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Señores del curso de Contabilidad General:


Enviado por   •  15 de Febrero de 2017  •  Documentos de Investigación  •  515 Palabras (3 Páginas)  •  147 Visitas

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Trabajo practico N°1

Plataforma Trabajo N° 1

Indicaciones:

Señores del curso de Contabilidad General:

Para los sucesivos trabajos  y prácticas le sugiero tener presentes las indicaciones, planifiquen sus tiempos y tomen las precauciones necesarias, para poder evitar acarrear mayores incovenientes en el normal desarrollo académico del curso. 

En ese sentido les indico para el presente:

-    Remitir la solución del presente trabajo en formato Word, las imágenes que se adjunten deben de tener extensión de archivo "jpg". La máxima capacidad de recepción de los archivos a través de la plataforma es de 2 Mb. 

-     Los Trabajos deberán ser remitidos  SOLO Y EXCLUSIVAMENTE POR LA PLATAFORMA DEL CURSO HASTA LAS 22.00 hrs. PM DEL DÍA 21 DE  JUNIO

-     Posterior a la fecha y hora de entrega, la plataforma no recepcionará trabajo alguno.

-     Solo se calificarán los trabajos que sean remitidos por la plataforma dentro de los plazos establecidos.

-     NO REMITIR EL TRABAJO SOLUCIONADO POR EL BLOG Y/O FORO DE LA PLATAFORMA, ASÍ COMO POR EL CORREO ALTERNO DEL DOCENTE, DURANTE Y POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA, PUESTO QUE NO SERÁN CALIFICADOS.

-   Después de esta acción, por favor no insistir, en nuevas ampliaciones de tiempo

CASO PRACTICO  Nº 1

Elabore los principales comprobantes de pago, con los datos que se indican:

1.-La Empresa Perú Pacifico con RUC 20010049624domiciliada en Av. República de Chile N1 120 Jesús  María Lima, remite las siguientes mercaderías a la Empresa LARAMATE  S.R.L RUC  20034568911

80 anillos de metal   c/u                    S/400.00

210 filtros de combustible  c/u        S/600.00

48 filtros de aceite c/u                        S/90.00

320 Soportes de cardan c/u             S/380.00

72 bujías Marca Champiñón c/u      S/.95.00

Nota: Al monto total, agregue el IGV.

2.-Elabore a favor de la Empresa LARAMATE S.R.L. RUC 20334566911 ,lo  siguiente:

Guia de Remisión Nº 001-330 ,con fecha 27-04-2011

Boleta  de Venta Nº 001-03300 con fecha 28.04-2011

Factura Nº 001-0640, con fecha 28-04-2011

Nota de debito Nº 09-0120, con fecha 05-05-03

En el caso de la factura Nº 001-0640 por error se facturo ,en el rubro de filtros de aceite de S/70.00 debiendo ser S/90.00 (màs IGV) Elabore la Nota de debito a nombre de  la Empresa LARAMATE  S.R.L RUC  20034568911

PRACTICA Nº 1

1,-Calculamos el monto de la factura

Cantidad

Descripciòn

Precio unitario (S/)

Precio total (S/)

80

anillos

400

32000

210

filtros de combustible

600

126000

48

filtros de aceite

90

4320

320

soportes de cardan

380

121600

72

bujias marca champion

95

6840

290760

IGV  18%

52336,8

TOTAL

343096,8

2,- Elaborando la Boleta de Venta

Cantidad

Descripciòn

Precio unitario (S/)

Precio total (S/)

80

anillos

472

37760

210

filtros de combustible

708

148680

48

filtros de aceite

106,2

5097,6

320

soportes de cardan

448,4

143488

72

bujias marca champion

112,1

8071,2

TOTAL

343096,8

Nota: en la boleta de venta esta incluido el IGV.

3,- Calculando el monto de nota de debito

Por error se facturo S/70 debiendo ser por S/90,00

Por lo tanto la diferencia es de S/20,00

En soles (S/,)

48

filtros de aceite

20

960

IGV 18%

172,8

TOTAL

1132,8

...

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