REPORTE ACTUALIZAO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA
Enviado por Margoth Velasquez Aymachoque • 15 de Octubre de 2022 • Ensayo • 643 Palabras (3 Páginas) • 58 Visitas
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO
REPORTE ACTUALIZAO DE RENDICION DE CUENTAS Y TRANSFERENCIA
(Anexo 4 y Formato 1-8)
- RESUMEN EJECUTIVO
- Cartera de inversiones a transferirse.
Ver Formato 7 y la Programación Multianual de Inversiones.
- Obligaciones y cuentas por pagar pendientes
En la oficina de Tesorería si hay cuentas por pagar
- Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión, comentado aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación, asimismo, debe indicar las limitaciones si las hubiere
Respecto a la programación se ejecutaron las actividades y proyectos programados para el año 2018.
Respecto a la evolución del PIA, (CUADRO N° 01), el año 2015 el PIA fue S/.5,742,166.00, el 2016 disminuyo en 4,178,515.00, de igual manera la disminución se produjo hasta el año 2017 en 3,535,488.00, el año 2018 el PIA se incrementó a S/.3,996,699.00.
CUADRO N° 01 PIA 2015-2018
[pic 1]
Como se observa en el cuadro N° 01, el PIM tiene tendencia negativa (descendiente) desde año 2015 al 2017, en el año 2018 a comparación del año 2017, se produjo un incremento de S/. 4, 958, 048.00, donde el PIM fue S/.5,278,455.00. Lo que significa que se produjo a través de los años una reducción de asignación presupuestal a la Municipalidad Distrital de San Pedro.
En el grafico N° 03, el año 2016 se registró un avance de ejecución presupuestal de 90.90%, el año 2017 disminuyo a un 84.9% y el año 2018 al tercer trimestre se registró un avance de ejecución de 83.1%.
Número de personal por modalidad de contrato.
CUADRO N° 02-PERSONAL DE LA MDSP
Bases de la carrera Administrativa y de Remuneración del Sector Publico DECRETO LEGISLATIVO N° 276 | 04 |
Decreto Legislativo 1057 (Contratación de Servicios-CAS) | 10 |
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS (Contrato según demanda de oportunidades de trabajo y exigencia de la población) | 84 |
TOTAL | 98 |
Proyecciones de la situación económica financiera y social que comprometen la continuidad de los servicios que se prestan para los próximos tres (3) meses de gestión.
En el cuadro N° 03, N° 4 y N° 5 se muestra la evolución presupuestal de los servicios, la situación económica financiera se encuentra comprometida para los próximos 3 meses de gestión, donde fueron considerandos y programados para el presupuesto público del año 2019; como son seguridad ciudadana, limpieza pública, energía eléctrica, etc.
CUADRO N° 03
SEGURIDAD CIUDADANA | |||
AÑO AÑO 2019 | N° | MESES | PRESUPUESTO |
01 | ENERO | 2,540 | |
02 | FEBRERO | 2,540 | |
03 | MARZO | 2,540 |
CUADRO N° 04
LIMPIEZA PUBLICA | |||
AÑO AÑO 2019 | N° | MESES | PRESUPUESTO |
01 | ENERO | 900 | |
02 | FEBRERO | 900 | |
03 | MARZO | 900 |
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