ClubEnsayos.com - Ensayos de Calidad, Tareas y Monografias
Buscar

Informe Auditoria´ ensayos gratis y trabajos

Buscar

Documentos 301 - 350 de 37.699 (mostrando primeros 1.000 resultados)

Actualizado: 6 de Agosto de 2015
  • ACTIVIDAD GRUPAL ELABORAR INFORME SOBRE AUDITORIA INFORMÁTICA

    ACTIVIDAD GRUPAL ELABORAR INFORME SOBRE AUDITORIA INFORMÁTICA

    UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS E INFORMÁTICA ESCUELA DE SISTEMAS ASIGNATURA AUDITORIA DE SISTEMAS CURSO VI SISTEMAS SECCIÓN VESPERTINA ACTIVIDAD GRUPAL ELABORAR INFORME SOBRE AUDITORIA INFORMÁTICA INTEGRANTES MIGUEL GARCIA GÉNESIS MORÁN JULISSA PIZA MILTÓN QUIÑONEZ PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017 PLAN DE AUDITORIA Antecedentes: En las Aulas de informática de una Institución educativa se realiza anualmente un plan de seguimiento a todos los procesos técnicos y académicos de la institución,

    Enviado por Maria Eugenia Cotto Soliz / 3.426 Palabras / 14 Páginas
  • Módulo 4 Informes de Auditoria

    Módulo 4 Informes de Auditoria

    Módulo 4 Informes de Auditoria Definición: Es el documento emitido por el Auditor como resultado final de su examen y/o evaluación, incluye información suficiente sobre Observaciones, Conclusiones de hechos significativos, así como Recomendaciones constructivos para superar las debilidades en cuanto a políticas, procedimientos, cumplimiento de actividades y otras. 1. Procedimientos de elaboración del informe 1.1 Concepto se entenderá como elaboración del informe al documento que contendrá un detalle del trabajo realizado por el auditor y

    Enviado por kamelita / 1.105 Palabras / 5 Páginas
  • Cuestionario Informe de Auditoria

    Cuestionario Informe de Auditoria

    ________________ Tema I Objetivos 1. Definir el Informe de Auditoria y señalar sus aspectos generales. 2. Conocer los diferentes tipos de opinión emitidas por el auditor externo. 3. Conocer los diferentes modelos de informes, de acuerdo a la opinión del auditor. 4. Entender la responsabilidad asumida por el auditor según la opinión emitida. Contenido a desarrollar 1. Definición de Informe de Auditoria y aspectos generales. 2. Tipos de opinión: limpia, con salvedad, adversa y con

    Enviado por MIGLIANNY PAREDES / 6.317 Palabras / 26 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO

    INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA: El objetivo de esta auditoria se centra principalmente en evaluar el control interno de un restaurante. En esta oportunidad, la auditoria se realiza en el área de la cocina. Dentro del proceso de evaluación del sistema de control interno de la empresa “Da Dino” , de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas de Chile, se considera su estructura de control interno

    Enviado por duocano / 2.809 Palabras / 12 Páginas
  • TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

    TIPO DE INFORME DE AUDITORIA

    PUNTO LOGISTICO Código PGQ-PR03-FR-009 INFORME DE AUDITORIA Versión No. 01 Vigencia 20-FEB-2012 AUDITORIA No. 2 FECHA: 21-mayo-2013 PAGINA: 1 PROCESO AUDITADO: GESTION TECNOLOGICA OBJETIVO AUDITORIA: Verificar la implementación del Sistema de Control y Seguridad BASC, con el fin de evaluar todos los elementos del sistema de una manera crítica y profunda. ALCANCE AUDITORIA: Gestión Tecnológica CRITERIO DE AUDITORIA: Norma BASC V.4-2012 AUDITOR LIDER: Sandra Jaramillo RESPONSABLE PROCESO: Jorge Ortiz 1. FORTALEZAS El proceso cuenta con

    Enviado por Jorgeortiz1967 / 350 Palabras / 2 Páginas
  • ADM-P-007 / R-002 INFORME DE AUDITORÍA

    ADM-P-007 / R-002 INFORME DE AUDITORÍA

    Servicios Marítimos y Transportes Ltda. ADM-P-007 / R-002 INFORME DE AUDITORÍA Auditoría Nº: 3 Fecha informe: Lunes 17.07.2006. Fecha inicio A.I: Lunes 11.07.2006. Fecha término A.I: Martes 12.07.2006. 1. Objetivos de la auditoría: Preámbulo del Informe : La sucursal Arica cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basado en OHSAS 18.001:1999, el cual está implementado para gestionar 4 grandes procesos. Durante el desarrollo de la auditoría se detectaron 5 No Conformidades

