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Auditoria sistema de información Riesgos de planificación Estratégica TI


Enviado por   •  22 de Agosto de 2024  •  Ensayo  •  2.074 Palabras (9 Páginas)  •  65 Visitas

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Trabajo individual

Identificación del trabajo

  1. Módulo:

M2 E1

  1. Asignatura:

Auditoria Sistema de Información

  1. RA:

  1. Docente Online:

ALEJANDRA JARA R.

  1. Fecha de entrega:

26-06-2024

Identificación del/los estudiantes/s

Nombre y apellido

Carrera  

Daniel Quinteros Espinoza

Contador Auditor (Plan Especial) 2B 2023


Introducción

Hoy en día con la globalización a nivel mundial, hay variadas formas de conocer los riesgos potenciales que se presentan en las empresas a diario. Por lo que es de vital importancia estar preparados en todos los departamentos de áreas que dentro de la empresa y saber distinguir los riesgos y el impacto que puede tener en nuestra empresa.

La Cibut Ltda recién creada en Febrero del 2024, que es la empresa que absorbió y quedo a cargo de 8 sucursales a nivel país de compra y venta de vestuario de alta gama. con un fuerte énfasis en las tecnologías y procesos contables que se ha determinado incorporar para prevenir riesgos de fraudes y estafas contratando un sistema ERP acorde a las necesidades.

Con el fin de minimizar todo error y de perdida de información tanto externa como internamente de forma lo más eficientemente posible.

Realización de procesos

Basándonos en la materia del módulo, se solicita que usted seleccione una empresa que este controlada por la superintendencia de valores y seguros e identifique y elabore un informe que debe contener a lo menos.

1.- Identificar o proponer 3 Riesgos de planificación Estratégica TI.

Descripción de los riesgos Propuestos

Riesgo                                                                  Descripción

A.- Fallas por Interferencias de Voltaje            No existe Planta de emergencia ni UPS

B.-Acceso no autorizado a servidores             Sistema vulnerable ataques maliciosos

C.-Mal implementado el equipo técnico           Compra de equipos no alineados

2.- Proponer y evaluar con matriz de riesgo el punto N1, incluyendo tabla de control y frecuencia.

Frecuencia de Riesgo  /  Valores        /    Descripción

Bajo                                      1                           Mayor a 1 Año

Medio                                    2                          Entre 6 meses y 12 meses

Alto                                       3                           Entre 1 día y 6 meses

Frecuencia de Ocurrencia

            Riesgo                                            Alto          Medio      Bajo

Fallas por Voltaje                                                           2

Acceso no autorizado a servidores                                              1

Mal implementado el equipo técnico                                            1

Impacto de Riesgos          Valores                  Descripción

Bajo                                        1                   Impacto mínimo 5% costo y tiempo

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