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Auditoría de gestión

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Documentos 151 - 200 de 383

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    LUPITAMIRAciclo de nomina y personal LA ELEGANCIA, S.A. Departamento de Auditoría Interna FECHA: Guatemala, 05 de enero de 2012 Señores Accionistas LA ELEGANCIA, S.A. Edificio Señores: De conformidad con nuestro programa anual de auditoría, hemos concluido con la revisión de las actividades de: CICLO DE NOMINAS La revisión cubrió el

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    fernando1293El presente texto se trata de aspectos básicos de la auditoria de gestión, sobre control interno que se practica en las empresas y una útil metodología para que permite una eficiente obtención de la información para el desarrollo y posterior informe de auditoría. Presenta conceptos básicos de la auditoria de

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    Ruben Claro BartolomeMódulo AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Nombre y apellidos RUBÉN CLARO BARTOLOMÉ * Fecha entrega 28 DE OCTUBRE DE 2023 II. CASO PRÁCTICO. En la empresa MARTIMILLAS S.A., dedicada a la fabricación de componentes para teléfonos móviles, se va a efectuar una auditoria interna

  • MODELO DE AUDITORIA A LA GESTION DE RECURSOS H

    GACASIRASe dejó sentada la posibilidad de que a través de la auditoria operativa la entidad se vea fortalecida con la asimilación de la calidad total, excelencia gerencial, sistemas de información, etc. Así como de establecer nuevos enfoques orientados a optimizar la gestión municipal en forma cualitativa y mensurable para lograr

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    Juan PerezUNIDAD III proceso de auditoria en un sistema de gestión. Principios de auditoria * Integridad * Presentación imparcial * Cuidado profesional * Confidencialidad * Independencia * Evidencias * Riesgos Principio De Auditoría La auditoría se caracteriza pop depender de varios principios los cuales deberán ayudar a realizar una auditoría totalmente

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    Paul Parrasegundo formato_ced_carta-03 INSTRUCCIONES GENERALES Una vez realizada la lectura comprensiva de la unidad I y II del material de estudio, es fundamental la realización de este taller, el que tiene por objetivo medir la correcta internalización y aplicación de los conceptos abordados en las mencionadas unidades. Estimado estudiante, los contenidos

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    mpangelConceptos relacionados con auditoría de gestión Miguel Angel Pastén Mercado Auditoría interna de calidad Instituto IACC 10/09/2017 ________________ Desarrollo Introducción Según la norma internacional ISO 9000:2005 en su punto 3.9.1 establece que la auditoria es “un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoria y evaluarlas de

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    000088053ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL Instituto de Ciencias Matemáticas Ingeniería en Auditoría y Control de Gestión “Examen de auditoría realizada a las cuentas: Activos Fijos e Inventarios de una Institución Pública ubicada en la ciudad de Guayaquil” TESIS DE GRADO SEMINARIOS DE GRADUACIÓN: AUDITORÍA FINANCIERA – AUDITORÍA TRIBUTARIA Previo a

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    hjhhhhhhAUDITORIA DE GESTION DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS La Auditoría de gestión es el examen que se efectúa a una entidad por un profesional externo e independiente, con el propósito de evaluar la eficiencia de la gestión teniendo en cuenta los objetivos generales; su eficiencia como organización y su actuación y

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    Juan ToralPregunta 1 Asocie las siguientes palabras con su respectiva definición 1 CONTROL A) Es el que está presente si la dirección ha planificado y organizado las operaciones de tal forma que proporcione un aseguramiento razonable 2 CONTROL ADECUADO B) Adhesión a las políticas, planes, procedimientos, leyes, regulaciones y otros requerimientos

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    Club EstrellasAUDITORIAS INTERNAS PROCEDIMIENTO CONSORCIO SAN LUIS 2017 CÓDIGO: CAL-PROC-001 FECHA: ENERO DE 2018 VERSIÓN: 1 1. OBJETO El objetivo de este procedimiento es establecer las directrices para efectuar las Auditorías Internas de los sistemas de gestión establecidos en la organización y evaluar la eficacia de los mismos. 2. ALCANCE Este

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    seenketsuVicerrectoría de Docencia de Pregrado. Programa de Formación Fundamental. Módulo: Autogestión del Aprendizaje, 1S-2016. ‘‘Aprendizaje Autorregulado’’ Integrantes: Francisco García Nicolás Jara Matías Pavéz Pablo Salgado Sebastián Solorza Carrera: Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión Módulo: Autogestión Del Aprendizaje Docente: Juan Pablo Guzmán Bustamante Introducción Estamos frente a un mundo

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    mariachirivi14ACTIVIDAD EJE 4 AUDITORIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN INTEGRANTES: JONN ALEXANDER ESPINEL GUEVARA MARÍA WILCHES CHIVIRI AURA ANDREA ROCHA CORONADO EDWIN DANIEL VARGAS PADILLA PARA: GESTIÓN DE LA CALIDAD DOCENTE: SANDRO VILLAMIL FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICA Y FINANCIERAS BOGOTÁ D.C. 2021 CONCLUSIONES

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    maicaespin17UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES” https://lh5.googleusercontent.com/txiePQCUTQ0yvzISjvN1Nzoo1x2t6PpmXA_8Ir9idfW38NhXiepVPQhc3zFgHIxJEuNZHHHcR8x2jI57ZyEZGPS-pemSFuY2v1F54iYT7eLSEMZcvnOk-_vmM9wHwTat_9yjC04u1P4 INGENIERIA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA SEXTO NIVEL TEMA: “AUDITORIA DE GESTIÓN EN LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE EN TAXIS Y CAMIONETAS MARISCAL N.-3.” AUTOR: MARÍA ESPÍN, LIZETH GÓMEZ Y ALEXANDRA TOAPAXI TUTOR: DR. RENATO NAVAS PROYECTO INTEGRADOR PUYO – ECUADOR AÑO 2015 CERTIFICACION

