Gestión de Calidad Fecha de la Auditoría 18-06-2011 Responsable Rodolfo Flores Pérez Auditor Líder Luis Vidal Alarcón Auditor Luis Vidal Alarcón Observador Jaime Vega Lugar de Auditorías En Dependencia de la Empresa Duración de la Auditoría 20 minutos Hora de la Auditoría 10:30 Objetivo de la Auditoría: Junto con saludarle, y

    Enviado por Zyklon_Aeon / 2.057 Palabras / 9 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    ALGUN DIA INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL AL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Del 1 de enero 2004 al 30 de marzo de 2010 Informe de Acción de Control N.º 002-2010-2-3620 ÍNDICE Pág. Síntesis gerencial 3 I. INTRODUCCIÓN 4 1 Origen del examen 4 2 Naturaleza y objetivos del examen 4 3 Alcance del examen 5 4 Otros aspectos de importancia 8 II. OBSERVACIONES 9 III. CONCLUSIONES 16 IV. RECOMENDACIONES 17 Anexos Anexo N.º 1 - Relación de

    Enviado por mrojas20 / 3.829 Palabras / 16 Páginas
  • INFORME AUDITORIA DE GESTION Y EXAMEN ESPECIAL

    INFORME AUDITORIA DE GESTION Y EXAMEN ESPECIAL

    CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE GESTIÓN 1.1. DEFINICIÓN El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y equidad en la administración de los recursos públicos por medio de información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, estadístico y operativo. Esta información, al ser analizada, permite evaluar resultados históricos, detectar desviaciones, establecer tendencias y producir rendimientos. De otra parte, evalúa el cumplimiento de objetivos y metas establecidos por las

    Enviado por maria1405 / 6.500 Palabras / 26 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    El rol protagónico de la Atención Primaria no se limita únicamente al aumento de la resolutividad, es decir, entregar más y mejores prestaciones de salud, sino que incluye el cambio en el modo de atender a las personas, familias y comunidades. La idea es que se comprenda que la salud es un estado que guarda relación con el entorno familiar y comunitario en que se desenvuelve la vida de las personas. Esto implica que los

    Enviado por pattybh / 310 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria Forense

    Informe Auditoria Forense

    Informe de una Auditoria Forense en una empresa que presta servicios médicos. Guatemala 10 de Abril de 2011 Licenciado Edwin Solórzano Carrillo Coordinador Regional Sur Superintendencia de Administración Tributaria Licenciado Solórzano: De conformidad con el nombramiento número No.ST-2011-3-10 de fecha 10de enero de 2011 emitido para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo del contribuyente Juan de León Sagastume con Número de identificación tributaria (NIT) 2529436-2 y con domicilio fiscal en 6ª.

    Enviado por Giovanni1987 / 1.481 Palabras / 6 Páginas
  • Informe Auditoria Externa

    Informe Auditoria Externa

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA TRANSELCA INTRODUCCIÓN Las Leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, establecen la obligatoriedad de que las empresas prestadoras de servicios públicos tengan auditoría de gestión y resultados, buscando que dicha auditoría actúe en función de los intereses de la Empresa, de sus socios y de sus usuarios. Con esta normatividad se pretende que la auditoría informe como mínimo una vez al año a la Superintendencia de Servicios Públicos, las situaciones

    Enviado por ddaniel18 / 1.355 Palabras / 6 Páginas
  • EL INFORME AUDITORIA OPERATIVA

    EL INFORME AUDITORIA OPERATIVA

    INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN UNIDAD TEPEPAN TEMA: EL INFORME AUDITORIA OPERATIVA PRESENTAN; MEXICO D.F. 28 DE MAYO DE 2013 AGRADECIMIENTOS. Agradecemos: Al IPN por su invaluable apoyo para poder culminar con este proceso en tan honorable institución. A la ESCA-Tepepan por la trayectoria y el desempeño profesional así como al desarrollo de buenos estudiantes y mejores profesionistas. Al nuestro Profesor por su empeño y dedicación para la formación de mejores

    Enviado por yanko270587 / 961 Palabras / 4 Páginas
  • INFORME AUDITORIA INTERNA FALABELLA

