Borrador de operaciones SOCIEDAD ANÓNIMA TODO EN FORMA LG
Enviado por Agueda Ferreira • 26 de Junio de 2019 • Trabajo • 18.059 Palabras (73 Páginas) • 1.461 Visitas
Borrador de Operaciones
En fecha 15 de Setiembre del 2017, da inicio a sus gestiones administrativas de la SOCIEDAD ANÓNIMA TODO EN FORMA LG, dedicado al ramo de Compra y Venta de Máquinas y Aparatos para Gimnasio, ubicado en la Avda. Guaraní en La Paloma del Espíritu Santo.
-----------------------------------------18/09/2017--------------------------------------------------Se procede a la apertura de la Sociedad Anónima que girará bajo el nombre de Todo en Forma LG S.A, con un capital social de guaraníes 1.500.000.000 millones. Siendo el giro del negocio el de la Distribución de Equipos y Máquinas de Gimnasio, con 5 acciones a 300.000.000 cada uno de la misma clase y serie, total integrado Gs. 1.500.000.000 íntegramente suscrito por los socios y desembolsado en cuanto a cien por ciento (100%).Para el efecto se recurre a la Escribanía Georgelina Riveros Gaona para realizar la escritura de Constitución.
-----------------------------------------18/09/2017--------------------------------------------------
Al mismo tiempo se solicitan el dictamen de la Abogacía del Tesoro sobre los Estatutos Sociales
-----------------------------------------19/09/2017-------------------------------------------------Inscripción en la Dirección General de Registros Públicos en la Dirección de Personas Jurídicas y Asociados.
----------------------------------------08/01/2018--------------------------------------------------
Se abona al diario ULTIMA HORA con RUC 80032691-0 según factura contado nro.001-0010000133, timbrado 12465968, con cheque N° 6000-0003-057 Banco Visión Cta Cte. por Honorarios profesionales Gs 2.400.000(IVA incluido) Protocolización de los estatutos sociales de la empresa, inscripción en la Dirección General de los Registros Públicos. Gs 2.300.000.
-----------------------------------------09/01/2018--------------------------------------------------
Se procede a la constitución de un Fondo Fijo para gastos menores a 1.000.000 con ch. Banco Visión N° 6000-0003-062 S/F 009-001-3562 la suma de Gs. 10.000.000.
----------------------------------------10/01/2018--------------------------------------------------
Se habilita una Cuenta Corriente Bajo el N° 482557-0 del Banco Visión con un depósito inicial de Gs. 1.000.000.000, según Boleta de Depósito.
-----------------------------------------10/01/2018--------------------------------------------------
Se recibe 4 (cuatro) talonarios de cheque y recibimos una factura del banco por emisión de chequera Gs. 73.000 10% IVA incluido según Factura N° 001-001-0012456.
----------------------------------------16/01/2018--------------------------------------------------
Se realiza la firma de los contratos de trabajo con los empleados y obreros, en 3 (tres) copias.
-----------------------------------------19/01/2018--------------------------------------------------
La gráfica nos comunica que se ha obtenido el timbrado por 365 días y procederá a las impresiones respectivas.
-----------------------------------------19/01/2018--------------------------------------------------
Se registra en IPS los siguientes funcionarios.
-----------------------------------------19/01/2018--------------------------------------------------
Se procede a la compra de Muebles para el escritorio y equipos de informática de Ortega Muebles según factura N° 001-001-3543. RUC 80024301-1 Timbrado 12340061. Gs. 17.250.000 10% IVA incluido. El pago se realiza en cheque cargo nuestro Banco Visión Cta. Cte.
2) Aire acondicionado de 12.000 BTU: Gs 3.000.000 c/u.
2) computadoras: Gs. 2.000.000 c/u.
2) Impresoras: 1.200.000 c/u
3) Sillas giratorias: Gs 700.000
3) Mesas escritorio: Gs. 650.000 c/u
1) Caja Registradora: 450.000
1) Teléfono: Gs. 350.000:
----------------------------------------19/01/2018---------------------------------------------------
Se suscribe el contrato de alquiler con el Señor Oscar Oviedo, por el término de 12 meses Gs 1.200.000 5% IVA incluido que se abona en el momento de la firma del contrato, más el importe correspondiente al año de alquiler.
--------------------------------------04/01/2018-----------------------------------------------------
Se firma un contrato de trabajo con la profesional contable, para realizar los trabajos de carácter impositivo por valor de Gs. 1.200.000 IVA incluido, abonamos por los trámites de apertura con RUC 98876176-1 según Factura Contado N° 001-001-0003452, Timbrado 12300214.
--------------------------------------04/01/2018-----------------------------------------------------
Se procede a pagar honorarios profesionales a la escribana Georgelina Riveros Gaona. RUC 80015402-0. Gs. 12.500.000 pagando en cheque según Factura N° 001-001-0000351.
----------------------------------------04/01/2018---------------------------------------------------
Compramos al contado productos de limpieza de López Comercial, RUC 41850019-9, según Factura N° 001-001-352. Timbrado 00697016 por valor de Gs 1.500.000 10 % IVA incluido.
--------------------------------------05/01/2018-----------------------------------------------------
Compra al contado de Gráfica Kanindeyú S.A.RUC 80035210-2. Timbrado 16754300,según Factura N° 001-001-1253 Gs. 1.500.000 10% IVA incluido pago en cheque cargo nuestro Banco Visión Cta. Cte.
-------------------------------------18/01/2018------------------------------------------------------Compramos útiles de oficina de Rubén Darío Comercial. RUC 80031301-1 Timbrado 03259900, según Factura N° 001-001-6987 Gs. 6.305.420 10% IVA incluido.
----------------------------------------18/01/2018------------ -------------------------------------
Se realizan trámites en la Municipalidad de la ciudad de La Paloma del Espíritu Santo, para la obtención de la Patente Comercial, para cuyo efecto se pagan los siguientes según Factura N° 536282 total de Gs 5.322.500.
----------------------------------------------19/01/2018---------------------------------------------
Se solicita la Inscripción Patronal, comunicación de entrada y Homologación de Contrato al Instituto de Previsión Social y se paga según Auto Factura N° 001-001-000004 total Gs 75.700.
----------------------------------------------19/01/2018---------------------------------------------
Se procede a la compra del Grupo REIMPEX S.A, 1 camión JAC, Modelo Urban 1040, según factura N° 001-001-0004321, RUC 80054321-1 . Timbrado 13403215. Gs 184.000.000.
...