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    bdiaz29UNIVERSIDAD DE PANAMÁ VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD MAESTRÍA EN CONTABILIDAD GESTIÓN DE AUDITORIA Profesora: Nelda Maritza de Roseman Integrantes Betzabeth Diaz Belgis Julissa Muñoz A ustedes se les solicita que lea detenidamente el caso y aplique lo planteado en la Norma Internacional

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    Joel Marquez________________ UnADM Logo Download Vector Introducción La administración de las empresas debe considerar que, para alcanzar un desempeño eficiente, eficaz, sustentable y óptimo; se debe de llevar a cabo una implementación que analice la información con el fin de reunir evidencia suficiente y competente, sirviendo como base para tomar decisiones

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    WASIVIRY101La auditoría en la gestión del capital humano. ASPECTOS GENERALES: AUDITORÍA Se define Auditoría de Recursos Humanos como el proceso por el cual se evalúa la eficacia y la eficiencia de las políticas y las prácticas de gestión de Recursos Humanos, con la finalidad de indicar las prácticas adecuadas, los

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    Anita Rivera MurquioINSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMAS, SEDE IQUIQUE Imagen que contiene alimentos, blanco Descripción generada automáticamente AUDITORIA INTERNA NORMAS GENERALES DE AUDITORÍA INTERNA Y GESTIÓN NOMBRE: ANITA RIVERA MURQUIO DOCENTE: ARIEL PEREZ FECHA DE ENTREGA: 11/04/2020 NORMA N°3 La Norma No 3 “GLOSARIO DE TERMINOS Y CONCEPTOS DE AUDITORIA INTERNA Y DE

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    daniconzuAUDITORIA DE GESTIÓN LA HISTORIA DE LA AUDITORIA https://www.monografias.com/trabajos42/auditoria-de-gestion/auditoria-de-gestion2.shtml file:///C:/Users/USER/Downloads/26-Texto%20del%20art%C3%ADculo-78-3-10-20181224%20(1).pdf COMPONENTES BASICO DE LA MEDICION http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/cya/cya_v5_n9_02.pdf el auditor gubernamental evalúa la gestión, en lo concerniente a las 5 “E” (economía, eficiencia, eficacia, ecología y ética file:///C:/Users/USER/Downloads/TUSDCYA039-2014.pdf https://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/20403/1/T2427i.pdf consci2so estrategia transnacional https://www.sdelsol.com/glosario/empresas-transnacionales/ MODELO CADBURY V https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/2132/RP_eje2.pdf?sequence=1&isAllowed=y MODELO COCO https://www.linkedin.com/pulse/modelo-de-control-interno-coco-jose-luis-villeda-/?originalSubdomain=es https://digitk.areandina.edu.co/bitstream/handle/areandina/2132/RP_eje2.pdf?sequence=1&isAllowed=y TRUNBULL

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    yeraldiponceUniversidad Peruana Unión Escuela profesional de Contabilidad Auditoria de Gestión Tema La Auditoria de gestión y la Mejora de la Gestion Objetivo Tarea 1 Realizar el análisis de la Lectura de la investigación realizada en esta área y realice un comentario critico de los siguientes temas 1. Analizar el Marco

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    Diego DonosoEtapas de la Gestión de un Programa de Auditoría ________________ Índice 1.- Planificar – pag.2 1.1.- Establecimiento de los objetivos del Programa de Auditoría – pag.2 1.2.- Establecimiento del Programa de Auditoría – pag.3 2.- Hacer – pag.5 2.1.- Implementación del Programa de Auditoría – pag.5 3.- Verificar – pag.7

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    tayara“AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO” GESTIÓN DE CALIDAD índice Carta de presentación 2 Introducción 3 Justificación 3 Diagrama de flujo 4 Objetivos 5 Alcances 6 Usuarios de la Auditoría 7 Criterios de la auditoría 10 Hallazgos 15 No conformidad 15 Observación 16 Oportunidad de mejora 17 Conclusión 17 Carta Gantt 1 Santiago,

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    pamisssDirectrices para auditoría de sistemas de gestión 1 Alcance Esta Norma Internacional proporciona directrices sobre la auditoría a sistemas de gestión, incluyendo los principios de auditoría, el manejo de un programa de auditoría y la realización de las auditorías a sistemas de gestión, así como directrices sobre la evaluación de

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    Chino2002_gARCHIVO CORRIENTE Auditoria de Gestión al Departamento de Producción Periodo: Del 1 de julio del 2019 al 31 de diciembre del 2019 EQUIPO DE TRABAJO Supervisor: Karina Valle Jefe de equipo: Monica Sinchi Operativos: Operativos: Mayra Ojeda Carolina Santillán TOMO: ____1_ N° de páginas: del___1 al 21 ________________ PROCESADORA NACIONAL

  • Auditoría de gestión, control interno y financiera

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    Eduar SuarezUnidad 2 - Tarea 3 - Auditoría de gestión, control interno y financiera Jesús Manuel Ovalle Sáenz Eduar José Suárez Flórez Buenaventura Rodríguez Núñez Margarita Rosa Agámez Méndez Mirella Alejandra Carranza Navarro Tutora: Flor Manuela Ariza Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD Escuela de Ciencias Administrativas Contables Económicas

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    anrraRESUMEN Partiendo del punto de vista del autor del libro Auditoría Fundamentos Juan Ramón Santillana González; el cual es Contador Público de gran costumbre profesional como auditor interno y externo; la Auditoría, interna es una profesión cuya actividad implica el cooperar con la entidad, con su gobierno corporativo y con

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