    INFORME AUDITORIA INTERNA FALABELLA

    • Índice I. INTRODUCCION ………………………………………………………………………………. 3 II. DESCRIPCION DE LA EMPRESA ……………………………………………………………4 III. ANALISIS MICRO Y MACRO ENTORNO……………………………………………….…..12 IV. ANALISIS FODA………………………………………………………………………………...14 V. ANALISIS PORTER………………………………………………………………………….….15 VI. ANALISIS DE RIESGOS………………………………………………………………………..16 VII. CODIGO DE ETICA………………………………………………………………...…………..17 VIII. MANUAL DE MANEJO DE INFORMACION……………………………………………….20 IX. TRANSACCIONES SIGNIFICATIVAS……………………………………………………….21 X. CONCLUSION…………………………………………………………………………………...23 XI. ANEXOS………………………………………………………………………………………….24-27   • Introducción En el presente informe daremos a conocer las actividades y todo lo que realiza la empresa Falabella S.A. Lo principal de este trabajo es centrarse en los

    Enviado por 170871855 / 5.449 Palabras / 22 Páginas
  • FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO

    FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO

    FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO CÓDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIÓN. 004-28-06-2012 PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES PÁGINAS: 1 de 3 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 3. Proceso auditado: 4. Auditor Líder (quien consolidó): Nombre completos Numero de cédula 5. Equipos auditores participantes: Nombres completos Centro auditado Auditor Líder: Auditor(es) interno(s): Auditor Líder: Auditor(es) interno(s): Auditor Líder: Auditor(es) interno(s): Agregar cuantas filas sean

    Enviado por rosiris333 / 470 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria Imobilizado

    Informe Auditoria Imobilizado

    Introducción Una auditoría genéricamente es la evaluación de una organización, sistema, proceso o producto. La auditoría la realizan los auditores, que somos en Daniel Jaramillo y Xavier Márquez, que tenemos que cumplir una serie de normas que aseguren esencialmente su capacidad, objetividad e independencia. El propósito de la auditoría es verificar que la entidad auditada trabaja de acuerdo con la normativa interna y externa, evaluando con la conformidad actual y futura. A continuación auditaremos el

    Enviado por Danijar / 321 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    INDICE INFORME DE AUDITORIA 2 – 5 pagina a) Objetivos b) Alcance c) Recomendaciones CEDULAS DE TRABAJO 6 – 11 pagina a) Autorización de clientes a crédito b) Pedidos de clientes c) Embarque de mercancías d) Facturación e) Cobranza CARTAS DE RECOMENDACIÓN 12 – 15 pagina a) Autorización de clientes a crédito b) Embarque de mercancías c) Facturación d) Cobranza PROGRAMA DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO 16 - 19 a) Autorización de clientes a crédito b)

    Enviado por m1a2r3l4e5n / 772 Palabras / 4 Páginas
  • Tipos De Informes Auditoria

    Tipos De Informes Auditoria

    INFORMES DE AUDITORIA Cuáles son los cuatro tipos de informes de auditoría Escrito por KJ Henderson, Demand Media | Traducido por Enrique Pereira Vivas Un informe de auditoría es un informe independiente sobre la situación financiera de una empresa. Un informe de auditoría es un informe independiente sobre la situación financiera de una empresa. Artículos relacionados Cuáles son los cuatro tipos de utilidades de marketing de negocios Cuáles son los cuatro tipos más comunes de

    Enviado por fresalimon / 600 Palabras / 3 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    República Bolivariana De Venezuela. Ministerio Del Poder Popular Para La Educación Universitaria. Instituto Universitario De Tecnología Dr. “Delfín Mendoza”. Tucupita Estado Delta Amacuro. Aula. AMA: 02. Auditoria física para diagnosticar las condiciones del Departamento de Informática de la Dirección Regional de Salud. Miembros del equipo auditor: Pulvett Nelibel. CI: 20.854.017 Güira Delvis. CI: 20.160.344 Destinatario: Prof.: Johanna Velasquez Alcance. Realizar una revisión e inspección de cómo se encuentra el Departamento de Informática de la Dirección