    Enviado por ricardo gonzalez castro / 1.967 Palabras / 8 Páginas
  • Informe de auditoria externa

    Informe de auditoria externa

    COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS 30 DE ENERO Informe de Auditoría Interna 2015 CANTÓN: Guayaquil PROVINCIA: Guayas DIRECCIÓN: Domingo Savio No 800 y Abel Castillo Esquina PERIODO EXAMINADO: 2015 RESPONSABLES : Gimi Vera Rivas, gerente CPA.EC.AB MARCO VERA MERCHAN Auditor Interno ________________ ________________ ________________ Contenido 1.- Informe de Auditoria Interna 2 2- Empresa en Marcha. 3 3.- Motivación del Examen. 3 4.- Principales Disposiciones Legales que Rigen a la Entidad: 3 5.- Objetivo de la

    Enviado por MARCOVERAmerchan / 4.607 Palabras / 19 Páginas
  • Informe de auditoria externa de cooperativa de transportes

    Informe de auditoria externa de cooperativa de transportes

    OFICIO No ERRR/AE/26/2017 Guayaquil, 30 Junio del 2017 Señor SUPERINTENDENTE DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Quito.- De mis consideraciones: Por medio de la presente, Hago entrega del informe de Auditoria Externa de la Cooperativa De Transporte De Taxis “COOPETRANS Z-1” correspondiente al periodo económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Agradeciendo la atención prestada, me suscribo. Atentamente, ELVIA ROSA ROMERO RAMIREZ AUDITORA EXTERNA Contenido INFORME FINAL DE AUDITORIA EXTERNA 1 1.-

    Enviado por MARCOVERAmerchan / 9.691 Palabras / 39 Páginas
  • Análisis de informe de Auditoría sobre la Deuda Pública

    Análisis de informe de Auditoría sobre la Deuda Pública

    UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EQUINOCCIAL Resultado de imagen para ute FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ING. EMPRESAS Y NEGOCIOS AUDITORIA ADMINISTRATIVA INTEGRANTES: Caicedo Valeria, Gordon Marcelo FECHA: 07/06/2017 TEMA: Análisis de informe de Auditoría sobre la Deuda Pública CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DADSYSS-0019-2014 MINISTERIO DE FINANZAS EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO EN LO REFERIDO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE A LA FECHA DE LAS OPERACIONES Y LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE LA DEUDA PÚBLICA

    Enviado por vale_liga / 623 Palabras / 3 Páginas
  • El proceso de emisión de los Informes sobre los Exámenes de Auditoría

    El proceso de emisión de los Informes sobre los Exámenes de Auditoría

    1. Objetivos Comunicar: * El proceso de emisión de los Informes sobre los Exámenes de Auditoría y de la correspondiente respuesta por parte de las unidades auditadas. * Los calificativos que se asignarán como resultado de los exámenes de evaluación efectuados por la Gerencia de División Auditoría. * Que los calificativos emitidos por la Gerencia de División Auditoría, serán tomados en consideración para las evaluaciones de los responsables de las Gerencias de División, Gerencias de

    Enviado por alexis2306 / 7.672 Palabras / 31 Páginas
  • Caso de informe de auditoria

    Caso de informe de auditoria

    CASO PRÁCTICO 1 La empresa comercializadora de productos agropecuarios “LIRA” ubicada en la ciudad de Chontales, conformada por 40 empleados, con una organización compuesta por una gerencia general, gerencia de ventas, gerencia administrativa financiera y cada gerencia con sus asistentes y subalternos. La gerencia general no está satisfecha con la forma de operar de cada uno de los gerentes y los subalternos, ya que no existe, entre otros: 1.- Proyecciones de pagos mensuales 2.- Control

    Enviado por Jeyling docente Contadora / 466 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CARMEN DE LA VILLA

    INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CARMEN DE LA VILLA

    INFORME DE AUDITORÍA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO CARMEN DE LA VILLA VIGENCIA 2015 NADYA LORENA BEJARANO OBREGÓN WENDY MENA MORENO CLAUDIA PATRICIA GRANJA MURILLO SIRLENY PALACIOS PALACIOS ALEXANDER RENTERÍA VIVAS ESTUDIANTES UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ “DIEGO LUIS CÓRDOBA” FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS Y CONTABLES PROGRAMA ACADÉMICO DE CONTADURÍA PÚBLICA SABER: AUDITORIA AMBIENTAL SEMESTRE X DIURNO 18 DE DICIEMBRE DE 2016 HOJA DE PRESENTACIÓN WENDY MENA MORENO CLAUDIA PATRICIA GRANJA MURILLO SIRLENY PALACIOS PALACIOS ALEXANDER

    Enviado por Diimarxiitha2304 / 1.990 Palabras / 8 Páginas
  • Auditoria Resumen Informe

