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Procedimientos de Importación / Exportación Marítima


Enviado por   •  1 de Agosto de 2017  •  Apuntes  •  1.717 Palabras (7 Páginas)  •  357 Visitas

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Nombre:

Procedimientos de Importación / Exportación Marítima

Numero de

Documento:

CT/001

Versión:

001/2017

SOP

Fecha de Emisión:

30/06/2017

Inicio de Vigencia:

30/06/2017

  1. ANTECEDENTES

De acuerdo a las particularidades en el proceso de despacho de Importación / Exportación en las diferentes aduanas en la que se manejaran productos de Continental Tire así como procedimientos administrativos se requiere establecer un SOP que permita conocer,  identificar, controlar y garantizar  los parámetros de calidad que  KROM  (Agencia Aduanal) otorgará Continental Tire (Cliente).

  1. OBJETIVOS

El presente procedimiento se estandariza e implementa para conseguir los siguientes objetivos:

  • Detallar las actividades, procesos y formatos aplicables a las operaciones normadas por este SOP,
  • Definir las funciones, ámbitos de competencia y responsabilidades de la Agencia y el Cliente en las diferentes actividades detalladas en este SOP,
  • Implementar un protocolo de comunicación e intercambio de información entre la Agencia brinda al Cliente aplicable a las operaciones normadas por este SOP
  • Establecer los compromisos de tiempos de respuesta y despacho aplicable a las operaciones normadas por este SOP,
  • Definir los parámetros de medición que permita evaluar la calidad en el servicio que la Agencia brinda al Cliente acordes a las metas trazadas por esa Unidad de Negocios.

  1. ALCANCE

El presente SOP es aplicable a todas las Importaciones y Exportaciones que sean realizadas en conjunto entre KROM (Agencia Aduanal) y Continental Tire (Cliente)

  1. RESPONSABILIDADES

El Cliente será responsable de:

  • Entregar al Agente Aduanal la documentación necesaria para la realización de los despachos de importación con base en el listado incluido en el Anexo I del presente SOP
  • Proporcionar al Agente Aduanal toda la información e instrucciones adicionales que sean necesarias para el manejo de sus productos y operaciones de importación, que no estén incluidas dentro del presente documento.

  • Establecer toda comunicación y contacto con la Agencia con base en los señalado en el Protocolo de Comunicación detallado en el Anexo IV del presente SOP
  • Cumplir con todas las obligaciones contraídas en el contrato de servicios celebrado entre ambas partes

La Agencia será responsable de:

  • Realizar todos los actos y formalidades del despacho de importación de las mercancías propiedad del Cliente que le sean encomendados con base en los procedimientos detallados en el Punto 5 del presente SOP
  • Informar al cliente del Status y avances de las operaciones del cliente.
  • Brindar al cliente toda la asesoría y soporte jurídico necesarios para efectuar tramitar los despachos de  importación en apego a la Legislación vigente aplicable
  • Entregar   al  Cliente   la   cuenta   de   gastos  por   sus  servicios   incluyendo  los   comprobantes   fiscales correspondiente a todos los pagos hechos por su cuenta
  • Establecer toda comunicación  y  contacto con el  Cliente con base  en los  señalado en  el  Protocolo  de Comunicación detallado en el Anexo que forma parte del Anexo IV del presente SOP
  • Cumplir con todas las obligaciones contraídas en el contrato de servicios celebrado entre ambas partes

  1. PROCEDIMIENTO

DESPACHO DE IMPORTACIÓN

5.1        Envío - Recepción de Documentos / Alta de Referencia / Pre Revisión Documental.

El Cliente envía la documentación para el despacho.

El Agente Aduanal apertura una referencia para control de los documentos, da de alta en el sistema  los documentos y envía acuse de recibido al cliente de la documentación recibida con los comentarios de la revisión de los mismos.

El Agente incluye dentro del reporte diario de operaciones la información del embarque para iniciar su seguimiento con base en lo señalado en el Protocolo de Comunicación detallado en el Anexo que forma parte del Punto 6 del presente SOP

5.2         Captura de COVE / Pedimento

El Agente realiza la captura de la factura para generar el COVE, carga documento ante la VUCE, determina la Fracción Arancelaria, Contribuciones y los Requisitos y Restricciones no arancelarias (en su caso) aplicables al producto y captura la pro-forma del Pedimento.

5.3        Revisión Documental / Envío de Pro-forma / Solicitud de documentación pendiente.

El Agente envía al Cliente la solicitud de documentos  faltante para el despacho (en su caso).

5.4        Revalidación

El Agente una vez arribada la mercancía lleva a cabo ante la línea naviera, línea aérea u operador logístico designado por el Cliente, la revalidación del Conocimiento Marítimo.

5.5        Reconocimiento Previo / Inspección de Autoridades

El Agente programa y lleva a cabo el reconocimiento previo (en su caso) e inspección de autoridades cuando esta sea aplicable de acuerdo con la Fracción Arancelaria correspondiente a la mercancía. De detectarse discrepancias y/o diferencias entre lo manifestado en la documentación y el resultado de la inspección física de la carga el Agente reporta al Cliente dichas discrepancias y solicita la información o documentación que corresponda.

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