    Enviado por irokima / 1.289 Palabras / 6 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    1 – Proceso Auditado Implementación de sistema de cotizaciones de Taller Mecánico 1.1 – Objetivo del proceso Facilitar a al área de taller un mejor registro y una base de datos de los vehículos a trabajar y con esto saber si está dentro de la capacidad de poder prestar el servicio de una forma rápida y eficiente y el uso adecuado de los recursos. 1.2 – Alcance del proceso Aplica a las actividades desarrolladas en

    Enviado por ElizaGiron / 320 Palabras / 2 Páginas
  • Informe - Auditoria Administrativa

    Informe - Auditoria Administrativa

    INFORME Introducción: El presente informe describe los objetivos, los recursos, costos, el alcance y las acciones que la empresa mantiene, en la asesoría administrativa es llevada acabo por auditor Jonathan Alexis Martínez Granados, el día de elaboración es 24 de marzo de 2015. El problema que requirió dicha asesoría es para la investigación y posterior mente la solución de problemas en el área de producción, llenado y envasado de Suavitel de la planta Mission Hills.

    Enviado por martinezensayo / 731 Palabras / 3 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    Informe con párrafo de énfasis sobre las cuentas anuales auditadas de un ejercicio. A los miembros del Directorio y Accionistas INPROCONS CIA. LTDA. Quito, 28 de febrero de 2015 Hemos auditado las cuentas anuales de INPROCONS CIA. LTDA., que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2014, las cuentas clientes y proveedores, el estado del ejercicio anual terminado en dicha fecha. Estos estados financieros constituyen la responsabilidad de la Gerencia de la

    Enviado por lizbethjacke / 334 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    Facultad de Contaduría Pública Modalidad virtual INFORME CONTROL INTERNO RESPONSABLES Leidy Tatiana Sabogal Becerra (Cód. 1411980031) Yesica Nataly Muñoz Franco (Cod.1411021441) Laura Carolina Peña Ortiz BOGOTA, 27 DE ABRIL DE 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO Leasing Bancolombia S.A como filial de financiamiento y riesgo de cartera financiera es una entidad que propende por la la arquitectura de control; elemento esencial del Buen Gobierno Corporativo que agrupa los aspectos relacionados con el Sistema de Control Interno

    Enviado por LSABOGAL / 940 Palabras / 4 Páginas
  • Pre-informe auditoria laboratorio de computo

    Pre-informe auditoria laboratorio de computo

    PRE-INFORME14 de agosto de 2015 UNIDAD 3 PRE-INFORME Auditoria Informática 14/08/2015 ________________ Antecedentes Generales. La auditoría se realiza en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación, se hará una Auditoria Informática en el centro de cómputo BL-02 con el fin de dar a conocer y ayudar a mejorar todas las características que poseen cada uno de los equipos de cómputo en el aula, así como los

    Enviado por keyla rodriguez / 457 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria de Nómina

    Informe Auditoria de Nómina

    PARA : Señor HERMENJILDO SUAREZ Representante Compañía XYZ S.A.S. DE : AUDITORIA EXTERNA. FECHA : Medellín, 26 de Julio de 2013. REFERENCIA : Informe de Auditoría - Julio de 2013. De acuerdo con su solicitud, informamos el resultado de nuestro trabajo realizado, sobre el ciclo de recursos humanos - nómina. ALCANCE: Nuestro examen consistió en realizar el entendimiento y evaluación de los controles claves en el ciclo de “Recursos Humanos”. Adicionalmente practicamos pruebas sustantivas y

    Enviado por Andres Hincapie / 551 Palabras / 3 Páginas
  • Informe auditoria interna

    Informe auditoria interna

    INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTION CONTROL INTERNO CIN-FT-007 Versión Página No. República de Colombia 1 1 de 23 PROCESO(S) /ACTIVIDAD AUDITADOS: INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE EQUIPO AUDITOR: DENIS DEL CARMEN BENITEZ NAVARRO OBJETIVO : Evaluar el desarrollo del control interno contable, teniendo como base para la evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de Elaboración de estados

    Enviado por Contabilidad Finanzas / 4.936 Palabras / 20 Páginas
  • INFORME AUDITORIA PEC.

