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Temas De Auditoria


Enviado por   •  6 de Junio de 2013  •  1.116 Palabras (5 Páginas)  •  636 Visitas

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Riobamba, 15 de Mayo de 2013

Ingeniero.

Jorge Álvarez

VICEDECANO DE LA FADE

De mi consideración:

En calidad de Administrador de la Distribuidora Espinoza, vista la solicitud presentada por los señores Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo, estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas, Escuela de Contabilidad y Auditoría, tengo a bien conceder la autorización pertinente a fin de que puedan realizar su trabajo de tesis, con el tema: “Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco. De Orellana, periodo Enero-Diciembre 2012“, previa a la incorporación como Ingenieros en Contabilidad y Auditoría CPA, en tan prestigiosa Institución de Educación Superior.

Para el efecto la Distribuidora Espinoza., concederá todas las facilidades a fin de que el trabajo investigativo se desarrolle adecuadamente en todas sus fases.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Ing. Robín Espinoza

ADMINISTRADOR GENERAL

Riobamba, 15 de Mayo de 2013

Ingeniero.

Jorge Álvarez

VICEDECANO DE LA FADE

De mi consideración:

Reciba un atento saludo, a la vez que por medio de la presente nos permitimos presentar el TEMA DEL ANTEPROYECTO DE TESIS, a fin de que se revise si no existe tema similar previo a su presentación:

ASPIRANTES: Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo

ESCUELA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria

SEMESTRE: Décimo

TEMA: Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la

Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco

de Orellana, periodo Enero-Diciembre 2012.

Por la atención a la presente, agradecemos

Atentamente,

Luis Alfonso Cusme Gracia Diego Rosero Castillo

ASPIRANTES

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

ACREDITADA

AUTORES: Luis Alfonso Cusme Gracia y Diego Rosero Castillo

ESCUELA: Ingeniería en Contabilidad y Auditoria

SEMESTRE: Décimo

TEMA: “Auditoría de Gestión aplicada al Sistema de Control Interno de la

Distribuidora Espinoza ubicada en la ciudad del Coca, Provincia Francisco

de Orellana, por el periodo Enero-Diciembre del 2012”.

PROBLEMA: ¿Cuál es el nivel de seguridad que proporcionan los procedimientos que conforman el Sistema de Control Interno de la Distribuidora Espinoza?

JUSTIFICACIÓN: El Sistema de Control Interno consta de todas las medidas empleadas por una organización para: Proteger los activos en contra del desperdicio, el fraude, y el uso ineficiente, Promover la exactitud y la confiabilidad en los registros contables, Alentar y medir el cumplimiento de las políticas de la empresa, Evaluar la eficiencia de las operaciones. En pocas palabras, el control interno está

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