PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO.
Enviado por Leidy Cardona • 26 de Octubre de 2016 • Trabajo • 921 Palabras (4 Páginas) • 207 Visitas
OBJETIVO: Establecer, implementar y mantener una metodología para la identificación, evaluación, análisis y desarrollo de los controles de los riesgos de salud ocupacional y seguridad industrial de la organización relacionados con los procesos de este sistema de gestión.
VOCABULARIO:
RIESGO: Es la probabilidad de ocurrencia de un siniestro.
DESARROLLO:
ACCIÓN | DETALLE | RESPONSABLE | REGISTRO |
Análisis de epidemiologia de la empresa | Se recibe del médico de salud ocupacional de la compañía la cual permite evaluar y revaluar los programas de salud ocupacional que la organización requiera iniciar, modificar, mejorar o eliminar según resultados. | COPASST | Acta de reunión de Copasst y programas de Higiene y salud. |
Identificar los riesgos ambientales | Análisis de las actividades de la empresa para determinar los impactos ambientales significativos. | Coordinador HSEQ | Matriz de impacto ambiental |
Identificar los riesgos de seguridad industrial de la empresa | Se establecen los controles mediante el análisis de la Calidad de los controles tabulados a partir de las inspecciones | Jefe de Talento Humano | Radar de calidad de los controles. |
Identificar riesgos de calidad de los procesos de la organización | Se establecen controles para administrar los riesgos de calidad de la organización. | Coordinador HSEQ | Plan de calidad o matriz de riesgos de la calidad |
Analizar los peligros de las actividades de la empresa. | Una vez identificados los riesgos se procede a analizarlos midiendo su impacto y probabilidad de ocurrencia | Jefe de Talento Humano | Matriz de peligros y controles. |
Evalúa el riesgo | Mide el costo financiero de cada riesgo y su nivel de severidad sobre el negocio. | Jefe de Talento Humano | Matriz de peligros y controles. |
Determina controles necesario | Investiga la mejor forma de controlar los riesgos cuya evaluación se determina critica para el proceso | Jefe de Talento Humano | Borrador de los documentos necesarios para controlar el riesgo. |
Implementa los controles | Se elaboran documentos, instructivos, si es del caso se hacen las inversiones o compras necesarias de equipos y se entrena al personal en los controles necesarios. | Jefe de Talento Humano | Sensibilización al personal. |
Monitorea la eficacia de los controles | Se mide la eficacia periódica de los resultados alcanzados en el cuadro de mando integral para determinar la calidad de los controles y los riesgos no cubiertos. | Jefe de Talento Humano | Cuadro de mando integral |
Mejora si del caso | Lleva a cabo mejora de los controles en caso de determinar que los resultados alcanzados son insuficientes | Jefe de Talento Humano | Formato de acción correctiva. |
Trabajo no rutinario. | Para trabajo no rutinario el departamento de HSEQ solicita que sea diligenciado el permiso de trabajo correspondiente el cual debe ser diligenciado por los contratistas o empleados que vayan hacer la tarea y aprobado por el coordinador HSEQ. Para trabajos en proyectos, se establece de común acuerdo con el cliente el formato a diligenciar y la autoridad para aprobarlo. | Coordinador HSEQ | Permiso de trabajo. |
Contratistas | Se les solicita una matriz de peligros y controles, si la actividad es rutinaria o el respectivo formato de trabajo. | Coordinador HSEQ | Permiso de trabajo o matriz de riesgos. |
Proveedores | Se evalúa si existen riesgos que afecten la actividad a desarrollar para exigirle los panoramas de riesgos o permiso de trabajo a los que hallan lugar. | Coordinador HSEQ | Permiso de trabajo o matriz de riesgos. |
Visitantes y comunidad | Se registran en el libro de visitantes y se les suministran las consignas de seguridad establecidas en el procedimiento el cual se actualiza de acuerdo con el análisis de controles establecidos en el documento. | Coordinador HSEQ | Procedimiento de ingreso de visitantes. |
Notas:
- Todo cambio a los análisis de riesgos tanto de seguridad, salud ocupacional y ambiente sus modificaciones a los controles existentes se realizan empleado el procedimiento denominado manejo del cambio.
- Para el análisis de las matrices de la gestión del riesgo se emplea la metodología descrita en la guía técnica No.45 y para la gestión de la matriz de impacto significativo ambiental se emplea la guía técnica No. 104 publicadas por Icontec para el procedimiento, cuando se aplica en Colombia.
- Este procedimiento es compatible con la norma ISO9001:2008:4.1, ISO14001:2004:4.3.1 hasta septiembre de 2018 y OHSAS18001:2007:4.3.1 hasta septiembre 2019.
NIVEL PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCIÓN
NIVEL | CLASIFICACION | EXPLICACION |
3 | Alta | Ya ha ocurrido en el proceso en varias ocasiones y/o no existe ningún control para evitar sus causas |
2 | Media | No ha ocurrido en el proceso pero ha ocurrido en otras entidades y/o existe control pero no está formalizado ni se aplica de forma sistemática. |
1 | Baja | No ha ocurrido en el proceso ni se conoce que haya sucedido en otra entidad y/o existe control sistemático y formalizado sobre las posibles causas. |
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