    INFORME AUDITORIA PEC.

    http://pegaelgrito.bligoo.com/media/users/4/2047/images/public/20551/duoc.JPG Plan de Auditoria Interna Programa Pec. INDICE 1. INTRODUCCION 2. PROPÓSITO 3. ALCANCE 4. REFERENCIAS 5. DEFINICIONES 6. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES 7. METODOLOGIA/ORGANIZACION 8. REVISION DE NO CONFORMIDADES 9. ARCHIVO 10. ANEXOS 1. INTRODUCCION El plan de auditoria es una guía de los procedimientos o lineamientos que se deben realizar antes de ejecutar una auditoria interna en la empresa. Esta tiene como objetivo el poder determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión

    Enviado por Sabina Vallejos Miranda / 2.351 Palabras / 10 Páginas
  • INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ.

    INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ.

    ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ EQUIPO AUDITOR: LILIANA FERNANDA LÓPEZ RIVEROS – JEFE OF. CONTROL INTERNO ISAIAS BLANCO MORENO – PROFESIONAL UNIVERSITARIO VIGENCIA 2.014 ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPÁ OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME AUDITORIA SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE LOS PROCESOS DE LA ALCALDIA DE TOCANCIPÁ 2014 TABLA DE CONTENIDO Página 1. INTRODUCCIÓN 4 2. OBJETIVOS DE LA

    Enviado por PatriciaCamargo / 6.640 Palabras / 27 Páginas
  • INFORME AUDITORIA GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

    INFORME AUDITORIA GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

    INFORME AUDITORIA GESTION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION. EMPRESA: AUTONICA Objetivo El presente documento tiene el objeto de documentar el trabajo de auditoria realizado en un entorno de tecnología de información en la empresa AUTONICA. Observar la administración actual de la tecnología de información en término de infraestructura, administración de procesos y sistemas de información. Evidenciar hallazgos considerados como vulnerabilidades o prácticas no adecuadas. Facilitar recomendaciones respectivas mediantes las cuales será posible superar dichos hallazgos.

    Enviado por lsalinas15 / 2.431 Palabras / 10 Páginas
  • INFORME AUDITORIA INDEPENDIENTE EMPRESA ALFA S de R.L. de C.V

    INFORME AUDITORIA INDEPENDIENTE EMPRESA ALFA S de R.L. de C.V

    UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HONDURAS TRABAJO ACUMULATIVO PROYECTO FINAL CATEDRATICO MASTER JAVIER URBINA ASIGNATURA AUDITORIA FINANCIERA INTEGRANTES * LESLY VANESSA SANTOS 200810610209 * KATIA MIDENCE 201011310025 * KENIA JOSELYN FLORES 201230010111 * CINTIA JOHANY ZERON 201110610221 FECHA DE ENTREGA 15 DICIEMBRE 2016 INFORME AUDITORIA INDEPENDIENTE EMPRESA ALFA S de R.L. de C.V . PARA: MASTER JAVIER URBINA DE: EQUIPO DE TRABAJO CC: INTEGRANTES Basados en los conocimientos adquiridos durante el lapso de la clase, los hemos

    Enviado por ZeronPineda / 551 Palabras / 3 Páginas
  • INFORME AUDITORIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A.

    INFORME AUDITORIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A.

    INFORME AUDITORIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A. NATURALEZA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA ALCANCE: TODA LA EMPRESA PLANEACIÓN VISIÓN: Sí se encuentra formalizada dentro de la empresa, es decir, esta por escrito y bien definida y los empleados se sienten identificados con esta y la conocen en su totalidad. MISIÓN: al igual que la visión si se encuentra por escrito por escrito y presente en los documentos que así lo requieren, la misión se formulo conforme a

    Enviado por dianispaola / 620 Palabras / 3 Páginas
  • Recomendaciones de Informe auditoria

