Control Interno
Enviado por carlos_medina • 29 de Octubre de 2012 • 391 Palabras (2 Páginas) • 695 Visitas
CONFEDERACION DE PROFESIONALES DE BOLIVIA
COLEGIO DE CONTADORES DE LA PAZ
CAPACITACION 2012
OBJETIVO:
· Desarrollar habilidades y actitudes dentro el proceso de capacitación y actualización, orientado a mejorar constantemente el desempeño del profesional boliviano para que contribuya al logro de los resultados de la entidad con una eficiente y efectiva prestación de servicios profesionales
DIRIGIDO A:
· Profesionales de Auditoria y Contabilidad, Firmas Auditoria y Contabilidad, Consultores Independientes, Estudiantes de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras.
ALCANCE:
1er MODULO: EVALUACION DE RIESGOS – UNA HERRAMIENTA EFICAZ EN AUDITORIA
· El nuevo paradigma del Auditor
· Identificación del Riesgo
· Análisis del Riesgo
2do. MODULO: TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PLANIFICACION EN AUDITORIA FINANCIERA
· Estructura del MPA
· Naturaleza y objetivo del trabajo
· Estudio y evaluación del Control Interno
· Determinación de los factores de riesgo (por cuenta)
· Enfoque de auditoría esperada
· Rotación del énfasis de auditoria
· Consideraciones sobre significatividad y muestreo
· Determinación de la naturaleza, alcance y oportunidad (Programas de trabajo)
3er. MODULO: EVALUACION DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO
· Relevamiento del diseño de controles (Planificación)
· Comprobación del funcionamiento, técnicas y pruebas (Ejecución)
· Informes a emitir, características (Comunicación de resultados)
Expositores: 1er. MODULO - Lic. Mirna Janine Escobar Lujan:
Lic. En Contaduría Publica Autorizada – UCB, Diplomado en Alta Gerencia Publica – UPB, Especialización en gestión contable y financiera – Universidad Católica, Valparaíso-Chile, Especialización en capacitación de adultos – IDI INTOSAI Develpoment Initiative – Panamá, Técnicas para detección e investigación de fraude y corrupción.
2do. MODULO - Lic. Cesar Ernesto Flores Laura:
Especialización en Auditoria Forense – Contraloría General de Estado - CGE, Especialización en Auditoria Gubernamental – CGE; Especialización en Auditoria de calidad- Bureau Veritas, Argentina; Diplomado en Educación Superior – UMSA
3er. MODULO – Mg Sc. Teresa H. Pantoja Burgos:
Maestrías en Gerencia Publica – IICA, UMSA y en Auditoría y Control Financiero- UMSA Diplomado en Organización y Administración del aula de Educación Superior – CEPIES, UMSA; Lic. En Auditoria Financiera – UMSA; Docente del Control Interno- UMSA
Fechas: 1er MODULO 24 al 26 de octubre 2012
2do. MODULO 5 al 9 de noviembre de 2012
3er. MODULO 19, 20, 22 y 23 de noviembre de 2012
Horario: De horas 19:00 a 21:00
Lugar: Auditórium
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