Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008
Enviado por Aleja Bohórquez Remolina • 10 de Noviembre de 2015 • Apuntes • 1.234 Palabras (5 Páginas) • 251 Visitas
Unidad N°5. Auditoría interna
Actividad: Evaluación de un proceso del Sistema de Gestión de Calidad
Llenar la siguiente tabla de acuerdo a los integrantes que conforman su grupo de trabajo.
Nombre del grupo: |
1. BOHORQUEZ REMOLINA ISMAEL 2. DELGADO NIÑO JULIETH KATHERINE |
Líder del grupo: BOHORQUEZ REMOLINA ISMAEL |
Luego de implementar la documentación, se hace necesario verificar el estado de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para lo cual como Gestores de Calidad, es indispensable una auditoría al proceso seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos). Por consiguiente el grupo de trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
- Diseñen y definan la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas que se realizarán durante la auditoría interna del proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. ¿DOCUMENTACION LEGAL?
2. ¿HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. ¿CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO “BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.”?
4. ¿ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las más importante y reiterativas al momento de una AUDITORIA en BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE.
- Definan el Plan de Auditoría a seguir en la verificación del proceso institucional, seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos).
Durante la auditoria interna se implementa una ejecución para el registro de hallazgos y conclusiones de la auditoria.
Al inicio de la auditoria se deben determinar:
- INICIO DE LA AUDITORIA
• Designación de equipo y auditor
• Líder
• Definición de objetos y alcance
•Viabilidad
• Contacto inicial
- REVISION DE LA DOCUMENTACION “Escuela De Conducción AsReales”
Revisión de los documentos pertinentes del SGC determinación de su adecuación con respecto a la auditoría.
- PREPARACION DE LAS ACTIVIDADES
• Preparación del plan de auditoría
• Asignación de tareas
• Preparación de los documentos de trabajo
- REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES
• Realización de la reunión de apertura
• Comunicación durante la auditoría
• Recopilación y verificación de la información
• Generación de hallazgos
• Preparación de conclusiones
• Reunión de cierre
- PREPARACION, APROBACION Y DISTRIBUCION DEL INFORME
- FINALIZACION DE LA AUDITORIA.
- Actividad de campo: ejecuten la auditoría interna al proceso institucional seleccionado en la actividad de la unidad N°3 (Documentación de procesos), para lo cual se deberá:
- Realicen la Reunión de Apertura (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numeral 6.4.2.).
Se realiza una reunión de apertura de la auditoria con todo el personal del centro y los profesionales encargados de realizar la auditoria, al centro ubicado en la calle 37ª n 19b-41 tercer piso barrió Jordán para verificar el cumplimiento de Norma: ISO 19011:2011.
Funcionario profesión Cedula
DIANA VELOSA Ing. Sistemas 52.458.985
DIONICIO ROA Pedagogo 40.259.318
ANDREA MONTES Coordinador 39.565.120
JOAQUIN FRANCO Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
Se diligencia el formato No PRDI005-FT07 el cual es el documento de apertura y cierre de auditoria en donde se relaciona todo el personal del centro.
APERTURA Y CIERRE DE AUDITORIA
CODIGO No PRDI005-FT07
VALIDO DESDE: 2015/11/01
VERSION: 02 PAGINA 1 DE1
COPIA CONTROLADA SI
ALCANCE: VERIFICACION DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN AUDITORIA
APERTURA
FECHA: 2015-11-01
HORA: 8:00AM
LUGAR: Barranquilla
OBSERVACIONES
REGISTRO ASISTENTES: APERTURA Y CIERRE
NOMBRE | CARGO | FIRMA | FIRMA |
Yolanda Reyes | Directora | ||
Andrés Narváez | Instructor | ||
Juan Vélez | instructor | ||
Luz Mila Franco | Secretaria | ||
Andrés Forero | Administrador | ||
Islena Romero | Recepcionista |
FECHA: 2015-11-01
HORA: 12:00 PM
LUGAR: BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE VILLAVICENCIO
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
- Revisen, recopilen y verifiquen la información documental del proceso con apoyo de la lista de chequeo realizada en el punto 1 de la presente actividad. (Ver Norma: ISO 19011:2011, Numerales, 6.4.3, 6.4.6., 6.4.7 y 6.4.8.).
Cada profesional por parte del grupo de auditores, se dirigirá a su área respectiva de evaluación, así:
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