    Auditoria Resumen Informe

    Estudio de Auditoría en el Departamento Financiero Contable Los Cartagos S.A. I Semestre 2017 1 Introducción 1. Origen del estudio El presente estudio se efectuó en atención a la asignación de la empresa los Cartagos, acuerdo CSA-01 del 20 de enero 2016. En cumplimiento de un plan de trabajo de auditoria interna. 1. Objetivo General Conocer el control interno del departamento financiero contable en el periodo comprendido del I semestre del 2017, de la empresa

    Enviado por Aanta / 2.149 Palabras / 9 Páginas
  • Norma Internacional de Auditoria 700 Formulación de la Opinión y Emisión del Informe De Auditoría Sobre los Estados Financieros

    Norma Internacional de Auditoria 700 Formulación de la Opinión y Emisión del Informe De Auditoría Sobre los Estados Financieros

    Contenido Norma Internacional de Auditoria 700 Formulación de la Opinión y Emisión del Informe De Auditoría Sobre los Estados Financieros. 2 Alcance: 2 Fecha de Vigencia: 2 Objetivos: 2 Definiciones: 3 Tipo de Opinión: 4 Informe de Auditoría: 4 Responsabilidad de la dirección en relación a los estados financieros: 5 Responsabilidad del auditor 5 Otras responsabilidades de información 6 CASO PRÁCTICO 7 Informe De Auditoria Con Opinión Favorable 7 Estado de Situacion financiera 7 Estado

    Enviado por Glendda01 / 4.837 Palabras / 20 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA DEL CAPITAL HUMANO

    INFORME DE AUDITORIA DEL CAPITAL HUMANO

    Resultado de imagen para emporio logo C:\Users\yulitzi\Desktop\Nueva carpeta\received_1224039164323895.jpeg ________________ INFORME DE AUDITORIA DEL CAPITAL HUMANO Fecha de auditoria: 24 de Octubre al 01 de Noviembre del 2016 Tipo de auditora: Auditoria Interna del Depto. de Recursos Humanos Fecha del informe: 02 de Noviembre del 2016 OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Como objetivo principal se debe hacer una revisión de cómo se opera en el área de recursos humanos y determinar si están apegándose a las políticas

    Enviado por naomi sans / 928 Palabras / 4 Páginas
  • INFORME FINAL SERVICIOS DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA

    INFORME FINAL SERVICIOS DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA

    INFORME FINAL SERVICIOS DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA Elaborado por: Auditoria GSM S.A.S. Presentado a: Directivos y Socios de la Empresa Spect Medicina Nuclear S.A.S. BUCARAMANGA MAYO 01 DE 2016 INFORME NO. 222/10 INFORME FINAL AUDITORIA SPECT MEDICINA NUCLEAR S.A.S. 1. Identificación del informe Auditoria física. 2. Identificación del Cliente El área de Informática. 3. Identificación de la Entidad Auditada Spect Medicina Nuclear S.A.S. 4. Objetivos * Evaluar las funciones del departamento de sistemas. * Verificar

    Enviado por silvia2613 / 434 Palabras / 2 Páginas
  • Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros

    Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros

    Av. Insurgentes Sur 881, Col. Del Valle 53412567 leg_solucotables@hotmail.com A los Accionistas de Corporación Fabril S.A. Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Opinión Hemos auditado los estados financieros de Corporación Fabril, S. A. que comprenden el estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a l año terminado en dicha

    Enviado por Eduardho_1994 / 1.470 Palabras / 6 Páginas
  • ¿Cómo es el informe de auditoría, “limpio” o con salvedades?

    ¿Cómo es el informe de auditoría, “limpio” o con salvedades?

    1. ¿Cómo es el informe de auditoría, “limpio” o con salvedades? Si es el segundo caso, explique brevemente la naturaleza de la salvedad. Si hay algo destacable en el informe, aunque no sea una salvedad, indíquelo también, y explique con cierto detalle la naturaleza de ello. El informe de auditoría es limpio y no contiene salvedades, pero si contiene puntos destacables. En el caso del segundo párrafo se refiere a la opinión de los auditores

    Enviado por Diego Menendez / 2.085 Palabras / 9 Páginas
  • TEMA A EXPONER: NIA 700 FORMACIÓN DE OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

    TEMA A EXPONER: NIA 700 FORMACIÓN DE OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

    MATERIA: AUDITORÍA FISCAL HORA: 8:00 AM – 9:00 AM C.P.C. REINERIO ESCOBAR PEREZ Resultado de imagen para UJAT Resultado de imagen para UJAT DACEA Equipo: 1 TEMA A EXPONER: NIA 700 FORMACIÓN DE OPINIÓN Y EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS. “Integrantes del Equipo” * Erika Liliana Alemán Salazar * Williams Garcia Cruz………………..williamsgcruz@gmail.com * Jacob Alfonso Nieto Negrín * Cecilia Gutiérrez Hernández Nota: Deben incluir conclusión ______ Equipo: 2 TEMA A EXPONER:

    Enviado por brigit24 / 367 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria Financiera 2 Que son Informes de Auditoria?

