Caso practico ISO 14001
Enviado por valvf • 28 de Abril de 2023 • Ensayo • 2.664 Palabras (11 Páginas) • 261 Visitas
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Facultad de Postgrado
Maestría en Sistemas de Gestión de Calidad
TEMA:
Caso práctico
Presentado por:
Bruno León Barcia
Paralelo: 1
Módulo:
Sistemas de Gestión Ambiental
Docente:
José Miguel Yturralde Torres
- de abril de 2023
1. Elaborar el plan de la auditoría utilizando el formato facilitado por la empresa:
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA | FECHA: 3 de abril del 2023 |
Norma de referencia: | ISO 14001 |
ALCANCE: | Venta y distribución de productos textiles |
HORARIO: | 8:30 – 17:00 |
Departamentos auditados: | Todos los procesos del sistema de gestión ambiental |
Nombre del auditor: | Bruno León |
Representante de la empresa: | Diana Granda |
Planificación: |
Horarios | Procesos |
08:30 – 09:00 | Reunión de apertura |
9:00 – 10:30 | Gestión ambiental |
10:30 – 11:00 | Gestión gerencial |
11:00 – 13:00 | Producción |
13:00 – 14:00 | Almuerzo |
14:00 – 15:00 | Mantenimiento |
15:00 – 16:00 | Compras |
2. Adjunto al plan de auditorías, se envía a la empresa, las evidencia de la capacitación y competencia del auditor interno. ¿Qué documentación sería la adecuada de entre la que se menciona a continuación?
- Certificados de formación como auditor interno.
- Certificados de experiencia en auditorías previas.
- Asistencia a jornadas sobre SGA 14001.
- Título de Grado en Ingeniería Industrial.
Respuestas correctas:
- Certificados de formación como auditor interno.
- Certificados de experiencia en auditorías previas.
3. La empresa, una vez confirmada y validada la información enviada, facilita al auditor el informe de la última revisión por la dirección y los resultados de auditorías previas, tanto internas como externas. ¿Qué información útil de cara a la auditoría se espera encontrar en estos informes y documentación? (Selecciona las correctas).
- No conformidades detectadas con anterioridad para poder comprobar si se han llevado a cabo acciones correctivas oportunas para su solución.
- Registros de envío de datos de consumos energéticos.
- Análisis de desempeño de indicadores ambientales, para conocer las tendencias del desempeño de la organización.
- Estudio de minimización de residuos peligrosos.
- Objetivos ambientales perseguidos y su seguimiento y resultados y nuevos objetivos propuestos.
- Reflexión acerca de los cambios ocurridos que puedan afectar al sistema de gestión.
- Declaración medioambiental.
- Texto de la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.
- Política medioambiental.
- Análisis de la situación de la organización con respecto al cumplimiento de los requisitos legales ambientales y otros requisitos.
4. El auditor realiza la auditoría interna ayudándose de un checklist que repasa todos los puntos necesarios de la norma, y en el que ha anotado si lo ha revisado y si ha detectado no conformidades en cada punto revisado. El checklist de auditoría interna queda tal como aparece en el siguiente cuadro:
Pto. de Norma | Descripción | Auditado | Nº de NC´s |
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | |||
4.1 | Comprensión de la organización y de su contenido | x | 0 |
4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | x | 1 |
4.3 | Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental | x | 0 |
4.4 | Sistema de gestión ambiental | x | 0 |
LIDERAZGO | |||
5.1 | Liderazgo y compromiso | x | 0 |
5.2 | Política ambiental | x | 1 |
5.3 | Roles, responsabilidad y autoridades de la organización | x | 0 |
PLANIFICACIÓN | |||
6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | x | 1 |
6.2 | Objetivos ambientales y planificación para lograrlos | x | 0 |
APOYO | |||
7.1 | Recursos | x | 0 |
7.2 | Competencia | x | 1 |
7.3 | Toma de conciencia | x | 0 |
7.4 | Comunicación | x | 1 |
7.5 | Información documentada | x | 0 |
OPERACIÓN | |||
8.1 | Planificación y control operacional | x | 0 |
8.2 | Preparación y respuesta ante emergencias | x | 1 |
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | |||
9.1 | Seguimiento, medición, evaluación y análisis | x | 0 |
9.1.2 | Evaluación del cumplimiento | x | 1 |
9.2 | Auditoría Interna | x | 0 |
9.3 | Revisión por la dirección | x | 0 |
MEJORA | |||
10.1 | Generalidades | x | 0 |
10.2 | No conformidad y acción correctiva | x | 0 |
10.3 | Mejora continua | x | 0 |
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