TRAMITACIÓN PAGO DE FACTURAS A LOS SUPLIDORES
Enviado por cmejiacarlos • 3 de Mayo de 2016 • Trabajo • 4.136 Palabras (17 Páginas) • 378 Visitas
ÍNDICE
INTRODUCCION
LOS OBJETIVOS
DEFINICIONES DE CONCEPTO
RESPONSABILIDADES
GENERALIDADES
FORMAS DE CONTRATACIÓN DE LOS PROVEEDORES
REGISTRO DE SUPLIDORES
COTIZACIONES
ORDENES DE COMPRAS
DEVOLUCIONES Y AJUSTES A ÓRDENES DE COMPRAS
RECEPCIÓN DE MATERIALES, MOBILIARIOS Y EQUIPOS
INVENTARIO DE MERCANCÍAS
DESPACHO DE BIENES MUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS
REMISIÓN PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A ÓRDENES DE COMPRAS
RECLAMACIONES, PENALIDADES Y POLÍTICAS
FACULTAD DEL COMITÉ DE COMPRAS
LA ESCALA DE NIVELES DE AUTORIZACIÓN
SELECCIÓN Y APROBACIÓN DE SUPLIDORES
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRA Y COTIZACIÓN DE MERCANCÍAS
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE COMPRAS DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS, SISTEMA Y APLICACIONES
ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
RECEPCIÓN DE FACTURAS
TRAMITACIÓN PAGO DE FACTURAS A LOS SUPLIDORES
INTRODUCCION
El éxito de cualquier empresa, sea pública, privada, industrial, comercial o de servicios, depende fundamentalmente de las correctas adquisiciones que realice, ya que las compras demandan conocimiento y experiencia en el área, así como habilidad, capacidad, inteligencia, empeño e ingenio por parte de los ejecutivos de la empresa para lograr negociaciones óptimas y condiciones favorables para la misma, ya que las compras son trascendentales para su permanencia en el mercado y su consolidación definitiva.
Para las empresas industriales y comerciales las compras representan esencialmente una inversión de su capital; en otras palabras, es dinero de la compañía, y por ello deben ser administradas debidamente. Por consiguiente, estas actividades exigen una prioridad fundamental que debe realizarse a través de personal debidamente capacitado, de absoluta honorabilidad, responsabilidad e integridad.
OBJETIVO.
El presente trabajo contiene los procesos y normas que habrán de regir el proceso de compra de bienes y servicios. Definir y puntualizar el proceso de compras de productos de buena calidad y servicios acorde a las necesidades de la empresa, haciendo la correcta y verificada elección previa de los suplidores, la evaluación constante de materias primas y/o servicios para mejorar los tiempos de entrega, la calidad constante del producto y obtener los mejores precios.
ALCANCE.
Abarca al Comité de Compras, el Gerente de Compras, el Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Tesorería, el Vicepresidente de Operaciones, el Encargado de Abastecimiento, el Encargado de Almacén y Distribución y todos los departamentos que realicen solicitudes de compras.
DEFINICIONES.
Artículos en Existencia: Número determinado de artículos que se mantienen en registro individual de control de inventario y que están físicamente en existencia en los almacenes.
Almacenes: Son los lugares de almacenamiento de bienes. Tienen bajo su responsabilidad las siguientes actividades: recepción y verificación del estado de productos entregados por los suplidores, ubicación, control de calidad y custodia de los productos, entrega de los productos almacenados en óptimas condiciones a los usuarios solicitantes. Los mismos pueden encontrarse a cargo de terceros suplidores.
Conduce: Documento emitido por el suplidor con el fin de que el cliente verifique el recibo de la mercancía.
Control: Seguimiento, rastreo, alertas para asegurar que los planes y programas están siendo observados.
Cotización: Es la propuesta enviada por el suplidor, indicando el precio, las especificaciones de los bienes cotizados, plazos de entrega, condiciones de pago, condiciones de seguridad, forma y responsabilidad de entrega y transporte, responsabilidad a cargo de la empresa y el proveedor.
Demanda: Número real de materiales solicitados por una sucursal, departamento, unidad o sección para un pedido específico.
Departamento de Compras: Es el departamento responsable de realizar los trámites relativos a la compra de mobiliarios, equipos, materiales y demás bienes y servicios.
Dictamen de Asignación: Documento que avala la asignación de un suplidor, producto de un proceso de licitación pública o privada.
Formulario Solicitud de Compras: Documento oficial utilizado por las sucursales, departamentos, secciones o unidades administrativas para solicitar la adquisición de mobiliarios, equipos, materiales, bienes y servicios, de acuerdo con las disposiciones de este manual.
Garantías: El proveedor debe garantizar que los bienes entregados cumplen con las siguientes características: correspondencia del bien a la orden de compra, óptima calidad de los bienes entregados, bienes libres de todo dominio legal, que cumplan con las condiciones estipuladas en la Orden de Compra para lo cual deberá emitir las garantías correspondientes a favor de la empresa mediante avales, bienes propios, seguros de caución, entre otros.
Licitador, Ofertante o Postor: Cualquier individuo, firma o corporación cualificada que someta cotización en respuesta a solicitud de precios por suministros o servicios no personales, sean las mismas sometidas directamente por el individuo, firma o corporación a través de un representante autorizado.
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