TRABAJO MONOGRÁFICO DE CONTABILIDAD
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TRABAJO MONOGRÁFICO DE CONTABILIDAD
La Empresa Comercial GUN'S S. A. Reinicia sus operacioens el
02 de Enero del 2002, con los siguientes datos: Del 1º al 31 Enero de 2002.
101 Dinero en efectivo S/. 2.300,00
104 Bancos Cta. Cte.
Cta. Cte. No. 12397 Banco Latino S/. 13.900,00
Cta. Cte. No. 279391 Banco Continental S/. 18.300,00
121 Facturas por Cobrar - Exterior S/. 2.270,00
121 Facturas por Cobrar - Pais S/. 1.900,00
121 Letras por Cobrar - Exterior S/. 1.550,00
121 Letras por Cobrar - Pais S/. 2.725,00
201 Mecaderias Cantidad P/u.
Producto A 10000 2,00 S/. 20.000,00
Producto B 14400 2,50 S/. 36.000,00
264 Suministros Diversos - Utiles de Escritorio S/. 400,00
281 Existencias por Recibir - Mercaderías S/. 2.000,00
311 Acciones en la C. P. Teléfono S/. 800,00
334 Una camioneta Modelo XABY-123 S/. 5.200,00
335 Muebles según relación S/. 3.200,00
335 Enseres según Relación S/. 2.650,00
336,01 Maquinas de Escribir, según relación S/. 4.200,00
336,02 Computadora 3 Unidades a 1.200,00 S/. 3.600,00
393 Depreciación de Inmuebles Maquinarias y Equipo S/. 2.425,00
421 Facturas por pagar - pais S/. 8.200,00
423 Leras por pagar - Pais S/. 4.800,00
461 Préstamos de terceros S/. 15.300,00
467 Depósitos en garantía por pagar S/. 17.275,00
501 Capital Social S/. 73.195,00
OPERACIONES
1 02/01/02 Reapetera de los Libros Contables
2 03/01/02 Cobramos las facturas el Exterior al 100% (Inv. Inicial) S/. 2.270,00
3 04/01/02 Se deposita el cobro de facturas de la siguiente manera
50% en Banco Latino S/. 1.135,00
50% El saldo Banco Continental S/. 1.135,00 S/. 2.270,00
4 05/01/02 Se paga letras en el País al 100%
Se gira el Che/. 100 Banco Contimental S/. 4.800,00
5 06/01/02 Se vende mercaderías a la empres "A, D" S.A. tales como:
Producto Cant P/u. Total Desc % Total I.G.V. Total
Prod A 3000 2,50 7.500,00 0% - 7.500,00 1.350,00 8.850,00
Prod B 4500 3,00 13.500,00 0% - 13.500,00 2.430,00 15.930,00
Totales s/. 21.000,00 - - 21.000,00 3.780,00 24.780,00
Fact. 020, Guía No. 002 y se deposita al Banco Latino S/. 24,780.00
6 07/01/02 Compra de mercaderias a la empresa Grepresa S. A.
Producto Cant P/u. Total Desc % Total I.G.V. Total
Prod A 4000 2,20 8.800,00 8.800,00 1.584,00 10.384,00
Prod B 5500 2,70 14.850,00 14.850,00 2.673,00 17.523,00
Totales S/. 23.650,00 - - 23.650,00 4.257,00 27.907,00
Factura No. 300, Guìa 123, 50% al contado y el saldo al crédito. (Por no haber Fondo disponible se paga asi:)
-Ch/. 101 Bco. Continental por S/. 5,053.50 -Ch/. 001"A" Bco. Latino por S/. 4,000.00
-En efectiva la suma de S/. 4,900.00 50% Saldo al Crédito S/. 13953,5
7 8/1/02 Se paga facturas pedientes en el país por S/. 8,200.00 (inv. Inicial) se gira Ch/. 001 Bco. Latino
9/1/02 Se recepciona los siguientes recibos:
CONCEPTOS Divis. Total IGV. 18% Total
Luz 636 120,00 21,60 141,60
Agua 636 70,00 12,60 82,60
Teléfono 631 150,00 34,20 224,20
TOTALES S/. 340,00 68,40 448,40
8 10/1/02 Se gira el Ch/. No. 002 de Banco Latino a nombre de Rosa Garcés para apertura de Fdo.
Fijo por S/. 800.00
9 11/1/02 Otorgamos un préstamo de dinero al trabajador "A" de la empresa por S/. 700.00
se gira el Ch/. No. 200 de Banco Continental.
10 12/1/02 Se vende mercaderías a la Empresa "R.D" S. A. de la siguiente manera:
Producto Cant P/u. Total Desc % Total I.G.V. Total
Prod A 2800 2,80 7.840,00 10% 784,00 7.056,00 1.270,08 8.326,08
Prod B 3200 3,30 10.560,00 10% 1.056,00 9.504,00 1.710,72 11.214,72
Totales S/. 18.400,00 1.840,00 16.560,00 2.980,80 19.540,80
más IGV. Otorgamos un descuento de 10% por pronto pago Fact. 021, Guía No. 003
11 13/1/02 Se deposita el Cobro de la Venta anterior
50% en Banco Latino, S/. 9.770,40
30% en Bancon Continental S/. 5.862,24
y la diferencia se queda en Caja S/. 3.908,16 19.540,80
12 14/1/02 Se paga los recibos de luz, agua y teléfono, se gira el Ch/. No. 300 Bco. Continental S/. 448,40
13 15/4/02 Se otorga un adelanto de Sueldos a los trabajadores de la empresa:
Trabajador A 200,00
Trabajador B 150,00
Trabajador C 120,00
Trabajador D 100,00 S/. 570,00
Se gira Ch/. No. 003, Banco Latino.
14 16/1/02 El Trabajador "A" nos amortiza S/. 100.00 a cuenta del préstamo
15 17/1/02 Se compra mercaderías a la Empresa ADER S.A.
Producto Cant P/u. Total Desc % Total I.G.V. Total
Prod A 5000 2,30 11.500,00 8% 920,00 10.580,00 1.904,40 12.484,40
Prod B 6500 2,80 18.200,00 8% 1.456,00 16.744,00 3.013,92 19.757,92
Totales s/. 29.700,00 2.376,00 27.324,00 4.918,32 32.242,32
Fact. 027, Guía 381, se gira el Ch/. 400 de Banco Continental. S/. 32,242.32
16 18/1/02 Se paga alquiler de Local por S/. 1,500.oo, con Ch/. No. 400 de Banco Continental
17 20/1/02 La Cajera nos liquida los gastos de caja chica debidamente sustentada con los documentos:
CONCEPTOS Importe S/. CTA.
Movilidad 30,00 638
Fotocopias 120,00 639
Viáticos 280,00 638
Revistas - Periódicos 200,00 659
Gastos Varios. 130,00 659
Totales S/. 760,00
18 21/1/02 Se gira el Ch/. 005 de Banco Latino
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