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Informe de auditoría

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Documentos 301 - 350 de 479

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    greicypachecoINFORME El presente informe nos mostrara un resumen de una auditoría realizada en el centro de computo de la corporación universitaria latinoamericana esta información fue obtenida a través de una encuesta realizada a los encargados del mantenimiento de esta area, dicha información se las vamos a suministrar a continuación. Estos

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    dariocmEJEMPLOS DE INFORMES DE AUDITORÍA 2/7 Modelos y ejemplos de Informes de auditoría de cuentas y publicidad del informe Los modelos normalizados de informe que se recogen en la norma técnica del I.C.A.C. son los siguientes: - Informe sin salvedades sobre cuentas anuales auditadas en un ejercicio: a) Acompañadas de

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    keyla rodriguezPRE-INFORME14 de agosto de 2015 UNIDAD 3 PRE-INFORME Auditoria Informática 14/08/2015 ________________ Antecedentes Generales. La auditoría se realiza en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte, en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación, se hará una Auditoria Informática en el centro de cómputo BL-02 con el fin de

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    mook elizzINFORME DE AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS A los accionistas de Industrias Águilas Blancas, S.A. de C.V. Dictamen sobre los estados financieros La empresa Industrias Aguilas Blancas, que esta dedicada a la producción y distribución de partes automotrices para carga pesada, principalmente resortes y amortiguadores, se organizo bajo la forma de

  • INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

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    luislozanocCONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA PROCESO AUDITOR 100-21-288 VERSIÓN : 01 NTC ISO 9001:2015 INFORME DE AUDITORIA AC PÁGINA DE INFORME DEFINITIVO AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO VIGENCIA FISCAL 2021 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA Barrancabermeja, Noviembre 10 de 2022 INFORME AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO GESTION FISCAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CASTILLO

  • INFORME FASE 1 AUDITORIA AMBIENTAL INTI RAYMI

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    NMARIELAINTRODUCCION El presente informe será referente a la auditoria ambiental a la empresa minera INTI RAYMI ,puesto que consta de tres fases, se opto por basarse solo en la fase I. La auditoria ambiental fue enfocada a la mina KORI KOLLO pues esta auditoria se origino por motivos de quejas

  • Informe de auditoria, empresa SERVIMPORT S.A.

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    valeriaalmeida1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Junta General de Accionista Gerente General Asesores externos Gerente de Ventas Gerente de Importaciones Gerente financiero Gerente de Control interno Gerente de RR-HH Gerente de Sistemas Ejecutivo de ventas CustomerServices Documentación y operaciones Atención al cliente Contabilidad e impuestos Auditoria interna Recursos humanos Sistemas Facturación y costos

  • Informe Práctica Profesional N°1. Auditoria

    Informe Práctica Profesional N°1. Auditoria

    tatiana123tC:\Users\User\Desktop\DUOC\Primer semestre\Procesos laborales y contratación\Prueba 3\Logo_DuocUC.svg.png Informe Práctica Profesional N°1. Auditoria ________________ Agradecimientos. A mis padres en testimonio de gratitud limitada por su apoyo, alimento y estimulos mismos que posibilitaron la conquista de esta meta, mi formación profesional con admiración y respeto. Porque gracias a su apoyo y consejo he

  • INFORME CASO PRÁCTICO JULIANA Y LA AUDITORIA

    INFORME CASO PRÁCTICO JULIANA Y LA AUDITORIA

    1105791753INFORME CASO PRÁCTICO JULIANA Y LA AUDITORIA CINDY LORENA DIAZ GUZMAN BETSY JOSEFINA RODRIGUEZ RIVERA INGENIERA DE SISTEMAS CENTRO AGROEMPRESARIAL- REGIONAL CESAR 2016 CASO P`RACTICO JULIANA Y LA AUDITORIA Juliana labora en una empresa de insumos médicos como contadora de la misma. Resultado de imagen para empresa de insumos medicos

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    edwarhuayhua“PLANTA BELEN” MINERA TITAN DEL PERU S.R.L. “PLANTA BELEN” ________________ AUDITORES: SSOMAC PERU S.A.C. Chala, 13 de marzo del 2019 CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA 04 1.1. Ubicación de Unidad Minera Auditada 04 a. Nombre de la empresa auditada: 04 b. Dirección de la empresa auditada: 04 c.

