Calidad
Enviado por pipedim27 • 10 de Septiembre de 2015 • Apuntes • 491 Palabras (2 Páginas) • 153 Visitas
Proceso: Compra de Materia prima | Código: GC-0001 | |||
Versión: 01 | ||||
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Objetivo: Realizar el proceso de compra de materias primas cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos. | Responsable: Jefe de Compras. | |||
Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
Departamento de compras | Requisición de materias primas. | Diligenciar la solicitud de materias primas | Aprobación del proveedor de la materia prima. | Proveedor |
Departamento de compras |
Aprobación de la solicitud de materias primas | Pago del costo de la materia prima (consignación, cheque o efectivo). | Verificación del pago de la carga | Proveedor |
Personal Operativo. | Cargue de la materia prima. | Transporte de la materia prima | Transporte de la materia prima hasta la planta de producción. | Bodega de almacenamiento de materia prima. |
Recursos | Documentos (Incluye Legales y Reglamentarios) | Indicadores | ||
Físicos: vehículo transportador, montacarga, computadores. Humanos: Personal de compras, Personal operativo (transporte y recibo de M.P) | Internos: Procedimiento de compras Procedimiento de recibo de materias primas. Externos: Decreto 3075/1997 Resolución 2674/ 2013 | # de compras semanales. Cantidad de materia prima rechazada o no conforme. |
FRUTOS VELEÑOS S.A | Proceso: Auditoria Interna | Código: GC-0001 | ||
Versión: 01 | ||||
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Objetivo: Realizar un proceso sistemático de mejora continua mediante auditorias para poder así obtener evidencias y ser evaluadas de manera objetiva. | Responsable: Departamento de Calidad. | |||
Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
Departamento de SGC. | Sistema de gestión a auditar ISO:9001 2008 | Planificar la auditoría | Sistema de gestión mejorado | Auditado |
Empresa Auditora. |
Auditores competentes | Realizar la auditoría | Informe de la auditoria. | Gerencia, |
Empresa Auditora | Procedimiento de la auditoría. | Evaluar la auditoría | Plan de mejoramiento. | Gerencia |
Recursos | Documentos (Incluye Legales y Reglamentarios) | Indicadores | ||
Físicos: Computadores. Humanos: Personal de compras, Personal operativo (transporte y recibo de M.P) | Internos: Documentos SGC. Externos: Requisitos ISO9001. | Cumplimiento de auditorías. Hallazgos no conformes proceso de auditoría. |
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