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Enviado por cna2809 • 6 de Octubre de 2015 • Biografía • 601 Palabras (3 Páginas) • 215 Visitas
Correo Tipo Cambio Razon Social Opese
Estimado.
Junto con saludar, se requiere corrección factura Nº XXXXX, del proveedor XXXXXXX., factura viene emitida a nombre Razón Social que no corresponde, comunicarse con proveedor y solicitar el cambio a nombre de Operaciones y Servicios Enex Ltda RUT 78.780.780.-1, favor gestionar y darnos aviso para poder procesar la Factura a la cual quede asociada, agradezco su pronta gestión.
Saludos Cordiales
FACTURAS NO INGRESADAS A SISTEMA
Estimado:
Enviaron Factura por valija que no está ingresada en sistema, de Proveedor PROMERCO, Factura N° 768774, favor necesito se ingresen a sistema para poder procesarlas, agradeciendo su pronta gestión quedo atenta a su respuesta.
Saludos Cordiales
GUIAS DESPACHO
Estimada:
Junto con Saludar, necesito se envíe la Factura asociada a la Guía de Despacho 5795946 Proveedor BAT, favor gestionar y dar aviso de cuál es la factura, recordar que las guías se deben facturar de igual forma como se hace con Gate Gourmet, ante cualquier duda revisar el manual de procesos administrativos sistema ORPAK, o comunicarse con Miguel Pinto, miguel.pinto@enex.cl.
PD: Adjunto archivo con las guía escaneada y Manual ORPAK Tienda.
Saludos Cordiales
Correo Tipo Cambio Razon Social Inversiones
Estimado.
Junto con saludar, se requiere corrección factura Nº XXXXX, del proveedor XXXX, factura viene emitida a nombre Razón Social que no corresponde, comunicarse con proveedor y solicitar el cambio a nombre de INVERSIONES ENEX S.A. RUT 94.625.000-7, favor gestionar y darnos aviso para poder procesar la Factura a la cual quede asociada, agradezco su pronta gestión.
Saludos Cordiales
META
Estimado:
Se adjunta scanner de Facturas y Notas de Crédito de la Cuarta y la Tercera de fecha 28 de Mayo del 2015, se solicita realizar su ingreso e indicar las referencias para ingresar los documentos al proceso de pago, se ingresan tanto las Facturas como las Notas de Crédito. No es necesario imprimir las Facturas ni enviarlas dentro de las nóminas, informar al momento de realizar la gestión para poder procesarlas.
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