  • INFORME AUDITORIA DE GESTION Y EXAMEN ESPECIAL

    maria1405CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES DEL CONTROL DE GESTIÓN 1.1. DEFINICIÓN El control de Gestión es el examen de la eficiencia, eficacia, economía y equidad en la administración de los recursos públicos por medio de información tanto interna como externa de tipo contable, comercial, estadístico y operativo. Esta información, al ser

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    INFORME DE AUDITORÍA LAP DISTRIBUCIONES S.A.S

    Marvin López LandazábalINFORME DE AUDITORÍA LAP DISTRIBUCIONES S.A.S AMELIA ANDREA ALFONSO SUÁREZ MARVIN NORBERTO LÓPEZ LANDAZÁBAL PAULA ALEJANDRA TABARQUINO HERRERA GILMA GRACIELA MARTÍNEZ MORALES ANA MILENA RIOS OSORNO INSTRUCTOR: ARMANDO HERNÁNDEZ MENDOZA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ESP. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS 2020 ________________ CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN 5 2. OBJETIVOS

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    Naby58ITESCA_Small itescavirtual094 Informe de Auditoría Ambiental a empresa VALEG Gestión Ambiental II Maestra: Isabel Rendón Ortiz. Equipo: Mondaca Hernández Nancy Fabiola Olivarria García Andrea Andrade Flor Carolina Aguirre Quijada Brenda Patricia Peralta Palacio Jesús Alonso Índice. Introducción 1 Datos del auditor responsable. 2 Equipo de apoyo. 2 Programación de la

  • INFORME DE LA AUDITORIA A LA EMPRESA UNICOL S.A

    dobenitesINFORME DE LA AUDITORIA A LA EMPRESA UNICOL S.A Se realizó una auditoria a la empresa Unicol S.A. En el área de Crédito y cobranza en la sección de Caja Chica donde tuvo una duración aproximadamente una hora donde los auditores le realizaron una entrevista a la custodia la señora

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    nayerdayAUDITORIA AMBIENTAL TRABAJO ESCRITO IMPORTANCIA DE UN INFORME DE AUDITORIA AMBIENTAL CONTABILIDAD PÚBLICA VIRTUAL RAFAEL GONZALO SANCHEZ GONZALEZ CODIGO 10042807 DOCENTE ROSA MORA MAYO DE 2020 INTRODUCCION De acuerdo a lo establecido en la norma ISO 14001, una empresa debe cumplir con los estándares correspondientes a el cuidado del medio

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    Rosa ArocaC:\Users\Diana\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE\992XJMOF\Logo_Areandina[1].jpg AUDITORIA INTEGRAL EJE 4 TEMA: ELABORAREMOS INFORME FINAL DE AUDITORIA INTEGRAL ESTUDIANTE ROSA ALEJANDRA AROCA, KELLY HOYOS PARDO, ELIANA REY LOPERA, DIANA BALLESTEROS RIVERA, NATALIA GARZÓN ZARATE PROFESOR HERNAN DARIO BERNAL GOMEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA

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    Yaneth MontoyaINFORME de Auditoria en una empresa de baterías Los errores encontrados en la empresa son: 1. No presenta soportes de como establecieron los costes de ventas 2. La compañía de Seguros, no debe responder a la empresa por la suma que están solicitando $226.000.000 puesto que el valor de las

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    AndylumcCARACTERISTICA DEL INFORME DE AUDITORIA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES En la redacción del informe, el auditor señala los resultados de su investigación y sus evaluaciones, hallazgos, aportaciones y conclusiones sobre el trabajo realizado; también señala las técnicas, herramientas, métodos y procedimientos que utilizó en la obtención de datos, las observaciones, interpretaciones

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    rosiris333FORMATO DE INFORME AUDITORIA INTERNA POR PROCESO CÓDIGO: FI-CI-OCONT-003-005 VERSIÓN. 004-28-06-2012 PROCEDIMIENTO RELACIONADO: AUDITORÍAS INTEGRALES PÁGINAS: 1 de 3 Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA AUDITORIA 3. Proceso auditado: 4. Auditor Líder (quien consolidó): Nombre completos Numero de

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    jbega INFORME SIN SALVEDADES CON PARRAFO EXPLICATIVO DEBIDO A LA IMPORTANCIA DE UN ASUNTO; RUBRO QUE AFECTA: Propiedad Planta y Equipo y el Patrimonio Contadores Públicos Certificados Departamento 30 Col. Escalon, (+503) 2222-2121 Informe de auditoría independiente A los accionistas de “LA BARTOLA S.A.” Hemos auditado los balances generales que

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    Edu_040469INFORME DELOS AUDITORES INDEPENDIENTES Al Consejo de Administración y a los Accionistas: Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L. de C.V. Opinión con salvedades Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey, S. de R.L.