    Auditoria Financiera 2 Que son Informes de Auditoria?

    1.- Que son Informes de Auditoria? Son Documentos que contiene el dictamen del auditor sobre la fidelidad, exactitud y de la razonabilidad de los Estados Financieros, con sus respectivas cuentas y del control interno de una empresa. Dirigidas hacia los accionistas o hacia la administración de la empresa auditada 2.- Cuales son los tipos de opinión que emite el auditor? * Favorable * Con salvedades * Desfavorable * Denegada 3.- Definición de cada uno de

    Enviado por Jorg'e Bello / 351 Palabras / 2 Páginas
  • Opinión Modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.

    Opinión Modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente.

    NIA 705. Opinión Modificada en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando considere adecuado emitir una opinión modificada. Las opiniones modificadas se dan cuando: 1. Los estados financieros no están libres de incorrección material o no se pudo obtener evidencia suficiente y adecuada. 2. Posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Tipos

    Enviado por lili_uxz / 559 Palabras / 3 Páginas
  • Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    Auditoría INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES

    INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES Al Consejo de Administración y a los Accionistas: Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L. de C.V. Opinión con salvedades Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L. de C.V. (la compañía), que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los estados de resultado integral,

    Enviado por Edu_040469 / 1.066 Palabras / 5 Páginas
  • Informe de Auditoria, Compañía Oleos S.A.

    Informe de Auditoria, Compañía Oleos S.A.

    Universidad Mariano Gálvez de Guatemala Centro Universitario Quiche Facultad Ciencias Económicas Lic.: Luis Fernando España Yool Curso: Redacción de Informe Técnicos http://fjvillatoro.files.wordpress.com/2011/03/logo_umg_juvenil_peque.jpg Informe de Auditoria, Compañía Oleos S.A. Carné y Nombres 3219-13-8889 Rosario Candelaria Pu Zacarías 3219-13-12857 Rosa Verónica Ajeatas Batz 3219-01-9614 Salvador Eduardo Xiquin Z. 3219-10-8523 Armando Bulux Velásquez 3219-13-7289 Tomas Jorge Chacaj 3219-13-6711 Ventura Conoz Velásquez Santa Cruz del Quiche, 04 de noviembre de 2017 INDICE 1. INTRODUCCIÓN 1 2. CARTA A LA

    Enviado por 12lk / 4.696 Palabras / 19 Páginas
  • INFORME DE AUDITORÍA SPS CONSULTING LTDA

    INFORME DE AUDITORÍA SPS CONSULTING LTDA

    SPS CONSULTING LTDA. Bogotá D.C., 20 de Octubre de 2017. 1-08-2015 INFORME DE AUDITORÍA 1. Introducción SPS CONSULTING LTDA, en su carácter de auditor externo independiente, ha realizado auditoría a los estados financieros de Luque Ariza Inmobiliaria sas, por el ejercicio finalizado el 15 de octubre de 2017, correspondiente a las cuentas del activo: propiedad, planta y equipo, e inventarios. Y las cuentas del pasivo: obligaciones con los empleados, y deuda con los socios. 1.

    Enviado por 995645 / 583 Palabras / 3 Páginas
  • INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

    INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD

    INCONSISTENCIAS EN LOS INFORMES DE AUDITORIAS AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD DANNY ALEJANDRO RUIZ KAREN MARCELA MONCAYO HENRY RENDON LOPEZ DANIELA VELASCO YANDY Noviembre 2017 ASESOR: OLGA REGINA QUINTERO Magister en Educación INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA ADMINISTRACIÓN PROGRAMA GESTION EMPRESARIAL II-2017 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION POPAYAN – CAUCA ________________ TABLA DE CONTENIDO 1 TITULO 2 2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 3 2.1 ENUNCIADO 3 3 FORMULACION DEL

    Enviado por AlejoR095 / 3.970 Palabras / 16 Páginas
  • Informe de auditoria revisión de las actividades de la compañía “San Juan”

    Informe de auditoria revisión de las actividades de la compañía “San Juan”

    Dirigido a: Juan Antonio Gutiérrez Sánchez Dueño de Grupo Empaques San Juan De conformidad con nuestro programa de auditoría, hemos concluido con la revisión de las actividades de la compañía “San Juan”, la revisión cubrió operaciones por el periodo comprendido del 9 de Octubre 2017 Al 23 de Noviembre del 2017, la revisión fue hecha por el contador Público Nuestro trabajo de auditoría fue efectuado de conformidad con estándares de auditoría generalmente aceptados. Nuestra revisión