    Recomendaciones de Informe auditoria

    http://www.propal.com.co/propal/images/tituldegradeInver.jpg Caso: Normas internacionales 27002 A continuación, se dará a conocer un caso real sobre la situación encontrada en una auditoria de sistemas practicada a la empresa productora de papel Colipapel S.A. Con la información suministrada y en grupos de a 2 estudiantes deberán emitir y socializar un informe con las recomendaciones soportadas en la norma ISO 27002. MISION Ofrecer al mercado mundial, con énfasis en la región Andina, pulpa, papel y productos derivados de

    Enviado por MonikaL9 / 2.486 Palabras / 10 Páginas
  • Informe Auditoria Talento Humano

    Informe Auditoria Talento Humano

    Informe Auditoria Talento Humano Distribuidora Luis Alberto Preciado. LAP SAS. TABLA DE CONTENIDOS INTRODUCCION OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS INFORME RESULTADOS CONCLUSIONES ACCIONES INTRODUCCION Las auditorías de gestión ofrecen a las organizaciones confianza sobre la eficacia de su sistema de gestión y su capacidad para cumplir los requisitos del cliente. Una auditoría de calidad permite evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos definidos en el sistema, para detectar aquellas áreas o actividades que no cumplen

    Enviado por glodir24 / 727 Palabras / 3 Páginas
  • RESPONSABLES DEL PROCESO: Modelo informe auditoria

    RESPONSABLES DEL PROCESO: Modelo informe auditoria

    MEJORAMIENTO PROCESO DE GESTIÓN ________________________ VERSIÓN No. : 1 TÍTULO: MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA AL DE CONTROL INTERNO AL PROCESO _________________________ CÓDIGO: FPGC23 VIGENTE A PARTIR DE: Año Mes Día Entidad: Página de DEPENDENCIA: RESPONSABLES DEL PROCESO: Proceso: Funcionarios responsables: Objetivos: Alcance: Auditor líder: Auditores: Fecha inicio: Fecha final: 1. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA AUDITORIA 1. MARCO NORMATIVO Y CRITERIOS DE AUDITORIA 1. PROCEDIMIENTOS APLICADOS Reuniones: Revisiones documentales: Entrevistas: Observaciones en terreno: Técnicas de

    Enviado por jhoncastroneves / 310 Palabras / 2 Páginas
  • Informe auditoria interna. Empresa: Cafam

    Informe auditoria interna. Empresa: Cafam

    Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión, donde están las indicaciones

    Enviado por SICHACA IZQUIERDO MARIA JIMENA / 467 Palabras / 2 Páginas
  • Informe Auditoria

    Informe Auditoria

    Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión, donde están las indicaciones

    Enviado por Lizeth Camila Caisa Anaya / 610 Palabras / 3 Páginas
  • INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    Resultado de imagen para SERVINDUSTRIALES INFORME AUDITORIA DE CONTROL INTERNO En atención al requerimiento organizacional de evaluación periódica de la situación económica, operativa y de proyección de la empresa Servindustriales del Huila S.A.S. se presenta el informe de control interno por el periodo comprendido entre febrero y junio 30 del año 2017. Los informes de final del período sirven a la alta dirección no solo para evaluar el trabajo ejecutado sino para determinar si lo

    Enviado por Lizeth Osorio / 624 Palabras / 3 Páginas
  • Informe auditoria de las cuentas nominales para el ejercicio 2017

    Informe auditoria de las cuentas nominales para el ejercicio 2017

    C:\Documents and Settings\Administrador\Mis documentos\Mis imágenes\Capturas RapiCapWin\22-7-2018 17.7.42 1.jpg SOLUCIONES CONTABLES C.A. FIRMA DE AUDITORÍA EXTERNA RIF: J- 9126107-9 “AUDITORÍA DE LAS CUENTAS NOMINALES PROYECTADAS (INGRESOS Y EGRESOS) A LA CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE CADAFE – TACHIRA PARA EL EJERCICIO 2017” INFORME DEFINITIVO Nº 09-29-2018 Lcdo. Márquez Dubraska CCP 15.001 SUDECA 2031 Lcdo. Mayorca Josman CCP 15.004 SUDECA 2034 Lcdo. Mora Mauricio CCP 15.002 SUDECA 2032 Lcdo. Sánchez Julio CCP 5.001 SUDECA 2035 Lcdo.

