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INFORME AUDITORÍA INTERNA ENTEL


Enviado por   •  16 de Noviembre de 2021  •  Informe  •  1.003 Palabras (5 Páginas)  •  347 Visitas

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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - ENTEL

Auditoría N°:

01-2021

Criterios de Auditoria

NORMA ISO 9001:2015

Auditor Líder

Julissa Osorio

Equipo Auditor:

Sara Naupari (Consultor externo)

Fecha Auditoría:

28 y 29 Octubre 2021

Fecha de Informe:

31 Octubre 2021

  1. OBJETIVO Y ALCANCE

Evaluar el aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna de la compañía Entel, frente al Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna y los lineamientos internos de la función de auditoría. La evaluación de aseguramiento y mejora de la calidad de la función de auditoría interna de la compañía Entel, se realizó en el mes de octubre del 2021, considerando los siguientes aspectos:

  • Cumplimiento de las normas de auditoría para la definición del plan de auditoría y ejecución de actividades.
  • Informes de resultados de auditoría, validados y soportados por medio de evidencia y con recomendaciones de buena práctica alineados a la compañía.

  1. ITINERARIO DE AUDITORIA INTERNA:

FECHA

HORA

PROCESO

REQUISITOS

AUDITADOS

AUDITORES

06/01/2020

08:00 – 09:00

Gestión de la Dirección / Gestión del Riesgo.

4.1, 4.2, 6.1, 6.3

Edson Preciado

JO/SN

06/01/2020

09:00 – 10:00

Diseño y Desarrollo

8.3.2, 8.3.3,8.3.4,8.3.5,8.3.6

Axel Perales

JO/SN

06/01/2020

10:00 – 11:00

Política de calidad

5.2, 5.3

Diego Salazar

SN

06/01/2020

11:00 – 12:00

Almacén de MP

8.4, 8.5.3

8.5.4, 8.6, 8.7,

Leonel Inga

JO

06/01/2020

12:00 – 13.00

Almacén PT y Despacho

8.4, 8.5.3

8.5.4, 8.6, 8.7

Mauro Valverde

JO

06/01/2020

13:00 – 14:00

Producción:

Preprensa, Prensa, Post prensa, Acabados

7.1.3, 8.1, 8.5. 8.6, 8.7, 9.1.3

Edson Rondón

JO/ SN

07/01/2020

14:00 – 15:00

Recursos Humanos

7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1.3

Brenda Saz

JO

07/01/2020

15:00 – 16:00

Información documentada

7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Brenda Saz

JO

07/01/2020

16:00 – 17:00

Mantenimiento

7.1.3, 7.1.5

Renato Alarcón

JO

07/01/2020

17:00 – 18:00

Mejora Continua de datos / Auditoría Interna / Gestión de Calidad

8.6, 8.7, 9.2.2,

9.2.1, 10, 10.1, 10.3.

Eddy Flores

SN

07/01/2020

18:00 – 19:00

Gestión de Calidad

8.5.2, 8.5.3

8.6, 8.7, 9.1.3

Eddy Flores

SN

  1. RESUMEN DE HALLAZGOS:

HALLAZGOS

No conformidades (NC)

3

Observaciones (OBS)

0

Oportunidades de mejora (OM)

0

Total

3

...

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