    Enviado por soniasolis / 318 Palabras / 2 Páginas
  • EL INFORME DE AUDITORIA

    EL INFORME DE AUDITORIA

    EL INFORME DE AUDITORIA CONCEPTO El informe como producto final del trabajo del auditor, es uno de los documentos más importantes de todo el proceso del examen, y por lo tanto su estilo de información y presentación revela la calidad profesional del auditor. El informe contiene el mensaje del auditor sobre lo que ha hecho y cómo lo ha realizado, así como los resultados obtenidos; sin embargo, cabe señalar, que al hablar del informe de

    Enviado por wenled / 7.250 Palabras / 29 Páginas
  • Dictamen e Informes de Auditoría

    Dictamen e Informes de Auditoría

    Dictamen e Informes de Auditoría Cuestionario Práctica 3. Nombre: Fecha: 1. Mencione la diferencia entre un impuesto (ISR) causado y diferido. 1. Con base en su respuesta anterior, diga cuál es el fundamento técnico (libro, disposición o ley) que establece la determinación del ISR Causado y el ISR Diferido. 1. Mencione que es una diferencia temporal y una diferencia permanente, de acuerdo a la NIF D-4. 1. Cual considera es la necesidad / utilidad de

    Enviado por DarkScorpion / 533 Palabras / 3 Páginas
  • Informe final auditoria informática de la Ofimática, aplicado en la empresa R$C ubicada en la ciudad de Barinas estado Barinas

    Informe final auditoria informática de la Ofimática, aplicado en la empresa R$C ubicada en la ciudad de Barinas estado Barinas

    REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Resultado de imagen para logo iupsm MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO” EXTENSIÓN BARINAS Informe final auditoria informática de la Ofimática, aplicado en la empresa R$C ubicada en la ciudad de Barinas estado Barinas. Integrante: Jorge Ruíz C.I.V-22.983.350 Maria Moreno C.I.V-25.077.367 Barinas, Febrero del 2018 Alcance de la Auditoria En la empresa R$C con sede principal en el estado Barinas, contemplamos

    Enviado por Jorge Zambrano / 437 Palabras / 2 Páginas
  • Auditoria informe

    Auditoria informe

    Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Avanzadas Normatividad y Gestión Tecnológica Auditoria Tecnológica Hogar Cruz Tello Andrés Emmanuel Aim Perfil de la “Empresa” Casa. Mercado: Servicios Producto: Seguridad. Proceso: Acceso al hogar. 1. Presentación de llave. 2. Introducción de la llave. 3. Giro de las llave. 4. Apertura de puerta. 5. Clausura de puerta. Factores Competitivos. Ninguno. Información de la empresa. Año de fundación: 2013. No. de empleados: 2. Proyectos: Casa inteligente. Análisis

    Enviado por Aim Tello / 438 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME DE AUDITORÍA APLICADO A LA EMPRESA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L.

    INFORME DE AUDITORÍA APLICADO A LA EMPRESA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L.

    C:\Users\usuario\Downloads\IMG-20180127-WA0015.jpg FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD INFORME DE AUDITORÍA APLICADO A LA EMPRESA GRUTA DEL CRISTAL E.I.R.L. PIMENTEL-CHICLAYO-2016 AUTORES Pimentel, de Febrero del 2017 RESEÑA HISTORICA MULTINEGOCIOS LATINO S.A.C. ESTRUCTURA ORGÁNICA INFORME DE AUDITORIA CAPITULO I: PLANEACIÓN 1.1 CARTA DE INVITACIÓN Chiclayo, 07 de Febrero del 2016 Señores: MARTÍNEZ & ASOCIADOS SAC Av. Los Incas N°228 INT.02 La Victoria - Chiclayo Estimados señores: Es grato dirigirnos a ustedes, para solicitarles su

    Enviado por Aysha Campell / 5.051 Palabras / 21 Páginas
  • INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

    INFORME FINAL DE LA AUDITORIA

    UNIVERSIDAD DR. ANDRES BELLO Auditoria Administrativa Country Club San Ignacio de Compostela Área auditada: Restaurante INFORME DE AUDITORIA Fecha: 20/06/17 Pagina 1 de 18 INFORME DE LA AUDITORIA INTRODUCCION El presente informe de auditoría administrativa, tiene como propósito principal el de informar a las autoridades de la empresa COUNTRY CLUB SAN IGNACIO DE COMPOSTELA los resultados obtenidos en la auditoría realizada en el área del restaurante, durante el periodo comprendido entre los meses de abril