    Enviado por Mauricio Mora / 3.937 Palabras / 16 Páginas
  • “INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE TESORERIA DE LA EMPRESA SALES DEL LLANO S.A.”

    “INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE TESORERIA DE LA EMPRESA SALES DEL LLANO S.A.”

    C:\Users\Alejandro\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Logos_uniminuto11.png C:\Users\Alejandro\Pictures\WhatsApp Image 2018-08-31 at 9.04.16 AM (1).jpeg Corporación Universitaria Minuto de Dios Facultad de Ciencias Empresariales Contaduría Pública “INFORME AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL AREA DE TESORERIA DE LA EMPRESA SALES DEL LLANO S.A.” Diana Sánchez Verano ID: 508104 Alejandro Vargas Alvarez ID: 569430 Helio David puerta ID: 582161 Betsabe Ramírez ID: 569464 Auditoria I NRC: 4485 Tutora Diana Carolina Baquero Villavicencio 2019 INTRODUCCION El trabajo expuesto a continuación, propone una auditoría de cumplimiento que

    Enviado por eimy1318 / 2.303 Palabras / 10 Páginas
  • Informe auditoria AA1

    Informe auditoria AA1

    Amada R Sánchez Sinuco Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión,

    Enviado por Amadars / 688 Palabras / 3 Páginas
  • MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. INFORME AUDITORIA

    MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. INFORME AUDITORIA

    “PLANTA BELEN” MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. “PLANTA BELEN” ________________ AUDITORES: SSOMAC PERU S.A.C. Chala, 13 de marzo del 2019 CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA 04 1.1. Ubicación de Unidad Minera Auditada 04 a. Nombre de la empresa auditada: 04 b. Dirección de la empresa auditada: 04 c. Ubicación de la Unidad Minera Auditada: 04 1.2. Equipos auditor 04 2. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 05 2.1. Objetivos específicos de la Auditoría 05 3.

    Enviado por edwarhuayhua / 7.581 Palabras / 31 Páginas
  • Informe Auditoría SIXPORTS SAS

    Informe Auditoría SIXPORTS SAS

    Girardot, 05 de julio de 2019 Doctor(a) Jesús Monterrosa Empresa sixports Asunto: informe Auditoría. Respetado(a) Señor(a): Por medio de la presente su empresa de manufactura y comercialización de prendas deportivas se ha programado para que La empresa CAADES SAS inicie auditoría interna o seguimiento a su empresa, a partir del 01 del mes de enero del año 2019, para el cual se plantean los siguientes objetivos: Objetivo General Evaluar la gestión y los resultados en

    Enviado por Camila112018 / 667 Palabras / 3 Páginas
  • Informe Auditoría Interna 2019. Comestibles Cielo Azul S.A

    Informe Auditoría Interna 2019. Comestibles Cielo Azul S.A

    Bogotá D.C., 12 de octubre de 2019 Señores, Dr. Juan Camilo Pérez Gerente General – Comestibles Cielo Azul Asunto: Informe Auditoría Interna 2019 Reciban un cordial saludo Por medio de la presente comunico a usted los resultados de la auditoría interna realizada a las instalaciones de producción de Comestibles Cielo Azul el pasado 02 de octubre de 2019. En dicho infome usted encontrará las fortalezas y debilidades establecidas en dicha auditoría. Es importante que se

    Enviado por lele2112 / 1.850 Palabras / 8 Páginas
  • INFORME AUDITORIA FINANCIERA PYMES

    INFORME AUDITORIA FINANCIERA PYMES

    Asignatura: Diplomado NIAS-NIA NRC: 52-122 Título del trabajo Derechos de Autor: Informe de las Responsabilidades del Auditor sobre Información suministrada por Terceros Presenta: LEYNI PAOLA FLORIDO RIVERA ID – 000439530 Docente: RAFAEL HUMBERTO PINZON ALFONSO Colombia_ Ciudad Puerto Boyacá, Boyacá Noviembre 04 de 2019 ________________ INFORME DE LAS RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR SOBRE INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR TERCEROS La Norma Internacional de Auditoría (NIA) 720 (Revisada), Responsabilidades del auditor con respecto a otra información, debe interpretarse conjuntamente

