Temas De Auditoria
Enviado por alexmaldito • 6 de Junio de 2013 • 1.116 Palabras (5 Páginas) • 640 Visitas
Riobamba, 15 de Mayo de 2013
Ingeniero.
Jorge Álvarez
VICEDECANO DE LA FADE
De mi consideración:
En calidad de Administrador de la Distribuidora Espinoza, vista la solicitud presentada por los señores Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo, estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y Auditoría, tengo a bien conceder la autorización pertinente a fin de que puedan realizar su trabajo de tesis, con el tema: “Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco. De Orellana, periodo Enero-Diciembre 2012“, previa a la incorporación como Ingenieros en Contabilidad y Auditoría CPA, en tan prestigiosa Institución de Educación Superior.
Para el efecto la Distribuidora Espinoza., concederá todas las facilidades a fin de que el trabajo investigativo se desarrolle adecuadamente en todas sus fases.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.
Atentamente,
Ing. Robín Espinoza
ADMINISTRADOR GENERAL
Riobamba, 15 de Mayo de 2013
Ingeniero.
Jorge Álvarez
VICEDECANO DE LA FADE
De mi consideración:
Reciba un atento saludo, a la vez que por medio de la presente nos permitimos presentar el TEMA DEL ANTEPROYECTO DE TESIS, a fin de que se revise si no existe tema similar previo a su presentación:
ASPIRANTES: Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo
ESCUELA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria
SEMESTRE: Décimo
TEMA: Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la
Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco
de Orellana, periodo Enero-Diciembre 2012.
Por la atención a la presente, agradecemos
Atentamente,
Luis Alfonso Cusme Gracia Diego Rosero Castillo
ASPIRANTES
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ACREDITADA
AUTORES: Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo
ESCUELA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria
SEMESTRE: Décimo
TEMA: “Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la
Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco
de Orellana, por el periodo Enero-Diciembre del 2012”.
PROBLEMA: ¿Cuál es el nivel de seguridad que proporcionan los procedimientos que conforman el Sistema de Control Interno de la Distribuidora Espinoza?
JUSTIFICACIÓN: El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una organización para: Proteger los activos en contra del desperdicio, el fraude, y el uso ineficiente, Promover la exactitud y la confiabilidad en los registros contables, Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la empresa, Evaluar la eficiencia de las operaciones. En pocas palabras, el control interno está
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