Analisis Financiero
Enviado por 170425 • 7 de Noviembre de 2014 • 284 Palabras (2 Páginas) • 288 Visitas
UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPXI
ESTUDIANTE: Diana Molina
DOCENTE: Ing. Brenda Oña
CARRERA: Ing. Comercial
CICLO: Sexto
TEMA: Que es el control interno
Control Interno
Definiciones:
Control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir las acciones adoptadas por los directores de entidades, gerentes o administradores, para evaluar y monitorear las operaciones en sus entidades. El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una empresa con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la confiabilidad de los datos contables. ( Disponible en la web: http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/428/1/82T00051(2).pdf)
El Control Interno es un elemento muy importante en el funcionamiento y operación de las empresas y tiene un gran efecto en la calidad, oportunidad y veracidad de la información que genera la empresa. El auditor debe realizar un estudio y evaluación del Control Interno, como parte de una revisión de estados financieros practicada conforme a las Normas de Auditoria (vicepresidencia de desarrollo y capacitación profesional comisión de auditoría generalmente aceptadas)
“El control interno es una expresión utilizada para describir todas las medidas tomadas por los propietarios y directores de empresas para dirigir y controlar a los empleados”.
Conjunto de elementos, normas y procedimientos a lograr, a través de una efectiva planeación, ejecución y control, el ejercicio eficiente de la gestión, para el logro de los fines de la organización.
Sistema de Control Interno.- Comprende el plan de organización y el conjunto coordinado de métodos y medidas adoptadas dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y confiabilidad de la información contable, promover la eficiencia operativa y alentar la adhesión a las políticas prescriptas por la Dirección Superior”.(Convención Nacional de Auditores Internos 1982.)
Bibliografía:
http://www.ccpm.org.mx/avisos/boletines/boletinauditoria3.pdf
http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/428/1/82T00051(2).pdf
http://www.eco.unlpam.edu.ar/objetos/materias/contador-publico/4-ano/control-interno-y-auditoria/aportes-teoricos/Filminas%20-%20Control%20Interno.pdf
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