    Enviado por pao960712 / 1.751 Palabras / 8 Páginas
  • Informe Auditoria Interna Sena AA1

    Informe Auditoria Interna Sena AA1

    0Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión, donde están las indicaciones

    Enviado por petter Duran / 590 Palabras / 3 Páginas
  • Informe auditoria gestion ambiental

    Informe auditoria gestion ambiental

    El E.S.E Hospital Universitaria de la Santamaria es un centro hospitalaria con influencia ambiental de orden publico y problemas sociales, ubicado en la localidad de San Cristóbal en la carrera. 8 No. 0-29 sur. Su actividad económica es de prestación de servicios médicos quirúrgicos y asistenciales. El hospital de la Santamaria tiene definido el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020 “Humanización con sensibilidad social” aprobado por la Junta Directiva mediante Acuerdo 002 del 14 de febrero

    Enviado por smithfederico / 348 Palabras / 2 Páginas
  • Informe auditoria interna iso 9001:2015

    Informe auditoria interna iso 9001:2015

    Auditoría Interna N° 03-2019 Realizada en Fecha: 26 de diciembre de 2019 Fecha de informe: Febrero 7 de 2020 1. Objetivo de la auditoría interna: * Verificar la eficacia, conveniencia y adecuación del SGC de la Organización * Evidenciar y determinar el cumplimiento y conformidad del SGC * Evidenciar que el SGC, es capaz de cumplir las políticas y alcanzar los objetivos determinados por la Organización. * Proporcionar oportunidades de mejora a los auditados. 2.

    Enviado por ignacio2841 / 1.501 Palabras / 7 Páginas
  • Informe auditoria administrativa EMPRESA TELEFONICA (MOVISTAR)

    Informe auditoria administrativa EMPRESA TELEFONICA (MOVISTAR)

    Informe de auditoría administrativa EMPRESA TELEFONICA (MOVISTAR) Período Auditado 2020 DIRECCIÓN SERVICIOS PUBLICOS Bogotá, septiembre de 2020 Introducción El Decreto 1537 de 2011, que reglamenta parcialmente la ley 87 de 1993, en su considerando manifiesta: “son objetivos del sistema de control interno, entre otros, proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando la correcta

    Enviado por mhurtado42 / 1.052 Palabras / 5 Páginas
  • Informe auditoria de sistemas

    Informe auditoria de sistemas

    Informe de auditoría Señor: Carlos Alberto Sierra Gerente general Ferre Sur SA Cra 12A SUR N.º 20A-45 B/Ricaurte Ibagué, Tolima Asunto: Informe de la auditoría realizada en los activos de información del departamento de contabilidad. Mediante el presente documento queremos revelarle los resultados obtenidos de la auditoría a los activos de información que se realizó a la entidad Ferre Sur S.A., en el periodo de abril 30 hasta mayo 30 del año 2020 en el

    Enviado por Harold Andres MARROQUIN VELOSA / 1.543 Palabras / 7 Páginas
  • Informe Auditoria Laura Beltrán

    Informe Auditoria Laura Beltrán

    Ensayo 1 Laura Alejandra Beltrán Parra Evaluación Y Mejora De Un Sistema De Gestión De La Calidad Un sistema de gestión de calidad (SGC) es una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, consumidor o usuario. Para garantizar que un SGC cumpla con los objetivos propuestos se realizan las auditorías internas de la calidad,

    Enviado por Laura Beltrán / 455 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME AUDITORIA OBRA: “CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021, REGIÓN DE TARAPACÁ”

    INFORME AUDITORIA OBRA: “CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021, REGIÓN DE TARAPACÁ”

