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Control Interno


Enviado por   •  29 de Octubre de 2012  •  391 Palabras (2 Páginas)  •  695 Visitas

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CONFEDERACION DE PROFESIONALES DE BOLIVIA

COLEGIO DE CONTADORES DE LA PAZ

CAPACITACION 2012

OBJETIVO:

· Desarrollar habilidades y actitudes dentro el proceso de capacitación y actualización, orientado a mejorar constantemente el desempeño del profesional boliviano para que contribuya al logro de los resultados de la entidad con una eficiente y efectiva prestación de servicios profesionales

DIRIGIDO A:

· Profesionales de Auditoria y Contabilidad, Firmas Auditoria y Contabilidad, Consultores Independientes, Estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras.

ALCANCE:

1er MODULO: EVALUACION DE RIESGOS – UNA HERRAMIENTA EFICAZ EN AUDITORIA

· El nuevo paradigma del Auditor

· Identificación del Riesgo

· Análisis del Riesgo

2do. MODULO: TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACION EN AUDITORIA FINANCIERA

· Estructura del MPA

· Naturaleza y objetivo del trabajo

· Estudio y evaluación del Control Interno

· Determinación de los factores de riesgo (por cuenta)

· Enfoque de auditoría esperada

· Rotación del énfasis de auditoria

· Consideraciones sobre significatividad y muestreo

· Determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad (Programas de trabajo)

3er. MODULO: EVALUACION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO

· Relevamiento del diseño de controles (Planificación)

· Comprobación del funcionamiento, técnicas y pruebas (Ejecución)

· Informes a emitir, características (Comunicación de resultados)

Expositores: 1er. MODULO - Lic. Mirna Janine Escobar Lujan:

Lic. En Contaduría Publica Autorizada – UCB, Diplomado en Alta Gerencia Publica – UPB, Especialización en gestión contable y financiera – Universidad Católica, Valparaíso-Chile, Especialización en capacitación de adultos – IDI INTOSAI Develpoment Initiative – Panamá, Técnicas para detección e investigación de fraude y corrupción.

2do. MODULO - Lic. Cesar Ernesto Flores Laura:

Especialización en Auditoria Forense – Contraloría General de Estado - CGE, Especialización en Auditoria Gubernamental – CGE; Especialización en Auditoria de calidad- Bureau Veritas, Argentina; Diplomado en Educación Superior – UMSA

3er. MODULO – Mg Sc. Teresa H. Pantoja Burgos:

Maestrías en Gerencia Publica – IICA, UMSA y en Auditoría y Control Financiero- UMSA Diplomado en Organización y Administración del aula de Educación Superior – CEPIES, UMSA; Lic. En Auditoria Financiera – UMSA; Docente del Control Interno- UMSA

Fechas: 1er MODULO 24 al 26 de octubre 2012

2do. MODULO 5 al 9 de noviembre de 2012

3er. MODULO 19, 20, 22 y 23 de noviembre de 2012

Horario: De horas 19:00 a 21:00

Lugar: Auditórium

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