    Enviado por chiavenato18 / 2.752 Palabras / 12 Páginas
  • SUPUESTO 0: INFORME DE AUDITORÍA

    SUPUESTO 0: INFORME DE AUDITORÍA

    SUPUESTO 0: INFORME DE AUDITORÍA TELEFONICA S.A. El informe de auditoría independiente de las cuentas anuales de TELEFONICA S.A. contiene los elementos básicos: El título: “INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LAS CUENTAS ANUALES” Identificación de los destinatarios: el informe aparece dirigido “A los accionistas de TELEFONICA S.A.” Párrafo introductorio: Identificación de la entidad y las cuentas anuales. El objetivo de este párrafo es identificar las cuentas financieras auditadas. Responsabilidad de la dirección sobre cumplimiento de

    Enviado por pilar medel / 793 Palabras / 4 Páginas
  • La auditoría forense a perspectiva que ofrece a la profesión contable para detectar fraudes en el manejo y presentación de informes financieros

    La auditoría forense a perspectiva que ofrece a la profesión contable para detectar fraudes en el manejo y presentación de informes financieros

    LA AUDITORIA FORENSE Y LA PERSPECTIVA QUE OFRECE A LA PROFESIÓN CONTABLE PARA DETECTAR FRAUDES EN EL MANEJO Y PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS VANNY LIBETH MUSUSU DELGADO DAVID RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES CONTADURÍA PÚBLICA 2017 TABLA DE CONTENIDO 1. Datos Generales4 1. Titulo4 2. Lugar4 3. Autores4 1. Problema de Investigación5 1. Descripción del problema5 2. Formulación del problema6 1. Objetivos6 1. Objetivo general6 2.

    Enviado por VannyMususu / 20.509 Palabras / 83 Páginas
  • INFORME DE AUDITORÍA DE CASO

    INFORME DE AUDITORÍA DE CASO

    INFORME DE AUDITORÍA DE CASO AUDITORÍA N° -MINSA-200 A: Director del Hospital De: Equipo Auditor Asunto: ATENCIÓN BRINDADA AL PACIENTE: Referencia: Memorandum N° 769 – 2012- DE - HSJL 1. ANTECEDENTES * Memorandum N° 769 – 2012- DE – HSJL * Oficio N° 5902-2012/DG/DESP-DAIS N° 4113-DISA-IV-LE 2. ORIGEN DE LA AUDITORÍA La Dirección del Hospital San Juan de Lurigancho dispone la realización de Auditoría de caso mediante el memorándum N° 716-2012-DE-HSJL 3. TIPO DE AUDITORÍA

    Enviado por yuri aldo leiva doza / 1.516 Palabras / 7 Páginas
  • INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

    INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

    INFORME DE AUDITORÍA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE A accionistas correspondientes de la Compañía Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L. de C.V. Informe sobre la auditoria de los estados financieros Opinión Hemos auditado los estados financieros de la Compañía Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L. de C.V., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, y

    Enviado por Albert Cruz / 962 Palabras / 4 Páginas
  • Referencia: Informe preliminar de auditoría contable desde el 1 de julio 2012 hasta 28 de junio de 2016.

    Referencia: Informe preliminar de auditoría contable desde el 1 de julio 2012 hasta 28 de junio de 2016.

    escudo alcaldía ALCALDIA DE POPAYAN GSCC-120 SECRETARIA DE GOBIERNO Versión: 07 Página de **RAD_S* Popayán, *F_RAD_S* Radicación:*RAD_S* Señores CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ Presidenta J.A.C de el Retiro PEDRO NEL RAMIREZ ALDANA Tesorero J.A.C de el Retiro NAYIBER ASTRID BUITRON HOYOS Fiscal J.A.C de el Retiro Celular: 3128582590 Carrera 20 # 19-47 Postal 19003 Ciudad Referencia: Informe preliminar de auditoría contable desde el 1 de julio 2012 hasta 28 de junio de 2016. Atento saludo. La Ley

    Enviado por Cristian Camilo Gomez Quiroz / 2.434 Palabras / 10 Páginas
  • APOYO A DIRECTIVO DE INSTITUCIONES CON INFORME DE AUDITORÍA

    APOYO A DIRECTIVO DE INSTITUCIONES CON INFORME DE AUDITORÍA

    ASESORÍA EDUCATIVA ZONA 8 APOYO A DIRECTIVO DE INSTITUCIONES CON INFORME DE AUDITORÍA MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SESIÓN DE TRABAJO DEL 31 DE AGOSTO DE 2017 CON EQUIPO DIRECTIVO (__X__) CONSEJO EJECUTIVO (__) JUNTA ACADÉMICA (__X__) COMISIONES DEL PEI (____) PADRES DE FAMILIA (____) Y OTROS(____) DE LA U.E.F ENRIQUE GIL GILBERT FECHA DE VERIFICACIÓN: 5 de Septiembre de 2017 N° 7 N° Actividades de la Agenda Orientaciones y

