TERCERA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: LA COMPAÑIA
Enviado por solgutierrezm • 4 de Abril de 2017 • Trabajo • 3.503 Palabras (15 Páginas) • 156 Visitas
S.G.M. AUDITORES
Compañía Lujos JKM LTDA[pic 3]
Auditoria Estados Financieros Año 2016
SGM Auditores
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Auditores
Marisol Gutierrez Mahecha
Sebastian Millan Cartagena
Manuela Rojas Gutierrez
Fecha
Enero 2016
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CONTRATO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL SUSCRITO ENTRE LUJOS JKM LTDA y MARISOL GUTIERREZ MAHECHA
Entre MARISOL GUTIERREZ MAHECHA, domiciliada en Armenia, con cédula de ciudadanía número 1.020.795.000 de Bogota, registrado en la Cámara de Comercio de Armenia bajo el número IESADL 000154681, y quien en adelante se denominará simpemente REVISOR FISCAL PRINCIPAL, por una parte, y, por la otra, LA COMPAÑIA LUJOS JKM LTDA, NIT 900.342.870-1, con personería jurídica vigente, entidad domiciliada en Armenia, Quindío, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Armenia, representada por su gerente en ejercicio el señor JAVIER GOMEZ ORTEGA, mayor de edad, vecino de Armenia, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.094.451.125 de Armenia, quien se encuentra debidamente facultado para suscribir este acuerdo, y para los efectos de las declaraciones de voluntad indicadas en este contrato, que en adelante se llamará LA COMPAÑIA, manifestamos que hemos celebrado un CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL, que perfecciona el acto de elección realizado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 31 del mes de diciembre de 2015, tal y como consta en el Acta No. 021 del libro oficial, acuerdo basado en las siguientes estipulaciones:
PRIMERA: OBJETO Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR MARISOL GUTIERREZ MAHECHA:
Se compromete para con LA COMPAÑIA a: a) Efectuar el examen de sus operaciones contables, administrativas, financieras y las que considere necesarias, de acuerdo con los estándares internacionales de auditoría financiera histórica y, por consiguiente, a realizar aquellas pruebas de libros, documentos y otros procedimientos de Auditoria que se consideren necesarios, de acuerdo con las circunstancias, para poder emitir un dictamen sobre los Estados Financieros de LA COMPAÑIA por el ejercicio económico de año 2015, adicionalmente en el curso del trabajo periódicamente presentar al Consejo de Administración y a la Gerencia, las sugerencias e instrucciones que se consideren necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos contables, administrativos, financieros y las medidas de control interno. b) Desarrollar cabalmente las funciones previstas en el Artículo 207 del Código
de Comercio para los revisores fiscales. c) Verificar el adecuado cumplimiento de las políticas y procedimientos operativos establecidos por la Asamblea General, Consejo de Administración y Gerencia.
SEGUNDA: OBLIGACIONES DE MARISOL GUTIERREZ MAHECHA:
Se compromete para con LA COMPAÑIA, en cumplimiento de las normas legales sobre REVISORÍA FISCAL, a: a) Suscribir los Estados Financieros certificados del período a dictaminar. b) Verificar el cumplimiento de las disposiciones externas e internas, sobre provisiones, fondos, reservas y demás normas legales aplicables. c) Que el contador Público designado para ejercer la REVISORÍA FISCAL firme los siguientes documentos: 1) Los contables que se presenten a la entidad de vigilancia y control, que por disposición de ellas deban llevar su firma, lo cual se ejecutará siempre y cuando dichos documentos cumplan con las normas legales que sean pertinentes. 2) El Dictamen final del ejercicio. 3) Los estados financieros certificados a diciembre 31 de 2015. 4) Las declaraciones de orden tributario.
TERCERA: OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: LA COMPAÑIA
se compromete para con MARISOL GUTIERREZ MAHECHA, con el fin de facilitar la correcta ejecución del trabajo a: a) Mantener la Contabilidad al día y llevarla de acuerdo a las normas Legales; b) Suministrar en cualquier época de vigencia del presente contrato todos los documentos necesarios requeridos por el equipo de auditoria de MARISOL GUTIERREZ MAHECHA; c) Que los empleados de manejo atiendan personalmente las diligencias que el personal de Auditoria delegado de MARISOL GUTIERREZ MAHECHA tenga que adelantar en relación con el desempeño de sus respectivos cargos; d) Presentar al equipo de auditoria de los Estados Financieros y sus Anexos con la debida anticipación para efectos de su revisión, e) Presentar al equipo de la Auditoria, con cinco (5) días hábiles de anticipación a su vencimiento, las declaraciones tributarias y demás informes para su firma; de no hacerse así MARISOL GUTIERREZ MAHECHA no se hará responsable de las sanciones que se puedan generar por la demora en la presentación de dichos documentos a las entidades gubernamentales o privadas (bancos); f) Implementar las técnicas aconsejadas por la Auditoria para mejorar aspectos contables, administrativos, de control interno, operativos y de manejo de dinero; g) A suministrar al personal de Auditoria un sitio de trabajo con el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad industrial, un computador y demás.
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