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    Javier Bravo HuauyaAuditoria Gubernamental INFORME DE AUDITORIA INVENTARIOS (Caso Práctico) Durante nuestra inspección de los alcances establecidos para abastecer la zona Sur del País, encontramos en el almacén de Arequipa, 1,800 fardos de granos importados del Brasil, de una calidad especial que fueron adquiridos el 18 de Octubre del 2013 y que

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    MiecoJardin JardineriasInforme Final de Auditoria Textilera Textiles H&A Sistematización y equipamiento de Procesos Administrativos 1 de Enero al 30 de Diciembre de 2018 Antecedentes Textilera Textiles H&A, inicio sus operaciones en el años 1990 fue fundada por Carlos Morales, desde entonces vino a ser una de las más grande exportadoras de

  • “INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN-EMELNORTE”

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    Ismael EUNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS INGENIERÍA COMERCIAL TEMA: “INFORME DE AUDITORÍA DE GESTIÓN-EMELNORTE” DOCENTE: Ing. LUIS CERVANTES ESTUDIANTES: ANALÍA DE LA CRUZ SANTIAGO CLERQUE ISMAEL ENCALADA MATERIA: AUDITORIA DE GESTIÓN CURSO: NOVENO “A” IBARRA, ECUADOR Contenido 1. CARTA DE PRESENTACIÓN 1 2. CAPÍTULO I –

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    jhoncastronevesMEJORAMIENTO PROCESO DE GESTIÓN ________________________ VERSIÓN No. : 1 TÍTULO: MODELO DE INFORME DE AUDITORÍA AL DE CONTROL INTERNO AL PROCESO _________________________ CÓDIGO: FPGC23 VIGENTE A PARTIR DE: Año Mes Día Entidad: Página de DEPENDENCIA: RESPONSABLES DEL PROCESO: Proceso: Funcionarios responsables: Objetivos: Alcance: Auditor líder: Auditores: Fecha inicio: Fecha final:

  • Estudio de caso HSEQ Informe de auditoría interna

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    clapamon985Estudio de caso HSEQ Informe de auditoría interna Diplomado: Gerencia del sistema integrado de gestión en seguridad, salud, ambiente y calidad HSEQ Presentado por: Luz Angela Ortega Pérez, Código: 1.038.358.169 Viviana Lizeth Gutiérrez Rojas, Código: 1.057.596.341 Kelly Johanna Olarte Otalora, Código: Tutor: Rodolfo Roldan Cruz Consejo Colombiano de Seguridad Junio

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    Paula RomerRT 37 INFORMES: CÓMO FUNDAMENTAS LOS INFORMES PRIMERO SE DEBE FUNDAMENTAR LA OPINIÓN, LUEGO SE DEBE DAR LA OPINIÓN SALVEDADES CON LIMITACION AL ALCANCE FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN CON SALVEDADES el auditor no pudo obtener elementos de juicio suficientes y adecuados sobre determinada operación realizada por la empresa OPINIÓN CON

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    EOHRECUERDOSDANIELA Y ASOCIADOS Empresa Zapatos Cómodos S. A. Fecha: 18 de nov. de 22 Señor Juan Raúl Vélez Apoderado del representante legal empresa Zapatos Cómodos S.A. Dirección: CRA 15 No. 127 – 16 Ciudad: Bogotá D.C. Asunto : Reporte de Resultados Auditoría Forense 1. Origen del examen Por medio de

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    lore.portugalINDICE > Introducción > Guías de Despacho > Análisis de problemas que presenta la estructura actual en una empresa que presta servicios de arriendo de Maquinaria Industrial. > Elementos de control internos necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. > Manual de procedimientos para el correcto uso de guías

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    rafita2022AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO Corporación Universitaria Minuto De Dios Gerley Varela Saldarriaga, Rafael Julio Betancourt, Zamira Ramírez Caicedo, María Alejandra Muños Notas de Autor Rafael Julio Betancourt Corporación Universitaria Minuto de Dios Pregrado de Administración en Salud Ocupacional Cali 2022 Contacto rbetancourt8@uniminuto.edu.co INFORME ANUAL DE AUDITORÍA DE LA EMPRESA ABBA

  • Relación con los ejemplos de informes de auditoría

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  • Auditoria Financiera 2 Que son Informes de Auditoria?