    Enviado por gvallejo7858 / 1.387 Palabras / 6 Páginas
  • Un Ejemplo de Informe de Auditoria Sin Salvedades

    Un Ejemplo de Informe de Auditoria Sin Salvedades

    INFORME SIN SALVEDADES CON PARRAFO EXPLICATIVO DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE UN ASUNTO; RUBRO QUE AFECTA: Propiedad Planta y Equipo y el Patrimonio Contadores Públicos Certificados Departamento 30 Col. Escalon, (+503) 2222-2121 Informe de auditoría independiente A los accionistas de “LA BARTOLA S.A.” Hemos auditado los balances generales que se acompañan sobre la empresa Sociedad “X” de fecha 31 de diciembre de 20x1 y 20x2, así como los estados de resultados, estado de cambios

    Enviado por jbega / 389 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA BODEGAS CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL

    INFORME DE AUDITORIA BODEGAS CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL

    Villavicencio, 27 noviembre de 2017. INFORME DE AUDITORIA BODEGAS CENTRO DE TRABAJO PRINCIPAL MENESES SAS RESPONSABLE: AUXILIAR OPERATIVO 1. Objetivo Garantizar una correcta determinación de las cantidades, y del estado de los inventarios tanto físico, como en el sistema contable 1. Alcance Se realiza auditoria a bodega principal (4) y Bodega Tienda (0) 1. Criterios de verificación Es comparar con el sistema punto software 1. Método de auditoria Se imprime del punto software el informe

    Enviado por oskar0015 / 277 Palabras / 2 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA FUNDACION FOSUNAB

    INFORME DE AUDITORIA FUNDACION FOSUNAB

    xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx E011 sssssssssssssss DOCENTE UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER AUDITORIA FINANCIERA BUCARAMANGA 2016 INFORMACION DE LA EMPRESA NOMBRE DE LA EMPRESA FUNDACION FOSUNAB NIT: 900.330.2-0 DIRECCION: Calle 158 # 20 -95 EMAIL: comunicaciones@foscal.com.co PBX: 6797979 ACTIVIDAD COMERCIAL: Atención integral de los servicios de salud. SERVICIOS DE LA ENTIDAD * Urgencia especializada * Unidad quirúrgica * Unidad de cuidados intensivos * Hospitalización VIP * Patología * Imagenología * Medicina nuclear * Rehabilitación física *

    Enviado por lulemora / 4.357 Palabras / 18 Páginas
  • Informe de auditoria de calidad a una empresa de servicios

    Informe de auditoria de calidad a una empresa de servicios

    Ing.Alvaro Sergio Sanchez Tovar Actividad: Principios y Tipos de auditoría, Usted hace parte del equipo auditor elegido por la empresa donde labora, por sus conocimientos sobre el tema de auditoría así como por su entusiasmo para colaborar con la mejora del Sistema de gestión de Calidad y la determinación de la eficacia del mismo. Como documento base para su preparación como auditor interno la empresa definido usar la norma ISO 19001 en su última versión,

    Enviado por Ing.sergio sanchez / 710 Palabras / 3 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA CASO IMPRESORA

    INFORME DE AUDITORIA CASO IMPRESORA

    http://www.unap.cl/docs/logos/logos/unap_horizontal.jpg INFORME DE AUDITORIA CASO IMPRESORA Integrantes: Mary Ana Fernández Gladys Ibacache Muñoz Gonzalo Canales Shlomit Luco Dalila Jiménez Profesor: Osvaldo Flores INDICE ________________ INTRODUCCION En el presente informe se presenta la auditoría realizada a la cuenta “Existencias” de la empresa Imprenta S.A., la cual se abordó principalmente en tres etapas: Planeación, en esta primera etapa el equipo asesor recopilo información general de la empresa a través de distintas fuentes, se interiorizo respecto al funcionamiento

    Enviado por Mapa_2209 / 2.158 Palabras / 9 Páginas
  • Informe Informe de Auditoría

    Informe Informe de Auditoría

    Informe de Auditoría Datos Generales * Empresa: American Fast Food * No. De Auditoría: 001 - 2018 * Fecha: 11 de Junio del 2018 * Auditor Líder: Katterin Galvez Detalles de Informe Objetivo: Determinar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los criterios de Auditoria ISO9001. Alcance: El Sistema de Gestión de la Calidad de American Fast Food. Criterios de Auditoría: Norma ISO 9001:2008, Sistema de Gestión de la Calidad

    Enviado por javiero78 / 395 Palabras / 2 Páginas
  • Informe final de auditoria administrativa del área de servicios de mantenimiento de la empresa Autonort Cajamarca SAC