    INFORME AUDITORIA “Conservación de Obras Fluviales Localidad de Laonzana 2020-2021, Región de Tarapacá” Código: PCPC- AUD-02 Versión 00 24.05.2021 INFORME AUDITORIA OBRA: “CONSERVACIÓN DE OBRAS FLUVIALES LOCALIDAD DE LAONZANA 2020-2021, REGIÓN DE TARAPACÁ” CÓDIGO SAFI: 323629 EMPRESA AUDITADA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A Firma Firma Firma Fecha: 23.04.2021 Fecha:23.04.2021 Fecha:23.042021 Elaborado por: Revisado por: Auditor Responsable Gustavo Fuenzalida Pizarro Ramon Gutiérrez Juan Honorato G Encargado calidad de obra Profesional Residente Conclusión Auditoria :24.05.2021 OBJETIVO

    Enviado por pablo.galan / 1.660 Palabras / 7 Páginas
  • Informe auditoria y control

    Informe auditoria y control

    http://www.duoc.cl/normasgraficas/normasgraficas/arquitectura-marca/escuelas/ADMINISTRACION/ADMINISTRACION.jpg ACTIVIDAD 1. ¿De dónde viene la norma ISO 31000? ¿En qué consiste la norma ISO 31000? La norma ISO 31000 nace ante la tecnificación y modernización de ciertos procesos que hasta la década de los 60 se había desarrollado de forma manual. La tecnología puso mayor agilidad y calidad, pero nuevos desafíos. La gestión de riego se incorporo a las empresas en la década de los 70 debido a las primeras normas y estándares

    Enviado por DANIELA.aaaa / 466 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME AUDITORÍA INTERNA ENTEL

    INFORME AUDITORÍA INTERNA ENTEL

    INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - ENTEL Auditoría N°: 01-2021 Criterios de Auditoria NORMA ISO 9001:2015 Auditor Líder Julissa Osorio Equipo Auditor: Sara Naupari (Consultor externo) Fecha Auditoría: 28 y 29 Octubre 2021 Fecha de Informe: 31 Octubre 2021 1. OBJETIVO Y ALCANCE Evaluar el aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna de la compañía Entel, frente al Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna y los lineamientos internos

    Enviado por Kevin CG / 1.003 Palabras / 5 Páginas
  • Informe Auditoría Empresa Jetblack Ltda

    Informe Auditoría Empresa Jetblack Ltda

    ________________ Contenido Introducción 3 Objetivo 3 Desarrollo 4 Identificación y enumeración de Activos de la Organización 5 Impacto por Categoría 10 Riesgos o Ataques Presentas de la Empresa 11 Identificación de los riesgos de los Activos a los cuales se expone 11 Construir el vector de ataque, ruta o camino que utiliza un atacante para tener acceso al activo objetivo de ataque 15 Construcción de Matriz de Riego 19 Realizar el análisis de impacto de

    Enviado por olimpiaparra / 5.748 Palabras / 23 Páginas
  • ANALISIS INFORME AUDITORIA OPERATIVA

    ANALISIS INFORME AUDITORIA OPERATIVA

    ACTIVIDAD 2: ANALISIS INFORME AUDITORIA OPERATIVA El informe seleccionado es el realizado por la Sindicatura de Cuentas de Valencia titulado “Informe Auditoria operativa de la red de centros públicos y privados concertados del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana. Programa presupuestario 313.60. Ejercicios 2016-2018”. Analicemos los diferentes puntos planteados: 1. Identificar los objetivos del informe de auditoría y determinar de qué tipo de

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  • Informe auditoria

    Informe auditoria

    INFORME AUDITORIA FECHA:17/10/2022 IIIBTP,CONTADURIA FINSNZA ALUMNA: YENIFFER YORLENY OSORTO GONZALES MAESTRA:KARINA AMADOR Estimados Compañero y Maestra: De acuerdo con nuestra diapositiva de informe auditoría, hemos llevado a cabo nuestra revisión del informe y un breve resumen de la presentación: En el informe de auditoría se describirán los hechos o situaciones destacadas, de tal forma que se expongan las observaciones y los hallazgos de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoria Objetivo del informe auditorio:

    Enviado por cvilla21 / 337 Palabras / 2 Páginas