Sistema Gestión de Calidad de Alicorp
Enviado por Antony Romero • 29 de Octubre de 2021 • Ensayo • 2.070 Palabras (9 Páginas) • 234 Visitas
MANUAL PROCEDIMIENTOS | Cód. PR-SGC-01 Versión. 1 | |
CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REGISTROS | Pág. de |
ÌNDICE | Página | |
1 | OBJETIVOS | 2 |
2 | ALCANCE | 2 |
3 | DEFINICIONES | 2 |
4 | RESPONSABILIDADES | 2 |
5 | DESARROLLO | 2 |
6 | DOCUMENTOS RELACIONADOS | 9 |
7 | REGISTROS 7 | 9 |
8 | ANEXOS | 10 |
9 | CAMBIOS | 12 |
- OBJETIVO
Definir las características, el contenido y la metodología para la preparación, revisión, aprobación, emisión, archivo y distribución de los documentos perteneciente al Sistema de Gestión de Calidad, para asegurar que:
- La emisión y modificaciones se realicen en forma controlada por personas autorizadas;
- Siempre se disponga de la versión actualizada en los lugares necesarios.
Establece las pautas para el control de los registros que se generan en el Sistema de Gestión de Calidad.
- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todos los documentos incluidos en el Sistema Gestión de Calidad de Alicorp
- DEFINICIONES
- Documentos del Sistema Gestión de Calidad: Documentos que establecen los criterios y métodos para llevar a cabo los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, asegurando la eficacia de los mismos. (Ej: Manual de procedimientos, Procedimientos, Instructivos, etc.)
- Manual de Procedimientos: Documento que contiene de forma integral el Sistema de Gestión de Calidad de la organización.
- Procedimiento: Documento que establece los criterios para la ejecución de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
- Instructivos: Documentos operativos que describen cómo se realiza una actividad específica.
- Registro: Documento que presenta los resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas.
- Copia Controlada: Es la copia de un documento del Sistema de Gestión de Calidad distribuida a usuarios a los que se le garantiza la actualización de dicha copia.
- Copia No Controlada: Es la copia de un documento del Sistema de Gestión de Calidad que no tenga la identificación de copia controlada distribuida solamente para información y no se garantiza su actualización.
- Documento obsoleto: Documentos que no ya no tienen validez y que pueden ser empleados como material de consulta debiendo ser debidamente archivados en la carpeta de Obsoletos.
- Lista Maestra: Listado detallado de todos los documentos incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la empresa.
- Lista de Distribución de documentos: Listado que indica la entrega de documentos a las personas de la empresa, indicando en ella la cantidad de copias, fecha, nombre del receptor y firma.
- RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de todos los integrantes de Alicorp utilizar y respetar el presente procedimiento para la elaboración y control de los documentos y para el control de los registros.
Responsables de Áreas
- Apoyan en la elaboración de los documentos a cada área.
- Mantener legibles y en buen estado de conservación los registros que les aplica de acuerdo a la labor que realizan.
Coordinador SGC: Julio Cesar Supa Ynga
- Prepara, actualiza y distribuye los documentos a cada área.
- Gestiona la revisión y aprobación de los documentos.
- Distribuye los documentos controlados.
- Identifica los cambios y actualiza la documentación, previniendo el uso de documentos obsoletos.
- Mantiene toda la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.
Administrador: Jennifer Castillo ccori
- Revisa los documentos antes de la aprobación a fin de detectar posibles cambios.
Gerente General: Ricardo Herrera C.
- Aprueba la documentación para entrar en vigencia.
- DESARROLLO
5.1- Elaboración, revisión, aprobación y distribución de documentos.
Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se revisan y aprueban antes de ser puestos en vigencia. Las etapas de preparación, revisión y aprobación de los documentos quedan expresadas en la grilla en el pie de página de la primera hoja tal como lo muestra el presente procedimiento.
Las responsabilidades por la preparación, revisión y aprobación de los documentos se realizan de acuerdo con lo indicado en la Siguiente tabla:
Tipo de documento | Prepara | Revisa | Aprueba | Distribuye |
Manual de Calidad | Responsable SGC | Administrador | Gerente General | Coordinador SGC |
Procedimientos | Responsable SGC | Administrador | Gerente General | Coordinador SGC |
Instructivos documentos operativos | Responsables de Área | Administrador | Gerente General | Coordinador SGC |
En todos los documentos se indica quien ha complementado las instancias de revisión y aprobación, siendo el nombre indicado en el documento electrónico la evidencia que la instancia ha sido cumplida.
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