    Informe final de auditoria administrativa del área de servicios de mantenimiento de la empresa Autonort Cajamarca SAC

    INFORME DE AUDITORIA “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO –AUTONORT CAJAMARCA SAC FACULTAD DE NEGOCIOS CARRERA: ADMINISTRACIÓN Título: “Informe final de auditoria administrativa del área de servicios de mantenimiento de la empresa Autonort Cajamarca SAC: DOCENTE Prof. Fernando Sánchez Vigo Cajamarca – Perú 2017 INDICE. 1. Resumen Ejecutivo 3 2. Opinión 3 2.1. Bases para la opinión 4 2.2. Principales asuntos clave de auditoria 4 3. Antecedentes 4 4. Objetivo 4 5. Alcance 5 6. Descripción de las

    Enviado por Humbepad / 5.231 Palabras / 21 Páginas
  • Informe de auditoria, empresa SERVIMPORT S.A.

    Informe de auditoria, empresa SERVIMPORT S.A.

    1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Junta General de Accionista Gerente General Asesores externos Gerente de Ventas Gerente de Importaciones Gerente financiero Gerente de Control interno Gerente de RR-HH Gerente de Sistemas Ejecutivo de ventas CustomerServices Documentación y operaciones Atención al cliente Contabilidad e impuestos Auditoria interna Recursos humanos Sistemas Facturación y costos Soporte técnico Tesorería Cobranzas ________________ ________________ INFORME DE CONTROL INTERNO DE UDITORIA ANTECEDENTES SERVIMPORT S.A., con RUC 0992156562001 fue constituida mediante escritura pública el 16

    Enviado por valeriaalmeida / 2.337 Palabras / 10 Páginas
  • Ejemplo de informe de auditoria

    Ejemplo de informe de auditoria

    Tancanhuitz, San Luis Potosí. A 14 de Junio del 2018 Departamento de Tesorería del H. Ayuntamiento de San Antonio, S.L.P Atención C.P. Rosalinda Vargas Castillo Titular del Departamento de Tesorería Asunto: Auditoria Administrativa de ejecución de Gasto Publico Estimada contadora: De acuerdo al ejercicio de nuestros servicios profesionales y agradeciendo la atención recibida, le presentamos el informe final de auditoría administrativa referente a la aplicación del gasto público en los que se ha participado durante

    Enviado por keilabebe / 691 Palabras / 3 Páginas
  • Informe Final De Auditoria “Propiedad Planta Y Equipo”

    Informe Final De Auditoria “Propiedad Planta Y Equipo”

    Informe Final De Auditoria “Propiedad Planta Y Equipo” Al representante legal de la empresa Muebles y Plasticos S.A.S. de Nit. 860.404.791-2. Hemos auditado el estado y la situación que acompaña la cuenta de Propiedad Planta y Equipo de la empresa Muebles y Plasticos S.A.S. identificada con Nit. 860.404.791-2 por el año finalizado al 31 de diciembre de 2017. Este balance corresponde al ejercicio terminado en el año anteriormente mencionado. Responsable de la administración: La responsabilidad

    Enviado por Stephanie Lopera Suarez / 966 Palabras / 4 Páginas
  • INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

    INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

    ________________ Corporación Eléctrica del Ecuador Celec Ep - Transelectric Auditoría Ambiental para la L/T Trinitaria - Salitral a 138 kV ÍNDICE GENERAL 1. FICHA TÉCNICA ................................................................................................................................. 1 2. ACTA DE APERTURA DE AUDITORÍA ................................................................................................. 2 3. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 3 1. ANTECEDENTES ................................................................................................................................. 3 2. NORMATIVA VIGENTE ........................................................................................................................ 4 1. OBJETIVOS ........................................................................................................................................ 5 1. OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................ 5 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................... 5 1. METODOLOGÍA GENERAL ................................................................................................................. 6 1. ASPECTOS CONSTRUCTIVOS.................................................................................................................. 6 2. FASE 1: PRE-AUDITORA

    Enviado por DalizZ mamani medina / 3.388 Palabras / 14 Páginas
  • INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011

    INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011

    INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011 Ángel Mauricio Fernández Oliveros Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) FAVA - Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje Auditoria Interna de Calidad – NORMA ISO 19011 Bogotá D.C 2018 INFORME EJECUTIVO AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD NORMA ISO 19011 Angel Mauricio Fernández Oliveros Informe Ejecutivo Auditorías internas de calidad Instructora Karen Iveth Garay De La Hoz Ficha 17343 Resultados de Aprendizaje: 512546 Período de calificación: RAP1 Evidencia AA1-Ev3:

    Enviado por angelmfo_007 / 1.024 Palabras / 5 Páginas