Sap unidad de logistica
Enviado por Joshua Perez • 1 de Agosto de 2015 • Tutorial • 926 Palabras (4 Páginas) • 230 Visitas
[pic 3][pic 4][pic 5]
[pic 6]
[pic 7]CREAR UN PROVEEDOR
EJERCICIO 1: Crear un Proveedor
Objetivos del Ejercicio
Al finalizar este ejercicio podrá:
- Crear un proveedor con sus datos generales, datos para contabilidad y datos para compras
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor► Central ►Crear
A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla, la que debe ser llenada como se indica:
- Deje el campo Acreedor en blanco
- En el campo Sociedad ingrese: US00
- En el campo Organización de Compras ingrese: US00
- En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
- Clic en [pic 8]
Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes datos:
- En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
- En el campo Nombre escriba Suministros para Bicicletas
- En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de grupo.
- En el campo Código Postal: 68516
- En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
- En el campo País : US (EEUU)
- En el campo Región : NE (Nebraska)
- En el campo Idioma : Inglés
Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 9] o en [pic 10] y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:
- Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)
- Campo Clase de Impuesto : 02
VISU
Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la figura anterior), hacer clic en [pic 11] o en [pic 12] y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor Crear: Pagos, avanzar haciendo clic en [pic 13] hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en el campo Cuenta Asociada.
Avanzar haciendo clic en [pic 14] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.
- Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago
- Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)
Avanzar haciendo clic en [pic 15] hasta llegar a la pantalla:
Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.
- Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor
Avanzar haciendo clic en [pic 16] hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de Compras
- Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de pago
En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no ingresaremos datos.
Hacer Click en [pic 17]para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará el siguiente mensaje:
[pic 18]
Finalmente hacer Click en [pic 19] para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
...