SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Enviado por Carolina M. Chumpitaz Manrique • 21 de Febrero de 2017 • Informe • 953 Palabras (4 Páginas) • 223 Visitas
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
UNIVERSIDAD NACIONAL
”SAN LUIS GONZAGA” DE ICA
FACULTAD DE CONTABILIDAD
ESCUELA CONTABILIDAD
TEMA
DICTAMEN CON ABSTENCION.
CURSO: AUDITORIA SUPERIOR II.
ALUMNOS: Fernández Calderón Ida Estela
Hernández Huayta Diana Iris
Huarcaya Huamani Deysi
Huillcaya Choquepuma Liseth
Huamani Astoquilca Magno
Ramos Pacheco Nohelia
Uribe Quiñonez Luis
DOCENTE : ABRAHAM UCULMANA FERREYRA.
AÑO : 5to
CICLO : X “C”
ICA - PERÚ
2017
DICTAMEN CON ABSTENCION.
A los accionistas de la Compañía inmobiliaria Bosques de Paz, S.A.
Hemos examinado el Estado de la Situación Financiera de la compañía Inmobiliaria Bosques de Paz, S.A. al 31 de diciembre del 2016 y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situación Financiera, que le son relativos por el año que termino en esa fecha. Dichos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestra auditoria.
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar, y mantener el control interno pertinente en estos estados financieros para que estén libros de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias.
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