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    silvia2613INFORME FINAL SERVICIOS DE AUDITORÍA EN INFORMÁTICA Elaborado por: Auditoria GSM S.A.S. Presentado a: Directivos y Socios de la Empresa Spect Medicina Nuclear S.A.S. BUCARAMANGA MAYO 01 DE 2016 INFORME NO. 222/10 INFORME FINAL AUDITORIA SPECT MEDICINA NUCLEAR S.A.S. 1. Identificación del informe Auditoria física. 2. Identificación del Cliente El

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    norixtwoEMPRESA PACÍFICO SAC INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 1. INTRODUCCION 1. ORÍGEN DEL EXAMEN El presente documento se elabora de acuerdo a una acción de control programada practicada a la empresa Pacífico SA del período 01 de Enero al 31 de

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    Julia Pamuceno1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN (Beweise & Auditores. S.A de C.V) RAZÓN SOCIAL Sociedad Anónima de Capital Variable No. DE REFERENCIA: 00342 NOMBRE COMERCIAL Beweise & Auditores. S.A de C.V DIRECCIÓN OFICINA CENTRAL Calz. Gral. Mariano Escobedo 470, Anzures, 11590 Ciudad de México, D.F. ALCANCE DE CERTIFICACIÓN La auditoría

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    Eduardho_1994Av. Insurgentes Sur 881, Col. Del Valle 53412567 leg_solucotables@hotmail.com A los Accionistas de Corporación Fabril S.A. Informe sobre la Auditoría de los Estados Financieros Opinión Hemos auditado los estados financieros de Corporación Fabril, S. A. que comprenden el estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, el estado

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    Daniela_ariasgINFORME EJECUTIVO Antes que nada se debe aclarar que la norma únicamente abarca lo referente a las auditorias financieras y enfatiza en la planeación de auditorías recurrentes, aunque también se haga referencia a las auditorias iniciales. Entendiendo que esta norma es una guía para la planificación de la auditoria, para

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    dianispaolaINFORME AUDITORIA TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S.A. NATURALEZA: AUDITORIA ADMINISTRATIVA ALCANCE: TODA LA EMPRESA PLANEACIÓN VISIÓN: Sí se encuentra formalizada dentro de la empresa, es decir, esta por escrito y bien definida y los empleados se sienten identificados con esta y la conocen en su totalidad. MISIÓN: al igual

  • INFORME EJECUTIVO EVIDENCIA 1 AUDITORIA DE CALIDAD SENA

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    Gloria SthefanyEVIDENCIA: AA1-EV3 INFORME EJECUTIVO 1. Defina con sus propias palabras e ilustre por medio de un ejemplo ¿Cómo evidenciaría el cumplimiento de los 6 principios de auditoría en la empresa donde labora o en otra empresa de la cual conozca su funcionamiento? Escriba su respuesta en la siguiente tabla: Empresa:

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    553526772COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS. CONALEP CUAUTLA 173. MODULO. IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE AUDITORÍA. MTRA. MARISOL AMPARO GUTIÉRREZ JIMÉNEZ. R.A 2.2 IDENTIFICA LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS. A.E 2.2.1 ELABORA UN INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS

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    pedroorellanaINFORME DE AUDITORIA COMUNIDAD EDIFICIO SEPTIMA AVENIDA ________________________________________________________________________________________________ COMUNIDAD EDIFICIO SEPTIMA AVENIDA Auditoría de Ingresos y Gastos O1 de Enero de 2012 al 31 de Agosto de 2017 COMUNIDAD EDIFICIO SEPTIMA AVENIDA 1.- INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES Señores Presidente y Directorio Comité de Administración Hemos efectuado una Auditoría limitada

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    Roswen22INFORME DE AUDITORIA DEL CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE Al Consejo de Administración y a los Accionistas TRANSPORTE 0,70 PK, C.A. RIF: J-50007746-7 He auditado los estados financieros adjuntos de Compañía TRANSPORTE 0,70 PK, C.A., que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de

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