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Oficio 1 De Auditoria


Enviado por   •  5 de Junio de 2013  •  412 Palabras (2 Páginas)  •  352 Visitas

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Cuenca, abril 14 del 2008.

Señor

Ing. Rene Barahona.

Gerente Administrativo

“MEGA TIENDA SANTA CECILIA”.

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Ustedes nos han solicitado que auditemos el balance general del año 2007 y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre del mismo año. Por medio de la presente tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y nuestro entendimiento de ese compromiso.

Nuestra auditoría será realizada con el propósito de que expresemos una opinión sobre los estados financieros mencionados.

Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría (NEAs.) Dichas NEAs requieren que una auditoría sea diseñada y realizada para obtener

certeza razonable sobre si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo.

Una auditoría incluye el examen a base de pruebas, de la evidencia que soporta los montos y revelaciones de los estados financieros. Incluye también la evaluación de los

principios de contabilidad utilizados y de la presentación general de los estados financieros.

En vista de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad

y de control interno, existe el riesgo inevitable de que algunas exposiciones erróneas importantes puedan existir sin ser detectadas.

Además sobre el dictamen de los estados financieros, esperamos proveer una carta por separado, referente a cualquier debilidad sustancial en los sistemas de contabilidad y de control interno que llamen nuestra atención.

La Mega Tienda asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la información que contendrán los estados financieros a ser auditados, incluyendo aquella que constará en las notas explicativas de los mismos. Por lo tanto la auditoría que se realizará no asume por medio del presente contrato ninguna obligación de responder frente a terceros por las consecuencias que ocasione cualquier omisión o error voluntario o involuntario, en la preparación de los referidos de los estados financieros por parte de

Mega Tienda.

Como parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos a la administración una confirmación por escrito con respecto a las exposiciones hechas a nosotros en conexión con la auditoría.

Esperamos una colaboración total con su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en relación con nuestra auditoría.

Sírvase firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su compromiso y acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros.

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